BTW verlegd?

 

Ik mag van mijn opdrachtgever, een grote wegenbouwer, factureren met BTW verlegd.

 

Ik huur tevens een ZZP'er in die naar mij factureerd met BTW verlegd.

 

 

 

Het zal wel een domme vraag zijn, maar het is me niet helemaal duidelijk meer hoe het met de BTW aangifte moet:

 

 

 

De BTW naar mij verlegd: Ik boek deze bij 2a op het formulier, en breng deze bij 5b weer in mindering als voorbelasting. Per saldo € 0 dus....

 

 

 

De BTW door mij verlegd: ...??

 

 

Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/20693-btw-verlegd/
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

2 antwoorden op deze vraag

  • 0

Hoi Frank

 

De BTW die naar jou verlegd is geef je aan bij vraag 2a en trek je weer af als voorbelasting bij vraag 5b.

 

De BTW die jij verlegt naar de hoofdaannemer, geef je aan bij vraag 1e. Daar vul je alleen het bedrag van de omzet in en dus geen BTW bedrag.

 

Zo klopt het dan weer en nog voor 1 mei ;).

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/20693-btw-verlegd/#findComment-208608
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wie is er online?
    4 leden, 45 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 80.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.