RiVe Geplaatst: 3 augustus 2011 RiVe 2k 176 Geplaatst: 3 augustus 2011 Ik heb vorige week een schade hersteld in een Nederlandse winkel. Goederen zijn geleverd door een Duits bedrijf, maar beschadigd afgeleverd. Ik heb het hersteld en wil nu factureren aan het bedrijf in Duitsland. Hoe vermeld ik de BTW op de factuur. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/ Delen op andere sites More sharing options...
0 Iwan van Geelen Geplaatst: 3 augustus 2011 Iwan van Geelen 3,2k 213 Geplaatst: 3 augustus 2011 http://www.belastingdienst.nl/reken/diensten_in_en_uit_het_buitenland/ is deze handig? geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/#findComment-338502 Delen op andere sites More sharing options...
0 Joost Rietveld Geplaatst: 3 augustus 2011 Joost Rietveld Moderator 23k 91 2415 Geplaatst: 3 augustus 2011 en het resultaat Resultaat De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de btw naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de btw aan in eigen land. Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen? U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw. Op de factuur noteert u 'btw verlegd'. Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer. U geeft deze dienst aan in uw aangifte omzetbelasting. U geeft deze dienst op in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Let op! Is de dienst in het land van uw afnemer vrijgesteld of valt de dienst onder het 0%-tarief? Dan hoeft u deze dienst niet op te nemen in uw aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties. U mag op de factuur niet vermelden dat de btw is verlegd, maar in plaats daarvan geeft u aan dat de dienst in het land van uw afnemer onder een vrijstelling of het 0%-tarief valt. DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/#findComment-338527 Delen op andere sites More sharing options...
0 RiVe Geplaatst: 3 augustus 2011 Auteur RiVe 2k 1 176 Geplaatst: 3 augustus 2011 Ik heb het gezien, Iwan en Joost. Ik had link vooraf nog niet gevonden. Factuur gaat op de bus. Bedankt. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/#findComment-338539 Delen op andere sites More sharing options...
0 Mr.RAID Geplaatst: 3 augustus 2011 Mr.RAID 26 1 Geplaatst: 3 augustus 2011 Resultaat De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de btw naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de btw aan in eigen land. Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen? U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw. Op de factuur noteert u 'btw verlegd'. Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer. U geeft deze dienst aan in uw aangifte omzetbelasting. U geeft deze dienst op in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Even ten overvloede. Joost, ik ga ervan uit dat op de factuur behalve btw-identificatienummer van uw afnemer, ook het btw-identificatienummer van de facturerende partij op de factuur staat. Want beide moeten zijn vermeld. ;-) p.s. Nu heb ikzelf niets met diensten te maken, wel met produkten die ik lever aan een EU land en dus BTW verlegd mag factureren. Maar ik dacht dat het bij diensten zo was dat het BTW betaald moest worden in het land waar de dienst word uitgevoerd? Of is daar recent iets veranderd.... A friendship founded on business is better than a business founded on friendship Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/#findComment-338544 Delen op andere sites More sharing options...
0 Joost Rietveld Geplaatst: 3 augustus 2011 Joost Rietveld Moderator 23k 91 2415 Geplaatst: 3 augustus 2011 ook het btw-identificatienummer van de facturerende partij op de factuur staat. Want beide moeten zijn vermeld. ;-) Dat geldt per definitie voor elke factuur! Nu heb ikzelf niets met diensten te maken, wel met produkten die ik lever aan een EU land en dus BTW verlegd mag factureren. Maar ik dacht dat het bij diensten zo was dat het BTW betaald moest worden in het land waar de dienst word uitgevoerd? Of is daar recent iets veranderd.... Zie dit topic groet Joost DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/#findComment-338548 Delen op andere sites More sharing options...
RiVe
RiVe
Ik heb vorige week een schade hersteld in een Nederlandse winkel.
Goederen zijn geleverd door een Duits bedrijf, maar beschadigd afgeleverd.
Ik heb het hersteld en wil nu factureren aan het bedrijf in Duitsland.
Hoe vermeld ik de BTW op de factuur.
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/32930-btw-naar-een-duits-bedrijf-dienst-geleverd-in-nl/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
5 antwoorden op deze vraag