Allereerst heel hartelijk dank voor al jullie bijdragen, heb hier al al zoveel nuttige informatie gevonden! Ik hoop dat mijn vraag ook andere mensen zal helpen, als het antwoord al op het forum staat heb ik dit niet kunnen vinden.
Over mij: Ik ben sinds 2015 ZZP'er in de reisbranche. Ik verleen diensten als reisgids aan meerdere opdrachtgevers. Deze diensten factureer ik incl. BTW.
Nu de casus die ik jullie wil voorleggen. Ik heb kosten gemaakt om een bepaalde regio een week lang te verkennen, zodat ik daar in de toekomst opdrachten kan gaan uitvoeren. Toen een opdrachtgever aanbood die kosten te vergoeden, ben ik daar op ingegaan: bonnen ingeleverd en de gemaakte kosten overgemaakt gekregen (op rekening gemengd zakelijk/prive).
Had ik deze kosten/bonnen moeten inboeken en incl. BTW doorberekenen? Hierbij ga ik ervan uit dat de BD de ontvangen betaling als omzet zal zien, waarover BTW verschuldigd is, klopt dit ook?
Of kan ik stellen dat er geen BTW belaste dienst tegenover de betaling heeft gestaan, en deze betaling buiten mijn zakelijke boekhouding laten?
Per saldo ben ik er financieel niet op vooruit gegaan (lijkt mij), maar dit kan ik naar de BD dus niet bewijzen omdat ik dus de bonnetjes heb weggegeven (dom dom I know :-\ ). Of ben ik er wel op vooruit gegaan, omdat er toekomstige inkomsten uit kunnen voortvloeien (soort ontwikkelingskosten of investering vanuit privé misschien?). Slechts één betaling, maar zoveel vragen over hoe ik dit fiscaal moet/kan zien!
Als ik met terugwerkende kracht een BTW factuur verstuur, dan worden mijn omzet én winst verhoogd (en daarmee inkomstenbelastingen) én wordt bovendien mijn KOR negatief beinvloed, vandaar dat ik het liever anders op zou lossen als daar mogelijkheden toe zijn.
Ik hoop dat het verhaal en de vragen duidelijk zijn, alvast hartelijk dank voor jullie input!
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
FietsMan
FietsMan
Hallo beste Higher Levelers,
Allereerst heel hartelijk dank voor al jullie bijdragen, heb hier al al zoveel nuttige informatie gevonden! Ik hoop dat mijn vraag ook andere mensen zal helpen, als het antwoord al op het forum staat heb ik dit niet kunnen vinden.
Over mij: Ik ben sinds 2015 ZZP'er in de reisbranche. Ik verleen diensten als reisgids aan meerdere opdrachtgevers. Deze diensten factureer ik incl. BTW.
Nu de casus die ik jullie wil voorleggen. Ik heb kosten gemaakt om een bepaalde regio een week lang te verkennen, zodat ik daar in de toekomst opdrachten kan gaan uitvoeren. Toen een opdrachtgever aanbood die kosten te vergoeden, ben ik daar op ingegaan: bonnen ingeleverd en de gemaakte kosten overgemaakt gekregen (op rekening gemengd zakelijk/prive).
Had ik deze kosten/bonnen moeten inboeken en incl. BTW doorberekenen? Hierbij ga ik ervan uit dat de BD de ontvangen betaling als omzet zal zien, waarover BTW verschuldigd is, klopt dit ook?
Of kan ik stellen dat er geen BTW belaste dienst tegenover de betaling heeft gestaan, en deze betaling buiten mijn zakelijke boekhouding laten?
Per saldo ben ik er financieel niet op vooruit gegaan (lijkt mij), maar dit kan ik naar de BD dus niet bewijzen omdat ik dus de bonnetjes heb weggegeven (dom dom I know :-\ ). Of ben ik er wel op vooruit gegaan, omdat er toekomstige inkomsten uit kunnen voortvloeien (soort ontwikkelingskosten of investering vanuit privé misschien?). Slechts één betaling, maar zoveel vragen over hoe ik dit fiscaal moet/kan zien!
Als ik met terugwerkende kracht een BTW factuur verstuur, dan worden mijn omzet én winst verhoogd (en daarmee inkomstenbelastingen) én wordt bovendien mijn KOR negatief beinvloed, vandaar dat ik het liever anders op zou lossen als daar mogelijkheden toe zijn.
Ik hoop dat het verhaal en de vragen duidelijk zijn, alvast hartelijk dank voor jullie input!
Fiscalistig ;)
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/51021-ontvangen-betaling-door-bd-gezien-als-belaste-omzet-of-niet/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
14 antwoorden op deze vraag