• 0

Beste leden.

 

Ik heb vaak op dit forum gezocht om inzicht te krijgen in de regelgeving van de omzet en inkomstenbelasting. Sinds juni 2015 ben ik mijn eigen onderneming gestart. Ik heb ook verschillende forum berichten bestudeerd, maar heb geen passend antwoord op mijn vraag kunnen vinden.

 

Ik heb afgelopen jaar goederen gekocht vanuit Belgie. Hierbij is de btw naar mijn onderneming verlegd. Als ik mijn aangifte voor het 4e kwartaal invoer komt hier uit dat deze verlegde BTW wordt opgeteld bij de te betalen BTW. De balans tussen de voorbelasting en de te betalen BTW komt nu zo uit dat ik een groot gedeelte van de KOR misloop. Hieronder een aantal cijfers:

 

BTW te betalen : 2.745

BTW verlegd: 375

 

Te betalen: 3.120

 

Voorbelasting: 1.045

Extra op te tellen voorbelasting verlegd: 375

 

Totaal voorbelasting: 1.420

 

Verschil: 1.700

 

Dit bedrag ligt dus tussen de 1.345 en 1.883 waardoor ik (1883-1700x2,5)= 458 euro extra mag aftrekken.

 

Nu is de verlegde btw een post ingevuld bij 4b. Op deze website en in de brochure BTW bij inkoop van goederen vanuit in het buitenland staat het volgende omschreven

 

Let op!

Als u, na aftrek van voorbelasting, per jaar niet meer dan €1.883 BTW verschuldigd

bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden de kleineondernemersregeling toepassen.

Bij het bepalen van het bedrag van de vermindering voor kleine ondernemers telt de

belasting die u bij vraag 4b van de aangifte heeft ingevuld niet mee.

 

Dit zal er dus op neerkomen dat de nog af te dragen BTW voor het berekenen van de KOR uitkomt op

 

1.700 - 375 = 1.325

 

Wat minder is dan 1.345 waardoor ik de BTW niet hoef af te dragen.

 

Klopt mijn beredenering, en hoe kan ik dit in mijn kwartaalaangiften aangeven? Ik neem aan dat ik de 375 euro aan verlegde BTW wel gewoon nog moet betalen.

 

Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Alvast dank!!

Aanbevolen berichten

3 antwoorden op deze vraag

  • 0

Klopt allemaal. Je KOR is 1325,- en je moet per saldo 375,- betalen.

 

(en hier de uitleg: Als je de goederen niet in België had gekocht, maar in NL, dan had je ook de 375,- moeten betalen. Maar niet aan de belastingdienst, maar aan de leverancier. En je KOR was ook 1325,- geweest.

Vandaar dus.)

  • 0

Hartelijk dank!

 

Toch leuk om te horen dat mijn beredenering gewoon klopt! Heeft u ook enig idee hoe ik dit bij de aangifte kan invullen? moet ik als aftrek voor de KOR gewoon 1325 invullen? Ookal staat er een af te dragen BTW van 1.700?

 

Fijne jaarwisseling!

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wie is er online?
    1 lid, 34 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 80.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.