Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
ondernemerhenk
ondernemerhenk
Ik probeer erachter te komen wat allemaal wel en niet toegestaan is als het gaat om BTW rekenen over mijn digitale dienst (software verkoop) aan EU en niet EU landen.
Ik heb al heel wat artikels doorgespit op de belastingdienst, maar het blijft voor mij een beetje een chaos. Hier is wat ik weet:
Binnen de EU:
Voor al mijn online diensten binnen de EU moet ik het BTW tarief rekenen van dat land en dit kan ik dan via MOSS aanmelden zodat MOSS dat verrekend met het betreffende land. (alternatief is verleggen, maar dat wil ik liever niet omdat ik dan BTW nummer nodig heb).
Dat gedeelte is duidelijk (denk ik), maar dan buiten de EU:
Wat ik heb kunnen vinden is dat je dienst belast wordt volgens de regels van het land waar ik aan lever. Probleem is dat ik hele kleine software producten verkoop wat kan oplopen tot meerdere verkopen op een dag. De ene klant komt uit US Alabama de andere uit US florida, de andere uit China, de andere uit Canada, enz.
Als ik de regels erop na sla zou ik dan in dat betreffende land aangifte moeten doen over mijn verkoop. Maar dat is natuurlijk niet bij te houden, zou betekenen dat ik in 1 maand misschien in wel 20 verschillende landen / staten iets moet registreren, enz. teveel administratieve rompslomp dus.
Logische alternatief zou dan zijn BTW verleggen naar de klant. Maar hoe werkt dat? Dit moet ik dan aangeven in de ICP aangifte neem ik aan? Echter, wat als ik geen BTW nummer hebt van de klant, omdat het bijv. een particulier is of omdat de klant het vertikt in te vullen.
Kortom, kan iemand mij helpen met het gedeelte verkopen naar landen / staten buiten de EU. Wat is de eenvoudigste (minst tijdrovende) manier, maar wel rechtsgeldige manier om BTW te rekenen als je veel kleine verkopen hebt aan allerlei verschillende landen / staten. En mocht ik kiezen voor de ogenschijnlijk makkelijkste optie, BTW verleggen, wat doe je dan als je geen BTW nummer van de klant heb en het dus niet in de ICP kan opgeven?
Mis ik nog regels / opties?
Hopelijk kan iemand me verder helpen, alvast hartelijk dank!
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
9 antwoorden op deze vraag