Jump to content
appelsap
Verberg

0% tarief aangifte btw verwerken in boekhouding

vraag

Hallo,

 

Ik heb zakelijk uitgaven gehad in het binnenland.

Het bedrijf heeft mij het 0% tarief op de factuur gezet.

Echter heb ik deze order achteraf geannuleerd.

 

Ik heb ook netjes een creditnota ontvangen.

 

Ik vraag mij af of ik de juiste aanpak hanteer

 

Factuur met 0% tarief heb ik netjes in de uitgaven gezet.

Creditfactuur moet (volgens google) alsnog onder de omzet worden gezet.

 

Nu ben ik de aangifte aan het doen van dit kwartaal.

 

Vraag 1

Maar ik weet niet of het juist is:

 

1a. Leveringen/diensten belast met hoog tarief

Hier heb ik de factuur (waarover 0% is berekend ook bij 'bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' opgeteld).

Bij de omzetbelasting heb ik dan uiteraard niets opgeteld (het is immers 0%).

 

Volgens bij 2a.

2a. Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd

Hier geef ik het bedrag van de factuur op met de omzetbelasting.

 

En uiteindelijk trek ik dit weer bij de voorbelasting eraf?

Is dit de juiste aanpak?

 

Vraag 2

Ik lever goederen aan particulieren in de UK, België en Duitsland.

Ook al lever ik naar het buitenland, ik neem aan dat ik dit Rubriek 1: prestaties binnenland moet aangeven.

Ik kan verder nergens prestaties naar het buitenland invullen. Behalve voor leveringen aan buitenlandse ondernemers waarbij de BTW verlegd wordt.

 

[verandering: titel]

Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
  • Rate this answer

Je moet de creditnota tegenboeken op je kostenpost (dus met een - ervoor). Als beide boekingen in hetzelfde kwartaal plaats hebben gevonden, heb je per saldo 0 en valt er niets meer aan te geven op je aangifte BTW.

 

Voor wat betreft het leveren van goederen aan particulieren binnen de EU heeft de belastingdienst het een en ander duidelijk op haar website gezet

 

Kan je hier iets mee?

Manon Kuijlenburg


De KvK Informatie- en Advieslijn is op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 telefonisch bereikbaar op 088-5852222.

Link to post
Share on other sites
  • 0
  • Rate this answer

BTW aan particulieren belast met Nederlandse BTW geef je inderdaad op als een binnenlandse levering.

Let wel dat er drempel bedragen van toepassing zijn. Kom je daarboven dan moet je een registratie doen in het land waar de afnemer is gevestigd.

 

 


Maarten Versluis

 

Logic4l B.V.

Logic4l Transport Solutions

http://www.logic4l.com

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Bring your business plan to a higher level!

    All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

    • Ask your entrepreneur questions
    • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
    • > 65,000 registered members
    • > 100,000 visitors per month
    •  Available 24/7 / within <6 hours of response
    •  Always free

  • Who's Online

    Er zijn 7 leden online en 130 gasten

    (See full list)    
  • Also interesting:

  • Ondernemersplein



EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept