Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
appelsap
appelsap
Hallo,
Ik heb zakelijk uitgaven gehad in het binnenland.
Het bedrijf heeft mij het 0% tarief op de factuur gezet.
Echter heb ik deze order achteraf geannuleerd.
Ik heb ook netjes een creditnota ontvangen.
Ik vraag mij af of ik de juiste aanpak hanteer
Factuur met 0% tarief heb ik netjes in de uitgaven gezet.
Creditfactuur moet (volgens google) alsnog onder de omzet worden gezet.
Nu ben ik de aangifte aan het doen van dit kwartaal.
Vraag 1
Maar ik weet niet of het juist is:
1a. Leveringen/diensten belast met hoog tarief
Hier heb ik de factuur (waarover 0% is berekend ook bij 'bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' opgeteld).
Bij de omzetbelasting heb ik dan uiteraard niets opgeteld (het is immers 0%).
Volgens bij 2a.
2a. Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Hier geef ik het bedrag van de factuur op met de omzetbelasting.
En uiteindelijk trek ik dit weer bij de voorbelasting eraf?
Is dit de juiste aanpak?
Vraag 2
Ik lever goederen aan particulieren in de UK, België en Duitsland.
Ook al lever ik naar het buitenland, ik neem aan dat ik dit Rubriek 1: prestaties binnenland moet aangeven.
Ik kan verder nergens prestaties naar het buitenland invullen. Behalve voor leveringen aan buitenlandse ondernemers waarbij de BTW verlegd wordt.
[verandering: titel]
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
2 antwoorden op deze vraag