Ga naar inhoud

Lastige btw-aangifte

Geplaatst:

Es

Dag forummers,

 

Mag ik jullie het volgende voorleggen?

 

Wij hebben een bedrijfsmiddel aangeschaft in Zwitserland. Nu heeft het transportbedrijf de btw voor ons voorgeschoten, die aan de douane betaald moest worden.

 

Ik heb nu de factuur van de leverancier van het bedrijfsmiddel (met 0%), die als factuurdatum 31 maart heeft. Valt dus in het 1e kwartaal.

 

De factuur van de transporteur staat op begin april. Daarop staan, naast de transportkosten zelf, een btw-bedrag (btw over hun transport en voorgeschoten btw over het aangeschafte middel) en inklaringskosten. Die factuur valt dus in het tweede kwartaal. Hoe, of eigenlijk wanneer, doe ik nu precies de aangifte?

 

Edit: moet/mag ik die btw überhaupt als voorbelasting aftrekken?

 

Alvast dank voor het meedenken.

 

Featured Replies

Geplaatst:

4711

Als de BTW in het 2e kwartaal aan jullie in rekening is gebracht (en dat is volgens jouw verhaal zo), dan kan je dat in je aangifte van het 2e kwartaal verwerken (en uiteraard niet in het 1e kwartaal).

 

En je hoeft het natuurlijk niet als voorbelasting af te trekken/verrekenen (je kan het ook 'laten zitten'). Soms mag het zelfs niet, maar dat is afhankelijk van de precieze situatie.

 

Geplaatst:

Es

  • Auteur

Dank voor je antwoord. Ik schuif het dan sowieso even door naar het tweede kwartaal en zie dan of ik al dan niet nog iets mag/wil aftrekken.

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.