Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
Eduard61
Eduard61
Voor de zekerheid wil ik even staven of mijn denkwijze correct is, omdat ik met de zoekfunctie een dergelijke vraag nog niet ben tegengekomen.
Wij hebben als VOF in mei 2012 een Chevrolet Volt Hybride gekocht (<50gr Co2).
De BTW hebben we in mindering gebracht op onze omzet en we hoefden geen BPM te betalen.
Nu, 5 jaar later, gaat deze auto in de verkoop en heeft zich een ondernemer uit Duitsland gemeld om deze auto te kopen.
Het betreft een GmbH met een BTW-nummer dat is goedgekeurd voor Europese Transacties volgens de site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Ik wil nu een 0%-btw-factuur maken voor deze ondernemer waarbij genoteerd wordt dat de “btw verlegd” is, en vervolgens de auto bij het RDW voor de export aanmelden.
Heb ik dan overal aan gedacht of zie ik nog iets over het hoofd?
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
0 antwoorden op deze vraag