Jump to content
1234567
Verberg

BTW omtrent zaalverhuur en (alcoholische)dranken en eten

Dag,

 

Momenteel ben ik student en zit ik met een casus waar ik niet helemaal uitkom.

In de verkregen casus is er sprake van een horecaonderneming. Bij de casus kwam een bonnetje waaruit bleek dat er €10.000 betaald was.

I.c. is er +/- €4.000 in rekening gebracht voor de verhuur van de zaak en de overige €6.000 voor de genuttigde dranken en spijzen.

Nu is mijn vraag hoe ik dit dien te verwerken in een aangifte OB. Ik vraag mij namelijk af of hier sprake is van één dienst (zaalverhuur) of een levering (dranken/spijzen) en een dienst (zaalverhuur).

Indien er sprake is van één dienst of één levering; hoe is dit dan belast?.

Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.

N.B. Tevens is er ook sprake van 21% dranken (alcohol) en 9% dranken en eten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Dat klinkt heel erg als een huiswerkvraag en daarvoor is op Higherlevel geen ruimte .

 

Ik sluit daarom dit topic.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Bring your business plan to a higher level!

    All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

    • Ask your entrepreneur questions
    • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
    • > 65,000 registered members
    • > 100,000 visitors per month
    •  Available 24/7 / within <6 hours of response
    •  Always free

  • Who's Online

    Er zijn 0 leden online en 120 gasten

    There are no registered users currently online

    (See full list)    
  • Also interesting:

  • Ondernemersplein



EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept