• 0

BTW omtrent zaalverhuur en (alcoholische)dranken en eten

Dag,

 

Momenteel ben ik student en zit ik met een casus waar ik niet helemaal uitkom.

In de verkregen casus is er sprake van een horecaonderneming. Bij de casus kwam een bonnetje waaruit bleek dat er €10.000 betaald was.

I.c. is er +/- €4.000 in rekening gebracht voor de verhuur van de zaak en de overige €6.000 voor de genuttigde dranken en spijzen.

Nu is mijn vraag hoe ik dit dien te verwerken in een aangifte OB. Ik vraag mij namelijk af of hier sprake is van één dienst (zaalverhuur) of een levering (dranken/spijzen) en een dienst (zaalverhuur).

Indien er sprake is van één dienst of één levering; hoe is dit dan belast?.

Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.

N.B. Tevens is er ook sprake van 21% dranken (alcohol) en 9% dranken en eten.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
    Deze verzenden we elk kwartaal.

  • Wie is er online?
    8 leden, 262 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.