Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
Heleen11
Heleen11
Hallo allen,
Ik heb in de topics al veel gelezen. Rest mij het volgende te vragen:
Het gaat om een NL ondernemer, levering digitale (in dit geval geen vrijgestelde) diensten buitenland.
Binnen EU is duidelijk (B2B en B2C) , je kan BTW verleggen (mits BTW nummer klant bekend/gecontroleerd is, anders is het B2C - in NL belast).
Buiten EU:
B2B : volgens hulpmiddel belastingdienst: "dienst is belast in land van de afnemer. Ik stuur een factuur zonder NL btw" (vermeld ik niets op de factuur??) "BTW verlegd" kan niet buiten EU toch?
"Ik vraag de belastingdienst in het land van de afnemer óf en hoe ik aangifte moet doen."
Dit is het geval voor bijvoorbeeld een afnemer in Australie. Hoe (waar) stel ik de vraag aan de Australische belastingdienst? (googelend vind ik voornamelijk info over inkomstenbelasting... niet over omzetbelasting).
B2C : "Dienst is in Nederland belast. Ik breng van toepassing zijnde Nederlandse BTW in rekening (specificeren op de factuur) en draag af in NL". correct?
Alvast bedankt voor de tijd en aandacht, ik hoop op verhelderende antwoorden :-)
Groet,
Heleen11
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
9 antwoorden op deze vraag