Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
lisanij
lisanij
Dag,
Sinds januari maak ik gebruik van de KOR regeling. Nu lever ik ook diensten voor een Belgisch bedrijf. De tool van de belastingsdienst (die is geupdate met KOR vraag) geeft het volgende aan:
"De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat land geldt.
Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?
U vraagt de belastingdienst van het land van uw afnemer of en hoe u aangifte moet doen.
U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties
Weet iemand hier meer van? Wat dien ik nu aan te geven op de factuur; ''btw verlegd'' of ''vrijstelling van btw''?
Ik kan er weinig (niks) over vinden
Dank alvast!
Link naar reactie
Aanbevolen berichten
7 antwoorden op deze vraag