• 0

Dienstverlening aan partij in VK

Hey ondernemers,

 

Ik heb een potentiele klant uit Engeland waar ik een dienst aan kan leveren (B2B). Nu lees ik op de website van KVK het volgende:

 

Quote

Als je B2B diensten verricht in het VK kun je de Britse VAT soms verleggen naar je Britse afnemer. Op jouw factuur vermeld je dan het Britse VAT-nummer van je afnemer en vermeld je de tekst ‘reverse charge mechanism’. Onder deze lokale verleggingsregeling draagt je afnemer de Britse VAT in het VK af.

 

Anders zou je jouw bedrijf in Engeland moeten registreren voor VAT. 

 

Ik heb voor de rest geen klanten in Engeland zitten. Wat zouden jullie mij aanraden en wat is gebruikelijk?

 

Michael

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

  • 0
1 uur terug, michaelg27 zei:

Betekent dit dat je dus op de BTW-regel op de factuur 'VAT Reverse Charge' zet?

 

 

Dat moet je in de UK vragen zou ik zeggen!

 

Voor NL maakt het verder niets uit, als maar uit je factuur blijkt dat er geen NL (of EU!) BTW van toepassing is en waarom dat dan zo is.

En dat mag ook (voor NL!) in het Engels.

 

Wat de Britten verder voor factuureisen hanteren zullen de meeste HL-lezers niet weten, zou ik denken.

 

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
  • 0
(aangepast)
8 uur geleden, Joost Rietveld zei:

Nee, juist niet. Dat was precies mijn punt in mijn eerste reactie. De UK hoort niet bij de EU, dus er valt geen BTW te verleggen conform de EU regels.

 

Je hoeft voor de factuur dus niet hun UK VAT number te noteren op jouw factuur. 

 

Maar het vermelden van een Brits BTW nummer impliceert toch niet automatisch dat er sprake is van een Europese verleggingsregel?

 

 

aangepast door Maxn
Link naar reactie
  • 0
3 uur geleden, Maxn zei:

Maar het vermelden van een Brits BTW nummer impliceert toch niet automatisch dat er sprake is van een Europese verleggingsregel?

Klopt.


In de BTW-aangifte vermeldt je de omzet in rubriek 3a (uitvoer) … dus niet in rubriek 3b en doe je ook geen ICP-aangifte.

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
  • 0
1 uur geleden, Maxn zei:
4 uur geleden, Cosara zei:

In de BTW-aangifte vermeldt je de omzet in rubriek 3a (uitvoer) …

Nee.

Diensten buiten de EU hoef je niet op je BTW aangifte te vermelden.

Klopt ... even vergeten dat het om een dienst gaat. :confounded-face:

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
    Deze verzenden we elk kwartaal.

  • Wie is er online?
    8 leden, 231 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.