• 0

uw mening aub : vader / dochter NL<>BE , liquide , AB , holding>holding>werk bv

Beste forumleden, mijn dochter en ik zijn voornemens om het bedrijf in 2025 over te dragen van vader op dochter. Hiervoor zullen we zeker advies inwinnen van een fiscalist, maar als voorbereiding zijn we erg nieuwsgierig naar jullie mening , invalshoeken opmerkingen of aanvullingen op het onderstaande scenario.
We waarderen elke input zodat we beter beslagen ten ijs kunnen gaan komen.
===

Vader is enig aandeelhouder van een Nederlandse holding met daaronder thans nog 1 actieve werk bv.  Vader is in 2022 verhuisd naar België.
Dochter (NL) wenst begin 2025 een eigen holding op te richten om met deze holding vervolgens de holding, werk bv en liquide middelen van vader over te kopen voor een marktconforme prijs. De financiering zal geschieden middels een leenovereenkomst tussen vader en de nieuwe holding van dochter.
Nadat dochter de holding van vader heeft verworven zal ze een deel van de liquide middelen in de verworven holding (1-2mio) aanwenden voor een 1e termijnbetaling op de leenovereenkomst. (vader betaalt hiermee dan o.a. de belasting inkomen AB /\  liquide middelen waren niet overtollig) . Het restant zal over een periode van 8 jaar tegen een rente van 7% terug betaald worden.
Medio 2025 zal dochter de "oude" holding van vader, die thans tussen haar holding en de onderliggende actieve werk bv ligt opheffen.

 

 

Aanname is dat vader in NL belasting betaalt (inkomsten AB) over de waarde van de onderneming op moment van emigratie (2022) minus de originele verkrijgingsprijs.

Aanname is dat dochter een vrije uitbetaling kan doen aan vader vanuit de liquide middelen die zijn overgenomen bij aankoop van vaders holding (overigens zijn dit geen overtollige liquide middelen aangezien het altijd vaders plan was geweest om hiermee een zakelijk pand aan te kopen)

Aanname is dat over de meerwaarde van de onderneming na emigratie geen belasting betaald wordt in België.

Waar zitten de eventuele valkuilen of zaken die we missen ?

 

bij voorbaat onze dank.

Sander en Marianne

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

  • 1

Als ik dan 1 tip mag geven (want inhoudelijk valt er niks te zeggen over deze cijfers en situatie zonder dossierkennis, anders dan "ja dit kan"): laat het vooropgezette plan los en laat je leiden door een terzake kundig fiscalist die in beide landen (BE en NL) de regels kent, het verdrag tussen beide landen kent en ook weet waar ze elkaar snijden of juist versterken.

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
  • Wie is er online?
    4 leden, 89 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 80.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.