Sjoukje

Junior
  • Aantal berichten

    11
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

Sjoukje's trofeeën

  1. Dank je Joost, dus regels omtrent herzieningstermijn gelden ook bij verkoop aan particulier/naar prive
  2. Ik wil bedrijfspand graag van balans naar prive halen, want gebruik het niet meer voor zakelijke doeleinden. BTW vooraftrek is meer dan 10 jaar geleden. Geldt nu na 10 jaar herzieningstermijn geen btw meer over overhevelen naar prive of moet ik gewoon btw berekenen over marktwaarde? [Titel aangepast.]
  3. Even een klein vraagje: Klant heeft een jacht gekocht voor verhuur. Jacht valt in box 3. Over verhuur wordt btw berekend en voorbelasting is aftrekbaar. In 2014 zou de btw onder de kleine ondernemersregeling vallen, maar mag de KOR wel worden toegepast op inkomsten uit box 3 (is namelijk geen eenmanszaak, maar vermogen box 3) en als het wel mag, moet ik het voordeel uit KOR aangeven als inkomsten in box 1? hartelijke groet, Sjoukje
  4. hee, bedankt allemaal! leuk dat er zoveel reactie komt op 1 vraag. Blijkbaar komt deze kor-verlegd-situatie ook niet heel veel voor. Vooral Peter cv zijn uitleg is erg verhelderend!
  5. dag fiscalisten, doe ik het goed?: Gegevens: Totaal af te dragen btw over het jaar 2014: 1.344 Omzet btw verlegd: 3.431 (dus 721 btw) Voorbelasting 2014: 1.226 Berekening KOR: 1.344+721-1.226=839 = KOR 2014 BTW-aangifte 2014: 1.344 - 1.226 -839 Kor = 721 terug te ontvangen, (terwijl ik zonder KOR 118 zou moeten afdragen!) hartelijke groet, Sjoukje
  6. Ja, doe ik, heel erg bedankt voor jullie reacties, overhevelingsbtw mag onder de KOR vallen!
  7. Ik moet btw terugbetalen omdat ik stop met mijn bedrijfje en dus activa overhevel naar prive. Valt dit ook onder de kleine ondernemersregeling? Ik moet zowiezo 200 gewone btw betalen en die valt onder de ondernemersregeling, mag ik dan de 900 euro btw (vanwege overheveling) daar ook in meenemen? alvast bedankt, Sjoukje
  8. Odeon, een erg duidelijk antwoord! Heel hartelijk bedankt!
  9. Hallo, Als ondernemer denk ik erover om een pand (ouder dan 2 jaar) te kopen. nu wil ik graag mij eerst richten op de voor en nadelen van koop van pand niet met btw- belast. Ik ga het pand gebruiken voor belaste bedrijfsactiviteiten. 1. Hoe zit het dan met de BTW in energiekosten en onderhoudskosten e.d.? 2. Kan ik bij verkoop weer de vraag stellen: wel of niet met BTW-belaste verkoop? 3. Wat gebeurt er als ik een deel van het pand verhuur aan een ondernemer met btw-belaste prestaties? Ik kon wel redelijk wat info vinden over optie voor belaste levering, maar heb de gevolgen van niet met btw-belaste koop niet helemaal voor ogen. Hartelijke groet, Sjoukje
  10. Bedankt Ronaldinho, Ik heb net nog even gekeken binnen het aangifteprogramma, het is inderdaad gewoon de investeringsaftrek. Maar ik kom er nu achter dat als je de ingebruikname-datum van een volgend jaar invult, wat ook werkelijk het geval is, het systeem de vraag stelt: ''bedrag betaald in dit boekjaar." Oeps, ik moet beter opletten! Bedankt voor de hint!
  11. Het viel me op bij de aangifte IB voor ondernemers 2009, dat de vraag bij investeringsaftrek werd gesteld: ''bedrag betaald in dit boekjaar''. Nu blijkt dat alleen dit bedrag meegenomen wordt in de investeringsaftrek 2009. Voorbeeld: bestelbus gekocht in dec 2009 voor 20.000; betaald in 2010, dus bedrag betaald in 2009 is nihil. investeringsaftrek in 2009 is dan ook nihil. Klopt dit? deze vraag werd in 2007 en 2008 niet gesteld binnen het IB-programma van de belastingdienst. Dan kon je het hele bedrag nog meenemen in het betreffende boekjaar.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.