Heren,
Wie kan mij helpen:
Ik heb een Holding BV met daaronder een werkmaatschappij. Ik heb een fiscale eenheid (FE). De omzetten die ik genereer is vanuit mijn werkmaatschappij en vanuit de holding factureer ik met geen btw aan de werkmaatschappij voor managementfee. Nu heb ik de volgende vragen:
1. Bij het doen van de aangifte FE geef ik niet de omzetten weer van Holding aan Werkmaatschappij want dit is per saldo toch nul, maar ik geef wel de omzetten weer die ik vanuit de werkmaatschappij genereer. Gaat di zo goed?
2. Op dit moment doe ik aan voorschotten managmentfee van 6.000,-- per maand. Mocht nu blijken dan mijn resultaat in de werkmaatschappij 60.000,-- positief is en ik wil dit overboeken naar de Holding hoe kan ik dit administratief het beste verwerken? Een factuur sturen vanuit de Holding aan werkmaatschappij van 60.000,--??
Ik zie graag jullie ractie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Rob