leoeo Geplaatst: 16 oktober 2009 leoeo 1 0 Geplaatst: 16 oktober 2009 Wij zijn gestart met een nieuw boekhoudpakket snelstart en nou kom ik een volgend probleem tegen. Naar het invoeren van een beginbalans. Debiteuren voorgaand boekjaar. Dit staat dus niet onder de verkoopfacturen erin maar worden natuurlijk wel betalingen op verricht hoe kan ik deze het beste administratief verwerken. Zodat op de post debiteuren natuurlijk wel afgeboekt kan worden. Alvast bedankt voor de hulp Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/23210-nieuw-boekhoudprogramma/ Delen op andere sites More sharing options...
0 RoelW Geplaatst: 16 oktober 2009 RoelW 8 0 Geplaatst: 16 oktober 2009 Ik neem aan dat het gaat om boekjaar 2009. Ga eerst in Snelstart naar boekjaar 2008 en voer hier de debiteuren in die per 31-12-2008 nog openstaan. Het totaal van deze posten moet aansluiten met de beginbalans die je in boekjaar 2009 hebt ingevoerd. Als er nu in 2009 een debiteurenbetaling plaatsvindt, kun je deze gewoon afboeken van de openstaande debiteuren. Op deze manier sluit je subadministratie debiteuren altijd aan met het grootboek. Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/23210-nieuw-boekhoudprogramma/#findComment-239025 Delen op andere sites More sharing options...
leoeo
leoeo
Wij zijn gestart met een nieuw boekhoudpakket snelstart en nou kom ik een volgend probleem tegen.
Naar het invoeren van een beginbalans.
Debiteuren voorgaand boekjaar.
Dit staat dus niet onder de verkoopfacturen erin maar worden natuurlijk wel betalingen op verricht hoe kan ik deze het beste administratief verwerken.
Zodat op de post debiteuren natuurlijk wel afgeboekt kan worden.
Alvast bedankt voor de hulp
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/23210-nieuw-boekhoudprogramma/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
1 antwoord op deze vraag