• 0

Nieuw boekhoudprogramma

Wij zijn gestart met een nieuw boekhoudpakket snelstart en nou kom ik een volgend probleem tegen.

 

Naar het invoeren van een beginbalans.

Debiteuren voorgaand boekjaar.

Dit staat dus niet onder de verkoopfacturen erin maar worden natuurlijk wel betalingen op verricht hoe kan ik deze het beste administratief verwerken.

Zodat op de post debiteuren natuurlijk wel afgeboekt kan worden.

 

Alvast bedankt voor de hulp

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

1 antwoord op deze vraag

  • 0

Ik neem aan dat het gaat om boekjaar 2009. Ga eerst in Snelstart naar boekjaar 2008 en voer hier de debiteuren in die per 31-12-2008 nog openstaan. Het totaal van deze posten moet aansluiten met de beginbalans die je in boekjaar 2009 hebt ingevoerd.

Als er nu in 2009 een debiteurenbetaling plaatsvindt, kun je deze gewoon afboeken van de openstaande debiteuren. Op deze manier sluit je subadministratie debiteuren altijd aan met het grootboek.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
    Deze verzenden we elk kwartaal.

  • Wie is er online?
    7 leden, 272 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.