Goedendag,
ik ben bezig met het opzetten van een export bedrijf. Ik heb mij verdiept in de btw-regelingen en kom tot de volgende conclusie.
Als ik als Nederlandse ondernemer (B) inkoop bij de Nederlandse ondernemer (A) en vervolgens exporteer naar ondernemer buiten de EU ©. Dan moet A bij mij BTW in rekening brengen en ik (B) niet bij C (verlegd). A levert bij deze in de haven of douane depot af voor transport naar C. De kosten voor transport worden door B aan C gefactureerd.
Is dit correct?
Is er een optie mogelijk waarbij A aan B de BTW verlegd en B daarop weer aan C? Het gaat mij hierbij of ik als exporteur de BTW moet voorfinancieren totdat het teruggevorderd kan worden?
Ik hoop dat de vraagstelling duidelijk is. Ik heb redelijk gezocht op het forum, maar kon nog gericht antwoord vinden.
Dank u.