JohnM
-
Aantal berichten
4 -
Registratiedatum
-
Laatst bezocht
Inhoudstype
Profielen
Forums
Blogs
Berichten die geplaatst zijn door JohnM
-
-
Indien jij een Nederlandse onderneming bent en je opdrachtgever ook dan geld gewoon het 19% tarief.
Het gaat er dus om of de afnemer van de dienst (ook al wordt die dienst in Nederland uitgeoefend) een Nederlands bedrijf is dus 19%, is het een bedrijf buiten Nederland maar binnen EU dan 0%.
En indien buiten EU bedrijf of particulier altijd 0%.
Overigens is het geen verplichting dat in het bedrijf die aan de voorwaarde voldoet om ook daadwerkelijk 0% te factureren. Ik doe zaken met een bedrijf uit Finland die betaald gewoon 19% want anders moet hij achteraf in Finland alsnog belasting betalen en wel het Finse tarief van 21%. Aangezien er aan het Europese belasting beginsel is voldaan mag de Finse belasting dienst NIET de als belasting heffen ook geen 3%.
Ik heb wat informatie opgedaan bij de belastingdienstsite en heb gevonden dat reclame onder de diensten valt. De belastingdienst heeft verder ook bepaald dat reclamediensten voor buitenlandse bedrijven uitgevoerd door nederlandse bedrijven buiten de BTW vallen.
Zie hier voor de uitleg: http://www.belastingdienst.nl/buitenland/5a6d7fd.htm
en http://www.belastingdienst.nl/9229250/starters/inhoud/5a67b70.htm
en verder hier ook nog wat uitleg: http://www.belastingdienst.nl/9229250/starters/inhoud/5a79d2f.htm
Ik werk ook nog samen met een bedrijf in nederland, deze dienst word dus puur verricht in nederland, dus neem ik aan dat dit onder de 19% procent valt?
Weet iemand hier meer van?
Iedereen bedankt voor zijn reacties!
-
Het nummer zeker met punten ingevoerd ipv aaneengesloten??[/
mijn dank is groot.. :) zeer handige info..
De link heb ik bekeken - grappig, na het invullen van mijn eigen BTW nummer krijg ik de melding 'ongeldig BTW' wat absoluut niet het geval is, want dit nummer heb ik al...'ages'
quote]
-
Marijke1978 leest het goed,
Bij leveringen (dus fysieke tastbare leveringen) zijn ten allertijde aan zowel particulier als zakelijke afnemers belasting vrij uit te voeren naar buiten de EU. Indien het gaat om een dienst (en daar ben ik ook nog niet helemaal uit) zou dat volgens mij moeten worden vermeld op 1e.
En volgens mij ook geleverde diensten aan zakelijke afnemers buiten Nederland maar binnen de EU.
Voor diensten binnen de EU geld dat de dienst in het land van de afnemer wordt belast. (mits deze zakelijk is en dus een BTW heeft)
Ik heb gebeld met de belastingdienst over waar te vermelden de geleverde diensten aan een zakelijke ondernemen binnen de EU op de aangifte omzetbelasting. Zij beweren bij hoog en laag dat dat nergens hoeft te worden vermeld omdat de BTW is verlegd naar het buitenland?
Op zich vindt ik het vreemd dat dergelijke posten nergens moeten worden vermeld? Iemand hiet ervaring mee??
Aangifte omzetbelasting
in Administratie en verzekeringen
Geplaatst:
Leek me ook, ik heb het dus zelf vermeld op het BTW formulier onder punt 1E. Ik heb wel eens 3 keer met de belastingdinst gebeld en kreeg drie verschillende antwoorden. Schiet dus lekker op!!!