EVMW

Senior
  • Aantal berichten

    47
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door EVMW

  1. Hallo iedereen,

     

    Ik kreeg vandaag een factuur van een bedrijf die de paypal kosten doorberekend (4%) aan de afnemer, mij in dit geval. Op de factuur was dit bedrag BTW-vrij vermeld (ze dragen er geen BTW over af), ik vroeg me af of dit inderdaad juist was? Het was me ook al bij andere bedrijven opgevallen dat handelingskosten en transactiekosten wel eens BTW-vrij worden gefactureerd, maar dat zijn toch gewoon doorberekende kosten waar 19% over geheven moet worden?

     

    Ik heb het dus niet over de kosten die het bedrijf maakt bij de bank/paypal, dat die 0% belast zijn is mij bekend.

  2. Waar waarom wordt er dan overal gezegd dat je de BTW weer terug kan vragen van de Belastingdienst? Want dat is dus helemaal niet het geval als ik je nu goed begrijp. Ik zou het ook totaal niet logisch vinden trouwens dat ik BTW moet betalen, ik ben toch niet de laatste afnemer? Nu krijgt de belastingdienst mijn BTW (van de import) en later betaalt de consument mij de BTW die ik nog eens moet afdragen. Hebben ze twee keer BTW ontvangen op 1 product!

     

    edit

    Na nog eens 1 en ander gelezen te hebben trek ik de conslusie dat ik alleen import moet aangegeven bij 4a waarvan de BTW naar mij was verlegd (anders gezegd, waarvan de BTW nog niet is betaald). Echter heeft UPS dit al voor mij gedaan en hoef ik bij 4a niets meer in te vullen. Kan iemand dit bevestigen?

     

    edit2

    Mijn antwoord staat nu eigenlijk dus grotendeels hier, gewoon aftrekken als voorbelasting:

    https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=16%3baction=display%3bthreadid=6622

     

    Blijft alleen mijn vraag of ik hem bij 4a moet noteren?

  3. Zojuist UPS even gebeld, ze zeggen dat de enige oplossing is om BTW via belastingdienst gewoon terug te vragen. Ik moet dus altijd UPS betalen bij ontvangst, verlegging is niet mogelijk volgens de telefoniste.

     

    Maar je antwoord is me verder niet helemaal duidelijk Joost als ik eerlijk moet zijn. Doelde je op 2x als voorbelasting aftrekken of gewoon niets bij 4a vermelden en 1x als voorbelasting aftrekken?

  4. Dat dacht ik dus ook, maar zoals ik al aangeef 'betaal' ik hem nu twee keer. Ik betaal hem direct aan UPS en op de aangifte omzetbelasting moet ik hem nog eens een keer bij 4a noteren. Of moet ik hem ook twee keer bij voorbelasting terugvorderen dan?

     

    Op de website van de belastingdienst staat dit:

    Vraag 4a: leveringen uit landen buiten de EU (invoer)

     

    Als u goederen invoert vanuit landen buiten de EU waarvan de btw bij invoer verplicht of op vergunning naar u is verlegd (dit betekent dat u geen btw betaalt bij invoer maar het tijdstip van betaling van btw is verlegd naar uw aangifte), dan noteert u in deze rubriek de douanewaarde van de voor u bestemde goederen, exclusief btw. Het bedrag aan btw moet u zelf uitrekenen en afzonderlijk vermelden. U hoeft de waarde niet te splitsen naar tarief.

     

    Als ik het goed begrijp betaal ik UPS dus niets als de BTW naar mij wordt verlegd, maar hoe krijg ik dat voor elkaar? Moet dat op eht pakket staan of moet ik dat met UPS onderling regelen of zo?

  5. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik geen BTW betaal als ik importeer van buiten de EU. Maar ik begin nu toch te twijfelen want stel dat ik importeer....

     

    - ....dan betaal ik eerst UPS de BTW (en invoerrechten etc etc)

    - bij de opgave omzetbelasting geef ik de BTW op, en trek deze weer als voorbelasting er af

     

    Maar dan heb ik dus uiteindelijk toch de BTW betaald (eigenlijk 2x betaald en 1x teruggevorderd). Zie ik iets over het hoofd of betaal je simpelweg gewoon BTW over je import?

  6. Ik heb weer een vraagje ::)

     

    Ik heb een afnemer buiten de EU (particulier), echter moet de zending van de goederen wel binnen de EU (adres in Belgie). Nu mijn vraag, valt dit onder afstandsverkopen binnen EU of is het export cq buitenlandse levering?

     

    Ik zit even bij de aangifte omzetbelasting te kijken, rubriek 1a is in principe waar hij zou moeten komen aangezien bij afstandsverkopen wordt gesproken over 'verkopen waarbij goederen door u of voor uw rekening naar het EU-land van uw afnemer worden vervoerd'. En dat is het geval, mijn gevoel zegt alleen dat, aangezien de afnemer wel buiten de EU woont, dat hij niet bij 1a mag en bij 3a moet als buitenlandse levering.

     

    Wat denken jullie?

  7. Dit is dus helemaal niets voor mij :-\ Ik doe alles graag zoals het hoort, via de regeltjes. Ik heb geen zin in achteraf moeilijk doen van de belastingdienst. Het zal mij niets verbazen als ik over een tijdje 5 bestellingen van 750 euro per week doe. Misschien toch maar eens die Belastingdienst bellen, want meer dan een proforma met samples verwacht ik niet van mijn leverancier.

  8. Dit keer ging het ook nog om samples inderdaad, maar waar ligt de grens dan? Hebben we het dan over duizenden euro's import en zeecontainers? In mijn geval zal het inderdaad gewoon via DHL gaan (omdat het nogal erg kleine goederen zijn) en zal het per order niet meer dan paar honderd euro zijn.

     

    Waarom kan ik hier trouwens bij de Belastingdienst niets over vinden ???

  9. Ik heb wat goederen geimporteerd van buiten de EU, daar zat alleen een proforma invoice bij (voor de vervoerder/douane). Deze keer ging het om samples, volgende keer niet.

     

    Nu wilde ik graag een factuur van mijn order hebben, blijkt dat het bedrijf bij export alleen een proforma meegeeft en dat ik het daarmee moet doen? Ik begrijp dat ik geen BTW betaal, dus eigenlijk heb ik die factuur ook niet nodig. Maar ik wilde hem eigenlijk voor mijn administratie, of is een bankafschrift genoeg dat ik die order heb gedaan?

     

    Dit is even nieuw voor mij :)

  10. Adviseur gesproken en nog eens Belastingdienst gebeld en ik ben er uit, het kan op twee manier:

     

    - Creditnota sturen, onze kosten worden in rekening gebracht op totale inkomsten uit verkoop en wordt vervolgens uitgekeerd aan onze klant

    - Onze klant stuurt ons een factuur met wat hij wilt ontvangen (de uitbetaling dus), van onze kant komt dan een factuur met de kosten voor onze dienstverlening

     

    Zoals renep hierboven dus al, moet ik alleen nog even uitzoeken hoe een creditnota er uit moet zien aangezien dat in ons geval toch wel de oplossing is.

     

    Bedankt voor het meedenken!

  11. Hopeloos omdat ik van de post van Nils had begrepen dat de partij waar ik voor verkoop iedereen een factuur moet sturen die tickets heeft gekocht bij mij. Waarmee ik dus alle facturatie van de verkoop bij mijn klant leg, terwijl het juist de bedoeling van dat bedrijf was om dat aan mij over te laten :)

     

    Maar ik ga de belastingdienst of een adviseur maar eens even bellen denk ik, wil dit wel goed geregeld hebben.

     

    Even een andere vraag tussendoor, toegangskaarten voor musea, bioscopen etc zijn volgens sommigen met 19% belast. Echter op de website van de belastingdienst valt het onder diensten met 6%. Betekent dit dat het verkopen met 6% belast is en de toegangskaart zelf met 19%?Ben er al uit. Tickets zijn (in mijn geval) met 6% belast en de verkoop (dus de commissie die ik reken) is 19% belast.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.