Joyce M.

Junior
  • Aantal berichten

    13
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door Joyce M.

  1. Goedenavond,

     

    Ik houd voor mijn vriend (ZZP-er) de boekhouding bij. Een klant blijkt per ongeluk de betaling van een factuur naar de privé rekening van mijn vriend gestort te hebben, i.p.v. naar zijn zakelijke rekening. Dit is nog niet eerder gebeurd en daarom ben ik er niet zeker van hoe ik dit bedrag moet wegboeken. Ik weet dat dit in het memoriaal moet gebeuren, maar wat is de juiste manier om het bedrag in het memoriaal weg te boeken?

     

    Alvast bedankt voor de hulp.

     

    Groeten,

     

    Joyce

  2. Kan iemand mij bevestigen of ik de bedragen op de correctiefacturen op onderstaande wijze correct inboek in het memoriaal?

     

    Nog af te dragen BTW 21% - credit

    Prive opname - debet

     

    Op deze manier doe ik dus geen boeking in het in- of verkoopboek, alleen in het memoriaal. Ik hoor graag of dit klopt. Wellicht kan ik dan eindelijk vanavond de IB 2012 afronden.

     

    Alvast bedankt!

  3. Dit gaat precies daarheen waar ik al bank voor was: veel te omslachtig voor 71 euro die je voor eigen rekening wilt nemen.

     

    Boek het in als óf overige kosten (dan pak je een IB-voordeeltje mee van 3 tientjes) of gewoon als privéopname.

     

    groet

    joost

     

    Hai Joost,

     

    Ik had het graag simpel gehouden, maar dat zal je altijd zien: die paar tientjes maken het verschil tussen nét onder of nét boven de €1.345 voor de KOR uitkomen. Als dit niet het geval was geweest had ik uiteraard voor een simpelere oplossing gekozen, maar in dit geval zouden die paar tientjes wel héél veel voordeliger uitvallen voor mijn vriend en dat door een fout die hij zelf heeft gemaakt. Daar voel ik me niet prettig bij. Vandaar dat ik ditmaal voor de ingewikkelde weg ga...

     

    Groeten, Joyce

  4. quote: Ik neem aan dat dit betekent dat hij over het volledige gefactureerde bedrag dus nog 21% btw moet betalen

    Klopt, maar je mag wel alsnog de 6% uit de kosten van de kaartjes als voorbelasting aftrekken dus dan betaal je per saldo het verschil bij.

     

    Bedankt, ik snap het! Zat ik gelukkig op het goede spoor ;) En hoe registreer ik dit correct in de boekhouding? Factuur (voor intern gebruik) in memoriaal plaatsen en eveneens in memoriaal wegboeken als privé-opname? Of hoort de factuur wel gewoon in het verkoopboek thuis en moet het alleen via het memoriaal worden weggeboekt?

  5. Enne.... Niet als privé-opname toch? Je mag die 71 euro toch gewoon als bedrijfskosten aftrekken van je winst!?!

     

    Dan is het niet meer voor eigen rekening nemen. Maar je hebt daarin wel een punt. In beginsel is dit een zakelijke last.

     

     

     

    Dus niet als privé-opname? Ik ben namelijk ook een beetje in de war hoe ik dit in de boekhouding verwerk. Als ik de btw voor eigen rekening neem, dacht ik dat ik het als privé-opname via het memoriaal moet boeken, maar klopt dat? Hoe anders?

  6. Hoi Joyce,

     

    De manier die jij beschrijft klopt. Je vriend is niet verplicht de factuur richting de opdrachtgever te corrigeren als hij de kosten van de verkeerd berekende btw voor eigen rekening neemt. Hij moet wel het juiste btw-percentage uit de vergoeding halen die hij heeft ontvangen.

     

    Een correctie onder de €1000 mag gewoon worden meegenomen in de eerstvolgende aanigfte.

     

    Fiscaal gezien moet je een correctie maken van de fout door dat aan te geven in de aangifte en dit btw-bedrag draag je dan af. Je mag dus niet zomaar een bedrag corrigeren op de voorbelasting.

     

    Bob

    Webcareteam Belastingdienst

     

    Mijn vriend heeft facturen opgesteld waarover hij geen btw heeft gerekend. Hij wist niet dat er 6% btw in treinkaartjes zat en heeft dus ook geen 6% btw gerekend, maar gewoon de werkelijk prijs van de kaartjes gefactureerd. Ik neem aan dat dit betekent dat hij over het volledige gefactureerde bedrag dus nog 21% btw moet betalen en niet eerst een percentage aan btw van dit bedrag af moet trekken (aangezien hij geen btw heeft gefactureerd)?

  7. Goedenavond,

     

    Mijn vriend is ZZP-er en momenteel ben ik bezig met het opstellen van zijn jaarrekening over 2012. Nu heb ik ontdekt dat mijn vriend over 2012 zijn reiskosten bij de verschillende opdrachtgevers verkeerd heeft gefactureerd. Hij heeft de werkelijke kosten van de treinkaartjes gefactureerd (dus de prijs van het treinkaartje incl. 6% btw) en over de factuur geen btw gerekend. De opdrachtgevers hebben dus eigenlijk een factuur ontvangen met een 6% btw tarief, maar omdat mijn vriend niet wist dat er btw op treinkaartjes zit, heeft hij überhaupt geen btw vermeld op de facturen (hij kan zichzelf nu wel voor zijn kop slaan). Ik weet dat er in de kosten van een treinkaartje - ondanks dat dit er niet op vermeld staat - 6% btw is inbegrepen. Voor goede facturatie aan de opdrachtgever had hij de treinkaartjes excl. 6% moeten factureren en hierover vervolgens zijn eigen btw tarief van 21% moeten berekenen. Helaas heeft hij dit niet gedaan en via het forum van de KvK ben ik al wat wijzer geworden hoe ik hier mee om moet gaan. Inmiddels heb ik echter ook contact gehad met de Belastingdienst en zij gaven aan dat ik de gemaakte fout m.b.t. de reiskosten hoe dan ook moet herstellen omdat dit van invloed kan zijn op de KOR. Balen, want het gaat uiteindelijk maar om een bedrag van 71 euro aan btw dat mijn vriend te weinig heeft afgedragen en het is een hele hoop gedoe om alles te herstellen voor zowel eigen administratie, als die van de opdrachtgevers (creditnota's, nieuwe facturen etc.), maar wat moet dat moet. Nou las ik gisteren echter ergens dat mijn vriend de te weinig betaalde btw ook voor eigen rekening kan nemen om zo de opdrachtgevers buiten schot te laten en alles toch nog onder 2012 te laten vallen (i.p.v. nieuwe facturen uit te moeten schrijven die dan onder 2013 vallen). Als dat zou kunnen, lijkt dat me een mooie oplossing voor die 71 euro. Kan iemand mij zeggen of ik dat inderdaad zo kan doen voor 2012? Maak ik dan een soort interne factuur waarop ik de 21% btw alsnog in rekening breng en mag ik deze factuur dan nog opvoeren in 2012 aangezien de factuur niet extern verstuurd wordt en het een soort 'aantekening' voor zijn eigen administratie betreft? En kan ik dit bedrag dan alsnog in de eerstvolgende omzetbelasting - 3e kwartaal 2013 - verwerken (omdat het om minder dan 1000 euro btw gaat)? En mocht dit inderdaad mogelijk zijn, hoe boek ik dit dan correct in de administratie in? De boekhouding van mijn vriend is redelijk simpel en was tot dusver zeer goed bij te houden voor mij (als niet accountant zijnde). Ik hoop dan ook dat jullie me op weg kunnen helpen met deze laatste 'hobbel' voor de IB over 2012. Leer ik ook nog wat en mocht ik er dan nog niet uitkomen, dan is het tijd om alles bij een accountant neer te leggen :)

     

    Alvast heel erg bedankt voor de hulp.

     

    Groeten, Joyce

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.