ejblom

Junior
  • Aantal berichten

    6
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door ejblom

  1. Ik ben wel Ward maar geen fiscalist hè.

     

    Volgens dit artikel houden niet alle staten er dezelfde definitie van nexus op na. Er schijnt zelfs een amnestieregeling te zijn voor online retailers die dan kennelijk voorheen ten onrechte géén sales tax of inkomstenbelasting hebben betaald.

     

    In het lijstje van TaxJar kun je doorklikken naar een staat om te achterhalen wat men aldaar verstaat onder "significant presence" of "substantial presence" voor nexus — wat mogelijk niet overal hetzelfde is als een "physical presence".

     

     

    Bedankt voor de info Ward. Via het artikel doorgeklikt op de amnestieregeling:

     

    Who Should be Concerned? ONLINE SELLERS

     

    Online sellers who are using a marketplace facilitator with owned inventory at the facilitator’s site likely have incurred nexus. Think sites like Amazon, Wayfair, Walmart and more in order to sell goods. E-commerce sellers should also take note and those with order fulfillment or inventory in different states could be at risk as well.

     

    If you haven’t been paying sales or income taxes in states where you conduct business or incur nexus, you could be at risk and need to consider this limited time amnesty program that could forgive your back-taxes.

     

    Ben nog niet helemaal overtuigd dat ik daar onder val. Ik zal anders de TaxJar mensen mailen.

     

    [edit]

    Net op de website gekeken, die TaxJar mensen gaan redelijk kort door de bocht lijkt:

     

    Do International Sellers Have to Deal with Sales Tax in the US?

     

    You are an international seller, with no physical presence in the United States

    Congratulations! While you may have to deal with customs and import taxes, as of this writing, you do not have to collect or remit sales tax. Cheers!

    ...

     

    Zie ergens ook nog staan:

     

    Some states are trying to state that a server creates nexus, but I'm not sure how much that is enforced (yet). I can't give you a nexus determination

    Dus geen gek idee om alles in Ierland te hosten.

  2. Ik heb altijd de indruk gehad dat wanner je geen banden met de USA hebt (dus geen US paspoort, US adres, vestiging, verblijfsvergunning e.d.), je ook niet 'lastig gevallen' wordt door belastingen daar.

    Dus ik zou denken dat je gelijk hebt.

     

    Die indruk begin ik ook te krijgen.

     

    Vraag is alleen of je niet al een physical presensence hebt op het moment dat je er voor kiest om je spul in de VS te hosten. Zo'n cloud hoster heeft de apparatuur in tig staten staan.

    Zou het lekker in de EU laten.

     

    Dat is een goed punt Maxn, ik kan er voor kiezen om in Ierland te draaien.

     

  3. Een overzicht per staat vind je hier onder "In Which States Should You Charge Sales Tax on SaaS Subscriptions?".

     

    Dank je, ik was TaxJar tegengekomen en ook al gezien dat je het heel makkelijk in Stripe (populair betalingssysteem) kunt implementeren.

     

    Ward, wat vind je van mijn bevinding dat sales tax ogenschijnlijk alleen van toepassing lijkt te zijn "when your business has some kind of “physical presence” in a state"?

  4. Heb wat verder gekeken, Amerika hanteert inderdaad een sales tax per staat. Saas software sales tax is per staat weer verschillend geregeld.

     

    Via deze site

     

     

    Please note that in the U.S., you are only required to collect sales tax in states where you have “sales tax nexus”. This occurs when your business has some kind of “physical presence” in a state, for instance; an office, employees, inventory, affiliates, a drop shipping relationship or selling products at a tradeshow or other event. If you have nexus in a state, then you have to apply sales tax to buyers in that state.

     

    Hetzelfde vind ik ook hier:

     

    Identify where you have sales tax nexus

     

    Sales tax nexus is a fancy way of saying “significant presence” in a state. If you have nexus in a state, that state requires you to charge sales tax to buyers in that state. Factors that create nexus for SaaS businesses can include a location such as an office or warehouse, an employee, contractor, or salesperson, inventory or an affiliate.

     

    Ik ga nog even verder zoeken.

     

  5. @ejblom, allereerst welkom op Higherlevel!

     

    Dankje!

     

    Moet ik nou in Amerika BTW Nee, want de VS kennen geen Value Added Taxes

     

    Duidelijk.

     

    of andere belastingen af dragen?

    Mogelijk sales taxes; en die verschillen per staat.

     

    En zou dat dan weer gekoppeld zijn aan de staat van herkomst van een potentiële klant? Zou wel veel administratieve implicaties met zich meebrengen.

     

    Iedere ondernemer die levert aan de VS, en die laten zich dan bijvoorbeeld informeren via de de RVO, de bank of daarin gespecialiseerde (oa de Big 4) kantoren

     

    Die RVO lijkt precies op wat ik zoek, daar ga ik eens flink induiken.

     

    Thanks Norbert!

     

  6. Beste higherlevellers,

     

    Het betreft een project waar ik al tijd mee bezig ben. Ik wil een geautomatiseerde digitale service aanbieden die, gezien de populariteit van het onderwerp in Amerika, gericht zal zijn op Amerikaanse klanten. De service zal in Amerika in de cloud draaien (is dit nog van belang? maakt het uit of het daar of hier draait?)

     

    Nu zit ik mij een beetje in te lezen m.b.t. af te dragen belastingen. Ik ben inmiddels op de hoogte van de MOSS regeling maar als ik het goed lees, is deze alleen voor EU customers. Als ik op dezelfde website informatie lees over BTW betalen, wordt e.e.a. onduidelijk. Er staat:

     

    Cross-border VAT - Services - Countries within the EU - Selling to consumers

     

    You must normally charge your customers VAT at the rate that applies in your country, except for telecommunications, broadcasting and electronic services, which are always taxed in the country where the customer belongs (where a private person has a permanent address or usually resides or where a non-taxable person is established).

     

    ok, dus BTW laten betalen op basis waar ze vandaan komen.

     

    Nu voor: countries outside the EU - Selling

     

    If you provide services to customers outside the EU, you normally do not charge VAT (but if the service is used in another EU country, that country can decide to levy the VAT), though you may still deduct the VAT you yourself have paid on your related expenses (goods/services bought in specifically to make those sales).

     

    Tevens gevonden een link gevonden @ belastingdienst die wel van toepassing lijkt.

     

    Levert u digitale diensten aan particulieren? En wilt u weten waar deze diensten belast zijn en waar u de btw hierover kunt aangeven? Gebruik dan dit hulpmiddel.

     

    Voor wie is dit hulpmiddel?

     

    U kunt dit hulpmiddel gebruiken als u digitale diensten levert aan een buitenlandse particulier.

     

    Digitale diensten zijn:

     

    elektronische diensten

     

    Heb het ingevuld en krijg dan...

     

    De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

     

    Na een belletje met de belastingdienst blijkt inderdaad dat ik vanuit NL geen BTW hoef te dragen maar dat waarschijnlijk e.e.a. geleverd moet worden in het land waar ik de diensten lever.

    Nu heb ik verschillende links gevonden via de zoekfunctie met vergelijkbare vragen maar nergens eenduidige antwoorden. Moet ik nou in Amerika BTW of andere belastingen af dragen? Heeft iemand hier al eens eerder mee te maken gehad?

     

    Alvast bedankt voor de reacties!

     

     

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.