Sander, heel erg bedankt voor je reactie en excuses voor mijn late reactie op de jouwe.
Ik heb met mijn accountant in januari over de BTW-heffing gesproken. Volgens hem zouden mijn activiteiten gewoon onder het 0%-tarief vallen. Toen ik echter mijn aangifte voor het eerste kwartaal ging doen, werd ik nogal in verwarring gebracht door hetgeen op de site van de belastingdienst vermeld wordt m.b.t. de plaats van dienstverlening. Aangezien ik op het moment in Brazilië ben, heb ik geen mogelijkheid dit met mijn accountant te bespreken.
Op het moment heb ik nog maar een afnemer/opdrachtgever en dit is duidelijk een risico ten aanzien van de belastingdienst. De bedoeling is echter wel dat hier in de loop van het jaar 1 of 2 opdrachtgevers/klanten bij komen, waarbij de huidige klant wel veruit de grootste zal blijven. Is dat een probleem?
Ik had de check op de site van de belastingdiens al gedaan. Hier komt echter het volgende resultaat uit:
De bemiddeling is belast in hetzelfde land waar de dienst waarvoor u bemiddelt belast is
Dit is voor mij nog steeds geen duidelijk antwoord. In mijn geval verleen ik diensten aan zowel een buitenlands bedrijf (wat zou betekenen dat de heffing in het buitenland valt en dus ook geen recht bestaat op verrekening van de voorbelasting) als aan Nederlandse afnemers van de goederen. Deze laatsten betalen mij echter niet voor deze bemiddeling, terwijl het eerste bedrijf mij wel betaalt.