kverbist

Junior
  • Aantal berichten

    10
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

kverbist's trofeeën

  1. hoeveel moet ik afdragen voor privé gebruik?
  2. ok dus als ik het goed begrijp: mijn af te dragen btw = 237 mijn te vorderen btw = 214 ==> 5a : optellen ==> 451 euro 5b : 214 er weer van af 5c : subtotaal ==> 237 euro 5d : vermindering kor ==> 237 euro 5e : totaal ==> te betalen/terug te vragen = 0 euro o.0
  3. Dus ik hoef totaal geen omzetbelasting te betalen door de kleine ondernemingsregeling? Dus als het goed is vul ik bij vraag 1a in : 237 euro (af te dragen) bij vraag 2a vul ik in 214 (te vorderen) nu komt hetgene wat ik niet logisch vind, ik tel ze eerst bij elkaar op (vraag 5a), en daarna trek ik ze weer van elkaar af (vraag 5b) Op die manier komt toch altijd gewoon je af te dragen btw uit? af te dragen btw + te vorderen btw - te vorderen btw = af te dragen btw hoezo is het dan mogelijk ooit bij vraag 5e een vinkje te kunnen zetten bij te vorderen btw?
  4. Hallo, Ons bedrijfje moet voor het eerst aangifte doen bij de belastingdienst. We moeten dit voor 1 juni opsturen. Op zich valt het wel mee maar we zitten even ergens vast mee, misschien kan iemand hier ons wat uitleg over geven. Bij vraag 1a geef je dus op wat de af te dragen BTW is. Als wij het goed begrepen hebben, komt bij vraag 2a te staan wat je te vorderen BTW is, dus BTW wat je moet terugkrijgen omdat andere bedrijven dat aan jou hebben berekend (spullen die wij voor het bedrijf hebben moeten kopen). Nu vinden wij het vreemd dat bij vraag 5a wij deze 2 bedragen bij elkaar op moeten tellen, en vervolgens weer de te vorderen BTW moeten aftrekken bij vraag 5b. Op die manier komt er altijd je af te draen BTW uit, dit kan toch niet kloppen? Je hoort toch juist je af te dragen BTW te verminderen met je te vorderen BTW? Nog een vraagje, hoe komen wij erachter wat onze vermindering is volgens de kleine ondernemingsregeling? Wij maken slechts 300 euro per maand ofzo. Alvast bedankt!
  5. Hallo, Wij zijn met zijn tweeen een V.O.F. begonnen (webdesign). Omdat wij minder dan 20.000 euro per jaar verdienen, moeten we volgens de belastingdienst verplicht het ziekenfonds in. Wij zijn gewoon studenten en verdienen hier een bijverdienste van een paar honderd euro per maand aan. Nu is het zo dat we allebei nog particulier verzekerd zijn en eigenlijk geen zin hebben in overstappen. - Heeft iemand nog goed advies hoe wij een goede bezwaarschrift kunnen opstellen zodat we particulier verzekerd kunnen blijven? Wij krijgen sowieso nog wat extra geld van de IBG omdat we particulier verzekerd zijn. Mocht het echt niet mogelijk zijn, wat zijn de haken en ogen aan het in het ziekenfonds verzekerd zijn? Ik las dat wij dan iets van 8% van de winst aan de belastingdienst moeten afstaan? Zijn er verder nog dingen wat we moeten weten?
  6. Als je zo nu en dan een freelancer voor je laat werken, hoe geef je dat aan aan de belastingdienst? en wat voor zaken moet je daarbij regelen? Als het goed is is zo een freelancer dan niet echt in dienst bij jou toch? Hoe zou je hem/haar dan op de grootboekrekening weergeven?
  7. Als je je inschrijft bij de KvK als VOF betaal je rond de 114 euro. Zit daar ook terug te vorderen BTW bij? Ook hebben wij een bedrijfsrekening die 8 euro per maand kost bij de rabobank, kunnen we daarover ook BTW terug vorderen? De reden dat ik dit vraag is omdat bij deze fakturen geen BTW staat bijvermeld.
  8. Heel erg bedankt iedereen, jullie hebben me goed geholpen en jullie antwoorden heb ik goed kunnen gebruiken. Ons inschrijfformulier is volgens mij helemaal in orde, en we hebben ook al een openingsbalans kunnen maken met behulp van iemand die vrij veel administratieve kennis in huis heeft.
  9. hallo en alvast bedankt voor die antwoorden wij zijn een VOF (website design) we hebben nog geen BTW nummer, die willen we dus aanvragen door ons (nu) in te schrijven bij de belastingdienst, dus zullen we nog geen ondernemer zijn in de zin van inkomstenbelasting? rechtsvorm = VOF we hebben allebei stufi met een gedeeltelijke lening ik ben het formulier "Opgaaf, gegevens startende onderneming" aan het invullen
  10. Hallo iedereen, ik heb een paar kleine vraagjes met betrekking tot het inschrijfformulier van de belastingdienst. Ik ben met nog 1 persoon (we zijn allebei studenten en ontvangen stufi) een klein webdesign bedrijfje opgericht. We krijgen ongeveer 1 klant per maand en dus tegen de 300 euro bruto per maand. Voorlopig krijgen we startersaftrek, dus over de eerste 6000 euro geen omzetbelasting. Mijn vraagjes zijn deze: - Bij vraag 7 moeten wij allebei invullen wat de winst is van ons bedrijfje, dit telt dat formulier automatisch op bij je persoonlijk inkomen, dit klopt dus niet, moeten we dan allebei de helft van de verwachte winst invullen? - Wij ontvangen allebei studiefinanciering, valt dit onder 'uitkering' ? - Mag ik aannemen dat onze onderneming niet volledig vrijgesteld is van omzetbelasting, en dat onze produkten dit ook niet zijn? - Bij de geschatte jaarafdracht omzetbelasting, wordt die dan 0 + wat de omzetbelasting die we verdienen boven de 6000 euro waar we vrijstelling van krijgen? - 'Gaat de onderneming aangifte doen binnen een fiscale eenheid omzetbelasting?' ??? Wat wordt hiermee bedoeld? - 'Is de onderneming belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?' Wat wordt hiermee bedoelt? Is dit belasting die nog boven de omzetbelasting EN boven de BTW komt? @_@ - 'Wilt u het loonbelastingpakket ontvangen?' Zit hier een addertje onder het gras? Kost dit geld? ***Overige vragen *** - Mocht ik alle antwoorden hierop ergens kunnen vinden, zou ik dan de link mogen hebben? Ik kon een paar puntjes wil vinden op deze forum. -Zijn er nog interessante websites die wat uitleg geven kwa belasting en hoe je je administratie in orde brengt voor de belastingdienst? Wij maken namelijk niet genoeg geld om een accountant te betalen. Alvast heel erg bedankt, Kenneth.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.