sponsje

Junior
  • Aantal berichten

    12
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door sponsje

  1. Hoi Roel,

     

    Allereerst bedankt voor je snelle reactie.

     

    Het bedrijfsonderdeel is onderdeel van het bedrijf, dus geen aparte bv of vof. Ik heb de boekhouding overgenomen van iemand die voor een boekhoudkantoor werkt en hij had een rekening courant aangemaakt en in de boekhouding van vorig jaar kan ik zien dat hij daar boekingen in gedaan heeft. Vandaar dat ik er van uit ging dat het zo hoorde (heb hier eerlijk gezegd niet zo veel ervaring mee...)

     

    Het is een afdeling van ons bedrijf welke commerciele doelstellingen nastreeft (business club) zij zijn niet in dienst van ons bedrijf, maar mogen geld van ons uitgeven voor commerciele doeleinden. Ze vragen ook financiele bijdragen aan mensen die aan die activiteiten meenemen. Ik houd e.e.a. bij in een excelspreadsheet, dus de noodzaak van verwerking in de boekhouding zie ik verder ook niet zo.

     

    Kosten die zij maken boek ik op een kostenrekening Business Club. De ontvangen bedragen boek ik op een omzetrekening Business Club.

     

    Naar ik jouw antwoord goed begrijp is dit dus voldoende?

     

     

  2. Goedenmorgen,

     

    Hopenlijk kunnen jullie mij helpen, ik breek hier al een week mijn hoofd over en van het boekhoudkantoor krijg ik geen duidelijk antwoord ???

     

    Ik moet een boeking doen in een rekening courant. Dit is een r.c. van een onderdeel van ons bedrijf. Het is dus een interne boeking en mag niet in de kosten/opbrengsten worden verwerkt dus alleen op de balans.

     

    Het is dus geld wat wij intern reserveren voor een onderdeel van ons bedrijf wat geld mag uitgeven. Ik heb een balansrekening aangemaakt die Rekening Courant bedrijfsonderdeel heet. Hierop moet ik credit een bedrag boeken.

     

    Maar.... het grote probleem waar ik tegenaanloop is waar ik dit tegen op moet boeken.

     

    Het moet dus in memoriaal zijn:

     

    Rekening Courant credit 900 euro

     

    Tegenrekening debet 900 euro.

     

    De tegenrekening moet dus een balansrekening zijn, omdat ik de gemaakte kosten al via de crediteuren in de kostenrekening heb geboekt.

     

    Ik denk zelf dat het een tussenrekening Werkelijke kosten bedrijfsonderdeel moet zijn, maar zie ik dit nu goed?

     

     

  3. Ik heb gezien dat er al meerdere keren uitleg is gegeven over dit onderwerp, maar ondanks deze uitleg kom ik er nog steeds niet uit. Wel op zich uit de berekening maar niet bij het invullen in het aangifteprogramma!

     

    Deze gegevens zien er als volgt uit:

    Saldo fiscale winstberekening:

    Ondernemingsvermogen einde boekjaar: 6080

    Privé onttrekkingen: 29056 (inclusief privé gebruik auto)

    Ondernemingsvermogen einde boekjaar: 2819

    Privé stortingen: 1962

    Af: beginvermogen en privéstortingen: 4781

     

    Vermogensverschil: 30355

     

    W&V rekening:

    Opbrengsten 50120

    Inkoop/personeel/kosten 17549

     

    Saldo W&V fiscaal 32571

     

    Een verschil dus van 2216 euro.

     

    Doe ik nu iets fout? Vergeet ik iets? Ik heb alles drie keer nagerekend en kom er zelf niet uit!

     

    Hopenlijk zien jullie wat ik fout invoer. Alvast bedankt voor het meedenken!

     

    Groet, sponsje

     

  4. Hallo allemaal,

     

    Ik heb (weer) even een vraag over de eindbalans. Ik heb namelijk een verschil tussen debet en credit (en dat mag niet toch?). Ik heb alles teruggerekend en ben er achter gekomen dat het komt door de posten debiteuren (nog een te vorderen bedrag open) en te vorderen btw (eveneens nog een bedrag open).

     

    Hoe boek ik dit nou tegen? Ik kan in ieder geval niet de debiteurenpost zomaar dichtboeken, dat mag niet van het boekhoudprogramma.

     

    Alvast bedankt, groet Sponsje

  5. Hallo, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb overal al gezocht maar nergens het antwoord kunnen vinden.

     

    Mijn boekhouding is finaal de mis in gegaan en waarom? Ik denk een verkeerde instelling in Snelstart. Het is namelijk zo dat in mijn boekjaar 2008 (1e boekjaar) er gemuteerd wordt in de openingsbalans. Ik doe toch echt geen rare dingen, maar het programma grijpt in op de openingsbalans.

     

    De FAQ van Snelstart, googelen en de zoekfunctie op diverse (waaronder dit) forums heb ik doorzocht maar nergens iets over kunnen vinden.

     

    Alvast bedankt voor het meedenken.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.