sponsje

Junior
  • Aantal berichten

    12
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Persoonlijke info

  • Jij bent:
    ondernemer

sponsje's trofeeën

  1. Hey Roel, Heel hartelijk bedankt voor je snelle en duidelijke antwoorden! :) Groetjes donna
  2. Hoi Roel, Allereerst bedankt voor je snelle reactie. Het bedrijfsonderdeel is onderdeel van het bedrijf, dus geen aparte bv of vof. Ik heb de boekhouding overgenomen van iemand die voor een boekhoudkantoor werkt en hij had een rekening courant aangemaakt en in de boekhouding van vorig jaar kan ik zien dat hij daar boekingen in gedaan heeft. Vandaar dat ik er van uit ging dat het zo hoorde (heb hier eerlijk gezegd niet zo veel ervaring mee...) Het is een afdeling van ons bedrijf welke commerciele doelstellingen nastreeft (business club) zij zijn niet in dienst van ons bedrijf, maar mogen geld van ons uitgeven voor commerciele doeleinden. Ze vragen ook financiele bijdragen aan mensen die aan die activiteiten meenemen. Ik houd e.e.a. bij in een excelspreadsheet, dus de noodzaak van verwerking in de boekhouding zie ik verder ook niet zo. Kosten die zij maken boek ik op een kostenrekening Business Club. De ontvangen bedragen boek ik op een omzetrekening Business Club. Naar ik jouw antwoord goed begrijp is dit dus voldoende?
  3. Goedenmorgen, Hopenlijk kunnen jullie mij helpen, ik breek hier al een week mijn hoofd over en van het boekhoudkantoor krijg ik geen duidelijk antwoord ??? Ik moet een boeking doen in een rekening courant. Dit is een r.c. van een onderdeel van ons bedrijf. Het is dus een interne boeking en mag niet in de kosten/opbrengsten worden verwerkt dus alleen op de balans. Het is dus geld wat wij intern reserveren voor een onderdeel van ons bedrijf wat geld mag uitgeven. Ik heb een balansrekening aangemaakt die Rekening Courant bedrijfsonderdeel heet. Hierop moet ik credit een bedrag boeken. Maar.... het grote probleem waar ik tegenaanloop is waar ik dit tegen op moet boeken. Het moet dus in memoriaal zijn: Rekening Courant credit 900 euro Tegenrekening debet 900 euro. De tegenrekening moet dus een balansrekening zijn, omdat ik de gemaakte kosten al via de crediteuren in de kostenrekening heb geboekt. Ik denk zelf dat het een tussenrekening Werkelijke kosten bedrijfsonderdeel moet zijn, maar zie ik dit nu goed?
  4. mmm heb het toch ff toegevoegd en inderdaad.... hier gaat een groot deel van het verschil! Zit nu nog met een verschil van 312 euro wat ik dus teveel heb op mijn W&V t.o.v. de fiscale winstberekening. Maar waar dat hem nou in zit?
  5. Allereerst bedankt voor je reactie De auto in ieder geval (nog) niet, maar dan wordt het V&W bedrag toch alleen maar hoger? Verdere fiscale correcties heb ik volgens mij niet
  6. Ik heb gezien dat er al meerdere keren uitleg is gegeven over dit onderwerp, maar ondanks deze uitleg kom ik er nog steeds niet uit. Wel op zich uit de berekening maar niet bij het invullen in het aangifteprogramma! Deze gegevens zien er als volgt uit: Saldo fiscale winstberekening: Ondernemingsvermogen einde boekjaar: 6080 Privé onttrekkingen: 29056 (inclusief privé gebruik auto) Ondernemingsvermogen einde boekjaar: 2819 Privé stortingen: 1962 Af: beginvermogen en privéstortingen: 4781 Vermogensverschil: 30355 W&V rekening: Opbrengsten 50120 Inkoop/personeel/kosten 17549 Saldo W&V fiscaal 32571 Een verschil dus van 2216 euro. Doe ik nu iets fout? Vergeet ik iets? Ik heb alles drie keer nagerekend en kom er zelf niet uit! Hopenlijk zien jullie wat ik fout invoer. Alvast bedankt voor het meedenken! Groet, sponsje
  7. Er was inderdaad sprake van winst, dus het klopt! Tussenrekening inmiddels aangepast. Harstikke bedankt voor jullie antwoorden, het heeft me goed geholpen!
  8. :) harstikke bedankt. Laatste vraagje (als het mag ;D): Ik heb het resultaat van het boekjaar welke in de tussenrekening balans was geboekt (doet de software automatisch) doorgeboekt naar het Eigen Vermogen. Maar waar het een plus had moeten zijn, staat het nu als min geboekt. pfff ik dacht toch redelijk thuis te zijn in boekhouden, maar je ziet het.....
  9. ja dat klopt inderdaad. Oke dus dat is het bedrijfsresultaat. Ik neem aan dat ik dit (samen met de stortingen en opnames uit privé) moet boeken op het eigen vermogen? Trouwens bedankt voor je reactie!
  10. Hallo allemaal, Ik heb (weer) even een vraag over de eindbalans. Ik heb namelijk een verschil tussen debet en credit (en dat mag niet toch?). Ik heb alles teruggerekend en ben er achter gekomen dat het komt door de posten debiteuren (nog een te vorderen bedrag open) en te vorderen btw (eveneens nog een bedrag open). Hoe boek ik dit nou tegen? Ik kan in ieder geval niet de debiteurenpost zomaar dichtboeken, dat mag niet van het boekhoudprogramma. Alvast bedankt, groet Sponsje
  11. Nee dat is het niet. Het gekke bij Snelstart is ook dat je nergens een apart invoerveld voor je openingsbalans hebt. Je moet het openingsbedrag op de tussenrekening balans boeken en dan weer tegenboeken bij bijvoorbeeld bank. Maar dit heb ik netjes op 1-1-8 gedaan. De mutaties van daarna (zelfs van bijv. oktober 2008) muteren ook de openingsbalans
  12. Hallo, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb overal al gezocht maar nergens het antwoord kunnen vinden. Mijn boekhouding is finaal de mis in gegaan en waarom? Ik denk een verkeerde instelling in Snelstart. Het is namelijk zo dat in mijn boekjaar 2008 (1e boekjaar) er gemuteerd wordt in de openingsbalans. Ik doe toch echt geen rare dingen, maar het programma grijpt in op de openingsbalans. De FAQ van Snelstart, googelen en de zoekfunctie op diverse (waaronder dit) forums heb ik doorzocht maar nergens iets over kunnen vinden. Alvast bedankt voor het meedenken.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.