Leverancier (buiten Nederland) ontvangt geen BTW (op factuur) doet vermelding maar wordt geen afdracht, maar telt eventueel wel bij KOR (indien buiten NL van toepassing). Dus ontvangt terug 561.
Dus de leverancier ontvangt de 561 en doet geen afdracht, alleen vermelding, althans zo lees ik het.
Ik lever aan het buitenland, € 1000.- verlegde BTW 21% is € 210.-
maak daar een vermelding van, geen afdracht
Dus ontvang ik € 210
Ondertussen ben ik zover dat, wil je de KOR berekenen dan moet je wel de BTW betalen die je anders ook aan een NL leverancier had betaald en het gaat langzaam dagen bij mij.
--------------
Het was kennelijk een denkfout dat er 2x afgedragen zou worden.
En vergeten we de KOR.
Nu hetzelfde als levering naar het buitenland:
De ontvanger in het buitenland zet weliswaar op papier 210 betaald te hebben, trekt het ook als voorbelasting af, net als in NL, onder de streep saldo nul.
(Was het een ontvanger in NL, dan worden door mij op factuur ontvangen 210 euro's en als echt geld afgedragen.)
Volgende:
Wie, en waar, worden die 210 euro's echt geld nou afgedragen bij een levering naar het buitenland.
Daar ga ik ook ergens de mist in met mijn (on)logica, ik heb die 210 niet ontvangen op factuur.