Ilse11

Junior
  • Aantal berichten

    20
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door Ilse11

  1. Joost,

     

    Bedankt voor het antwoord. M.i. ontbreekt dit koppeling ook. Nu mijn vraag.. hoe koppel ik dit? Mijn boekhouder heeft dit begin van het jaar ingesteld (niet volledig dus c.q niet goed uitgelegd).

    Ik boek op dit moment in dagboek inkoop op grootboekrekening reclame binnen EU het bedrag wat ik betaal voor Google Adwords.

  2. Ga er maar niet vanuit dat snelstart dat automatisch doet. Check dus de grootboekrekening voorbelasting goed. Tip: haal eerst de grote nota's met NL voorbelasting van het bedrag af en kijk dan of er voldoende voorbelasting resteert om de eventuele automatische boeking te kunnen staven.

     

    Groet

    Joost

     

    Ik was net bezig om te antwoorden en zie nu jouw bericht. Ik ga er morgen even naar kijken. Ik zal dan even terugkoppeling geven of het is gelukt. Overigens de instellingen voor grootboekrekening reclame binnen EU is:

    functie: 62 inkopen binnen EU hoog (rubriek 4b) op verlies/winst rek. Klopt dit?

     

     

  3. Ik maak voor mijn webshop gebruik van Snelstart. Nu heb ik het gehele jaar geadverteerd met Google Adwords. Nu boek ik dit op een aparte grootboekrekening: reclame binnen EU. Bij het berekenen van de BTW aangifte staat er keurig bij 4b het bedrag en BTW wat ik verschuldigd ben in het kwartaal.

    Nu is mijn vraag. Is deze BTW al bij mijn voorbelasting opgeteld (zo ja, waar kan ik dit zien)? Of moet ik dit handmatig doen?

     

    Ik hoop dat iemand mij hierop het antwoord kan geven. Alvast bedankt!

     

     

  4. Ik een vraag over het in de boekhouding verwerken van workshops. Wij geven workshops op locatie. Hier rekenen wij een vast bedrag + eventuele kilometervergoeding (buiten straal van 15 km).

    Hoe verwerk ik dit in de boekhouding? Is het handig om een aparte grootboekrekening hiervoor aan te maken? Ik werk met Snelstart.

    Het bedrag is overigens ook contant betaald.

     

    Daarnaast een vraag wat betreft gebroken artikelen. Wij verkopen artikelen die zeer breekbaar zijn. Het komt regelmatig voor dat de klant door verzending - hoe goed het ook zit ingepakt - een gebroken artikel ontvangt. Wij sturen de klant opnieuw het artikel op. Moet ik hiervoor elke keer een creditfactuur meesturen of kan ik dit onder gebroken voorraad wegboeken. Het komt namelijk ook voor dat wij een artikel per ongeluk laten vallen. Ik heb hier nog geen aparte grootboekrekening voor. Is het handig om ook hiervoor een aparte grootboekrekening te maken?

  5. Goedemorgen allemaal,

     

    Ik gebruik het programma Snelstart) voor mijn boekhouding. Nu heb ik 1 grootboek rekening 'tussenrekening Ideal' en 1 Ideal dagboek. Ik boek de Ideal inkomsten als volgt.

    1. facturen inboeken bij debiteuren en boeken op grootboekrekening verkoop

    2. Bedrag uitgekeerd per batch psp bij crediteuren inboeken als creditfactuur op grootboekrekening tussenrekening Ideal

    3. Overzicht Ideal transacties koppelen aan facturen in dagboek Ideal.

    Nu staat er op mijn kolommenbalans Ideal dagboek een bedrag aan de debet kant en bij de tussenrekening Ideal een bedrag aan de credit kant.

    Hoe moet ik dit tegen elkaar wegboeken? Via memoriaal? Zo ja, hoe. Het bedrag aan de debet kant is groter dan het bedrag aan de credit kant. Dit komt doordat de Ideal kosten voor psp hierin verrekend zijn.

     

    Graag hoor ik jullie reactie.

     

     

  6. Ik heb via de zoekfunctie gezocht, maar het goede antwoord niet vinden.

     

    Een klant heeft aangegeven het pakket niet ontvangen te hebben. Inmiddels loopt er al een onderzoek, aangezien volgens track en trace het pakket wel is afgeleverd. Ik ben met de klant overeengekomen dat ik na 1 week de artikelen opnieuw op zou sturen.

    Nu mijn vraag: wat moet ik op het factuur zetten en inboeken in mijn boekhouding (ik gebruik Snelstart). Moet ik eerst alle artikelen en onderaan soort van korting geven, zodat het bedrag op 0 uitkomt?

     

    Graag hoor ik of iemand mij hierbij kan helpen.

     

    Groet,

    Ilse

  7. Goedenavond,

     

    Ik ben nieuw op dit forum en heb al veel goede tips gelezen. Op dit moment heb ik een eenmanszaak (sinds 1 juli 2011), wat voorheen een v.o.f was. De v.o.f. is in september '11 met terugwerkende kracht bij de k.v.k. beëindigd en per 1 juli '11 overgegaan als EZ.

    Nu lees ik in oudere berichten dat je het ook nodig is om de beëindiging van de v.o.f. te melden bij de belastingdienst. Dit heb ik nog niet gedaan. Nu mijn vraag moet ik nog een brief schrijven naar de belastingdienst dat de v.o.f. is beëindigd of kan de belastingdienst dit opmaken wanneer ik de stakingswinst aangeef? (waar ik een boekhouder voor in de arm heb genomen).

     

    Tot slot de vraag wat fiscaal beter is om te doen zowel voor mij als voormalig vennoot. N.a.v. de stakingswinst (welke bijna niets zal zijn) een deel uitkeren aan de voormalige vennoot of alles overhevelen naar de EZ? *De voormalige vennoot gaat met beide mogelijkheden akkoord.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.