Hallo,
Al druk aan het zoeken geweest op het forum en Belastingdienst. Hopelijk kan iemand anders mij een geruststellend antwoord verschaffen. Gezien de voorbeelden die ik vind niet geheel aanlsuiten.
Bedrijf A: HK gevestigd in NL
Bedrijf B: Gevestigd in Frankfrijk (= onderdeel van bedrijf A)
Bedrijf C: Levert software (IT services) aan bedrijf B, facturen moeten verstuurd worden naar A en worden ook betaald door A.
Hoe zit het met de BTW. Dient bedrijf C deze op zijn facturen aan A te vermelden. Of heb je hier met verlegd btw te maken, 0% tarief.
Dank!