HdeRooij

Junior
  • Aantal berichten

    8
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

HdeRooij's trofeeën

  1. Ik denk dat ik wat door elkaar haal Joost. Wanneer ik de km stand bij hou door de manier wat ik aangeef kan ik de auto dan zowel voor de btw als voor de ib zakelijk etiketteren? Voorbeeld; Aanschaf auto € 1500 ( marge) op 01-07 Cat.waarde 26000 Km stand 10000 bij aanschaf Zakelijk gereden 01-07 t/m 31-12; 1000 Km stand 31-12; 12000 Totaal gereden 2000 Zakelijk; 1000 Prive; 1000 Totale btw op tanken en onderhoud; € 500 en is al teruggevraagd. Is de te betalen BTW prive gebruik dan 500/2 is 250 euro? Zo ja dan is het toch aantrekkelijker om 1.5% x de bruto cataloguswaarde te doen? Dan kom je op 26000*0.015/2 is 195 Wanneer het een BTW auto is krijg ik nog eens 315 euro terug. Dan is het dus 815/2 is 407.50 te betalen. De bijtelling is dan 26000*0.027/2 is 351 Ook dit is weer aantrekkelijker. Kan ik niet beter de auto voor zowel de btw als de ib zakelijk etiketteren en geen km bijhouden? Bij aanschaf heb ik wel BTW moeten betalen ( was een btw auto) mag ik er voor kiezen deze btw niet terug te vragen maar wel zakelijk etiketteren waardoor ik de bijtelling ipv 2.7% op 1.5% hou? Voor welk bedrag moet hij dan op de balans. Is dat het bedrag excl de btw of incl de btw. Ik betaal het bedrag incl de btw. Maar de btw vraag ik niet terug? Wel ingewikkelde materie dit.
  2. dat u aangeeft dat u voor 3 maanden een heel jaar bijtelling moet betalen dat klopt denk ik niet. tenminste het lijkt me sterk dat wanneer ik mijn auto in juli heb gekocht ik over het hele jaar bijtelling moet betalen. en een km administratie is toch niet zo ingewikkeld? Gewoon beginstand noteren, zakelijke km bijhouden en eindstand noteren 31-12.
  3. Nou..... de informatie wat ik dus schreef heb ik al verzameld. Ik wil dus alleen weten of dit zo klopt. En of mijn gedachten over de bijtelling betreft de ib en ob kloppen. Dus...... Is het vaak interessanter om voor een youngtimer wel zakelijk te kiezen voor de ib. Maar prive te kiezen voor de ob. En klopt het dat de bijtelling voor de ob hetzelfde blijft ongeacht de leeftijd van de auto.
  4. Hallo Adviseurs, Graag uw aandacht voor mijn vraag. Het gaat om de aanschaf van mijn youngtimer voor mijn eenmanszaak. In juli 2013 heb ik een youngtmer aangeschaft. Graag wil ik weten wat ik nu het beste kan doen voor de BTW en de inkomstenbelasting. BTW: Ik heb de volgende informatie al verzameld; Een auto kan ik zowel voor de btw als de inkomstenbelasting apart etiketteren. Wanneer er voor de BTW zakelijk wordt gekozen kan alle BTW op benzine en onderhoudskosten worden teruggevraagd. De bijtelling voor de btw is voor een youngtimer hetzelfde als voor een niet youngtimer. Wanneer er geen km registratie wordt bijgehouden is dat 2.7% van de cat.waarde incl BTW en BPM. Deze 2.7% is overigens wanneer er bij aanschaf btw is teruggevraagd. Het percentage wordt 1.5% wanneer er geen BTW is teruggevraagd bij aanschaf. Wanneer er voor prive wordt gekozen en geen km stand wordt bij gehouden kan alle BTW worden teruggevraagd, en in het 4e kwartaal een bijtelling van 1.5% worden gehanteerd. Wanneer er voor prive wordt gekozen en er wordt wel een km registratie bij gehouden. Dan kan er een verhouding van de BTW op tankbonnen en onderhoudsbonnen worden teruggevraagd en hoeft er geen bijtelling berekend worden. De km kan als volgt worden bij gehouden; - Km stand begin aanschaf noteren. - Alle zakelijke km noteren. - Km stand eind jaar noteren. Wanneer mijn verhaal hierboven klopt is het in mijn ogen veel aantrekkelijker om prive te rijden en de km bij te houden. Inkomstenbelasting: Voor de inkomstenbelasting geldt bij een youngtimer dat er bij een zakelijke keuze geen bijtelling over de bruto cat.waade berekend hoeft te worden, maar over de economische waarde. Alle kosten zijn vervolgens aftrekbaar zoals: - Brandstof - Onderhoud - Wegenbelasting - Verzekering Bij prive keuze geldt dat er over het aantal zakelijke km een aftrekpost kan worden genomen van aantal km x 0.19. Nu heb ik een aantal vragen. Ten eerste, kloppen mijn bovenstaande suggesties? Ten tweede, wanneer ik voor de BTW al de km verhouding kan aantonen ( prive etiketteren) hoe werkt dat dan voor de inkomstenbelasting? Ik rij prive meer dan 500 km dus ook al is er een verhouding, bijtelling moet ik sowieso berekenen? Ten derde, zijn er meer mensen die een youngtimer voor de BTW prive etiketteren en voor de ib zakelijk? Is het echt zo interessant als dat het lijkt? Alvast bedankt voor het meedenken. Met vriendelijke groet, H. de Rooij
  5. Wat ik bedoel is dit: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen/besluit-blkb-2013-305m-verlaagd-btw-tarief-renovatie-def3.pdf Pagina 9, 10 en 11 Kent niemand op dit forum dit?
  6. Dat snap ik wel. Maar waarom is dan die forfaitaire verdeling van 55% arbeid en 45% materiaal. Dat heeft dan toch geen enkele zin als ik jouw verhaal nu hoor.
  7. Ik lees nergens of ik verplicht gebruik moet maken van de 55/45 regeling. De factuureisen weet ik inmiddels. De factuur die mijn leverancier mij moet geven is ook niet duidelijk. Hun adviseur geeft aan dat hun mij wel 55/45 mogen factureren omdat zij het dakkapel maken en dat ik het vervolgens plaats bij een particulier. De belastingdienst geeft aan dat dit niet klopt omdat het een dienst van ondernemer naar ondernemer is en dus met 21% belast is. Je zou zeggen dat het niks uitmaakt omdat ik de btw uiteindelijk wel terug kan vragen. Ik mag echter alleen btw terugvragen van een juiste factuur. Daarom wil ik graag weten wat goed is.
  8. Beste, Als startende zzp\'er plaats ik dakkapellen bij particulieren. Ik koop de dakkapellen in bij de groothandel en plaats ze vervolgens bij de particulier. Mag ik op de factuur rekening houden met de forfaitaire verdeling? De verdeling is dan 55% arbeid en 45% materiaal. Ik kan ook de dakkapel apart op de factuur zetten voor 21% en daarnaast ook de 6% aan arbeid. Mag ik een keuze maken uit een van deze twee opties? Stel ik ga uit van de verdeling in % en het bedrag is 10000. Is dit dan zo goed; 5188 aan arbeid 311 aan 6% BTW 3719 aan materiaal 782 aan 21% BTW Totaal 10000 Wanneer ik niet gebruik mag maken van deze verdeling is dit dan goed; Dakkapel plaatsen; 4000 BTW dakkapel 21% 840 Arbeid plaatsen; 4868 BTW 6%; 292 Daarnaast geef ik de omschrijving van de plaats waar ik het heb gedaan, de datum en het materiaal. De overige materialen die ik heb gebruikt hoef ik toch niet op de factuur te vermelden zoals schroeven, etc etc. Ook heb ik mijn bedenkingen bij de wijze van facturering van de groothandel. Ik krijg van hun een factuur zoals ik boven heb omschreven ( 55% arbeid, 45% materiaal. / 6, 21%) Hun verkopen het aan mij ( bedrijf) dan mag je toch niet met 6% factureren? Hun argument is dat ze het maken voor de particuliere markt. Alleen plaatsen hun het niet maar ik. Ik hoop wat van u te horen/ leren
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.