TIM_DIT

Junior
  • Aantal berichten

    9
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

TIM_DIT's trofeeën

  1. Bedankt Joost en Richard, Ik ga het even intern overleggen. Een enkele factuur geeft naar mijn gevoel meer commitment vanuit de klant. Wanneer men iedere maand een losse factuur ontvangt ontstaat er wellicht het idee dat men ook tussentijds kan stoppen met het coachingstraject. Feitelijk gezien kan dat ook, maar dat willen we natuurlijk voorkomen aangezien wij een aantal kosten moeten maken die wel doorlopen ongeacht of een cursist stopt of niet. Daarnaast scheelt het ook handwerk, we sturen liever 1 factuur dan 12 facturen, maar dat zal vast ook wel ergens geautomatiseerd kunnen worden. Als iedere maand factureren het belastingtechnisch handiger is dan is dat het overwegen waard.
  2. Beste Richard, Bedankt voor je snelle reactie! In dit geval gaat het om een coachingstraject van een jaar, dus ik denk niet dat er echt sprake is van economisch eigendom. Zou het kunnen dat de regels dan anders zijn? Een aantal klanten zijn ondernemers, maar het merendeel niet. We zijn nu aan het overwegen of de eerste termijn niet hoger moet zijn zodat we in ieder geval niet de BTW hoeven te voorfinancieren. Groeten, Tim
  3. Beste forumleden, Wij verkopen een product/dienst waar men 12 maandelijkse termijnen van ieder €450 (incl 21% BTW) voor betaalt. Totale verkoopwaarde is dus €5400. De af te dragen BTW op iedere verkoop is €937,19. Moeten wij deze BTW in 1 keer afdragen aan de belastingdienst of moeten wij per kwartaal alleen de ontvangen BTW afdragen? Mocht het zijn dat we de BTW in 1 keer moeten afdragen (en grotendeels dus moeten voorfinancieren) hoe zit het dan met oninbare vorderingen? Stel de klant betaalt maar 1 termijn van €450 en we hebben wel €937,19 aan BTW afgedragen, kunnen we dan eenvoudig de teveel betaalde BTW terugvragen aan de belastingdienst of komt dit onder de post oninbare vorderingen om het vervolgens af te schrijven tegen de winst? Alvast bedankt! Tim
  4. Bedankt voor de link Thomas! Daar staat erg veel info op zie ik al, zo eens goed naar kijken :)
  5. Ik voeg nog even een 4e vraag toe: 4. Ik heb van het weekend een boekenkast gekocht voor in mijn werkruimte aan huis (zie eerste bericht). Klopt het dat ik de kosten hiervan niet kan opvoeren in mijn eenmanszaak, omdat mijn werkruimte geen eigen opgang heeft? De BTW mag ik wel verreken toch? Is er iemand die mij op weg kan helpen met vraag 1 en 3 uit mijn eerste bericht?
  6. Ahh oke. Ik dacht te begrijpen dat je 73,5% kon opvoeren als kosten en 26,5% als winst en dat leek met toch wel gek, maar nu snap ik hoe het zit :) Thnx!
  7. Beste HL-leden, Ik heb een paar verschillende vragen: 1. Ik heb voor Kerst een aantal flessen wijn en andere sterke drank als relatiegeschenken weggegeven en nu zou ik willen weten in hoeverre dat ik de verschillende kosten kan opvoeren. Ik kom nogal wat tegenstrijdige berichten tegen op het internet, maar ik denk dat het als volgt zit: De btw mag ik in zijn geheel opvoeren en de overige kosten voor 73,5%. Klopt dat? Ter info: ik ben onder de grens van €227 ex BTW gebleven. 2. In de afgelopen kwartaal heb ik een aantal zakendiners en -lunches gehad. De kosten daarvan incl de BTW mag voor 73,5% opgevoerd worden. Nu vond ik op dit forum ook een bericht dat de overige 26,5% bij de winst opgeteld moet worden. (Bron) Is dat echt zo? Ik heb me suf gegoogled maar ik kan hier geen verdere informatie over vinden. 3. Ik heb een werkruimte in mijn koophuis (geen eigen opgang of afgesloten gedeelte, gewoon een kamer met een bureau en een stoel). Is het mogelijk om mijn bureau, stoel, boekenkast en printer onder te brengen in mijn onderneming (eenmanszaak) om ze vervolgens daar af te schrijven? Ze zijn allemaal nog redelijk nieuw, maar al wel aangeschaft voordat ik begon als ZZP-er. Allen worden op dit moment zeker 90% zakelijk gebruikt. Ook hier vind ik wisselende antwoorden. De een zegt van wel en de ander van niet... Alvast bedankt voor jullie hulp! Groeten, Tim
  8. Goededag forum leden, Ik ben oktober dit jaar gestart als ZZP-er en het is me nog niet echt duidelijk of ik dit jaar in aanmerking kom voor de kleine ondernemers regeling of niet. Het zit namelijk zo: Als ik een heel jaar ZZP-er zou zijn dan kom ik niet in aanmerking voor de KOR, aangezien ik naar schatting iedere maand zo'n €600 a €700 BTW zou moeten afdragen (de terug te vorderen BTW heb ik daarin al meegerekend). Nu ben ik pas eind van dit jaar gestart, waardoor ik waarschijnlijk nog onder de €1345 blijf. Geldt de KOR dan voor mij in dat geval? Ik denk van wel, behalve als de fiscus in hun berekening rekening houdt met wat ik gemiddeld over een heel jaar aan BTW zou moeten afdragen. Een tweede vraag: of ik onder de €1345 grens blijf hangt een beetje af van hoeveel facturen in dit jaar nog uit stuur. Ik heb op internet een bericht gelezen uit 2006 dat de factuurdatum bepalend is voor de BTW aanslag en niet de periode waarover de factuur betrekking heeft. Klopt dat? Ik kan dit jaar 2 of 3 facturen uit sturen. Met 2 facturen kom ik rond de €1300 aan BTW, met 3 facturen rond de €1900 aan BTW. Als de factuurdatum bepalend is kan ik het beste de 3e factuur op 1 januari of later zetten, of is dat niet toegestaan? Alvast bedankt! Tim
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.