Jilco

Junior
  • Aantal berichten

    26
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door Jilco

  1. Beste lezers,

     

    Mijn vrouw heeft een eenmanszaak en ikzelf ook, nu hebben we beide een goed jaar gehad. Om te bepalen of ik nog wat facturen moet versturen (of dit volgend jaar ga doen) moet ik weten of elk van onze winst apart belast wordt (we zijn fiscale partners) of dat het opgeteld wordt en daar wordt belasting over betaald (Box1)

     

    Dus stel:

    Eenmanszaak vrouw heeft 50K winst (na aftrek van zelfstandigen aftrek en Mkb winstvrijstelling)

    Eenmanszaal mijzelf heeft 65K winst (na aftrek van zelfstandigen aftrek en Mkb winstvrijstelling)

     

    Moet er dan belasting betaald worden over 115K (dus voor een groot deel in de hoogste schijf) of betaalt mijn vrouw belasting over de 50K en in over de 65K en blijven we dus (beide) in de 37,35% schijf?

     

    Nogmaals, we zijn getrouwd en dus fiscaal partners

     

     

  2. Beste lezers,

     

    In 2016 hadden mijn vrouw en ik allebei een bedrijf, een bedrijf die kinderkleding verkoopt en een bedrijf die stoffen verkoopt. Omdat dit lastig was m.b.t. stoffen factureren van de een naar de ander hebben we per 1 januari 2017 de stoffenverkoop overgeschreven op mijn vrouw, zodat beide bedrijven op haar naam staan en er dus ook 1 boekhouding ontstaat.

     

    Nu ben ik (zoals velen) met de belastingaangifte bezig, op zich is de winst en verlies rekening nu een stuk makkelijker omdat alle baten en kosten op 1 bult kunnen. Maaaaaar deze moet overeenkomen met de balans en dan wordt het wat moeilijker....

     

    Een paar zaken die van belang zijn:

    - De winst van 2016 van het stoffenbedrijf is gefactureerd richting de kledinghandel

    - Deze factuur is als vordering op de ene balans gezet en als kosten op de andere, op die manier valt dit in ieder geval tegen elkaar weg.

     

    Balans stoffenhandel 31-12-2016 (die dus op moet gaan in de kinderkleding)

    Activa

    Voorraden - € 7.296

    Vorderingen op handelsdebiteuren - € 29

    Liquide middelen - € 1.005

    Passiva

    Ondernemingsvermogen - € 1.116

    Schulden aan leveranciers - € 626

    Overige kortlopende schulden - € 6.588 (dit is in zijn geheel een schuld aan de kinderkleding)

     

    Balans kinderkleding 31-12-2016

    Activa

    Voorraden - € 500

    Overige vorderingen € 6.623

    Liquide middelen € 428

    Passiva

    Eigen vermogen - € 7.551

     

     

    Ik heb het Ondernemingsvermogen begin boekjaar puur en alleen genomen van de kinderkleding handel en daar gaat het denk ik mis, vermoedelijk moet daar een deel van het ondernemingsvermogen van de stoffenhandel bij.

     

    Welk deel moet bij het ondernemingsvermogen geteld worden, of verminderd worden? Verminderen is de meest waarschijnlijke optie, maar ook een mutatie aan de prive ontrekkingen kan het oplossen (maar er is geen mutatie geweest)

     

  3. Waarschijnlijk een heel knullige vraag, maar ik kom er niet uit....

     

    We hebben een naaimachine gekocht van 800 euro. Deze willen/moeten we dus afschrijven over meerdere jaren (daar kom ik op zich wel uit).

     

    Maar wat doe ik met de bon van 800 euro, kan ik die gewoon in zijn geheel opvoeren voor de BTW van kwartaal 2? Of moet ik het af te schrijven deel (1/3) in de BTW aangifte verwerken?

  4. Ik ben bezig met boekhouding deel 2 :) en ik heb een verschil tussen resultatenrekening en bezittingen op balans. Nu is het verschil exact de BTW over intracommunautaire verwervingen, dus dat kan geen toeval zijn....

     

    Zitten deze ergens in de resultatenrekening en/of de balans waar ik ze vergeet te vermelden. In de BTW aangifte is dit wel allemaal goed gegaan (althans daar ga ik vanuit).

     

    Ik heb deze facturen bij inkopen staan met het werkelijke factuurbedrag, dus als ik 100 euro gefactureerd krijg dan heb ik als inkopen excl. BTW ook 100 euro gebruikt. Of moet ik daar de 21% BTW van aftrekken?

     

    Kortom, welke inkoopwaarde gebruik ik voor de verlies- en winstrekening?

  5. Hallo allemaal,

     

    Ik ben bezig met de belastingaangifte (zoals zovelen) en ik kom niet uit het deel m.b.t. de eenmanszaak van mijn vrouw, ik krijg de balans en resultaatrekening niet gelijk. Allereerst de cijfers op een rij:

     

    Verkopen excl. BTW € 9.342,- (BTW 1.963,-)

    Inkopen excl. BTW € 3.432,- (BTW € 655,-)

    Niet betaalde BTW door KOR € 1.308,-

    Kilometers privé auto € 52,-

    Voorraad waardering € 500,-

     

    Daarmee een netto winst van € 7.666,-

     

    Maar dan de Balans en privé opnames….

     

    Er zijn betalingen gedaan voor mijn bedrijf en daarmee heb ik dus een schuld aan het bedrijf van mijn vrouw, er is totaal voor € 2424 aan betalingen gedaan.

    Er staat nog € 428 aan einde jaar op de ING

    En er is € 500 aan voorraad

     

    De Activa kant is dus € 3352,-

     

    De passiva kant bestaat alleen uit Eigen vermogen, dus dat wordt ook € 3352,-

     

    We hebben € 273 aan privé betalingen gedaan en hebben de gehele kas opgenomen, te weten € 5.439,-. Per Saldo is dit dus € 5166 aan privé opname in contanten.

    Daar komt bij dat we 128 euro aan goederen privé gebruikt hebben, dit gaat dus bij de prive opname op.

     

    Daarmee komt de totale privé opname op € 5.294,-

     

    Balans + Privé opname is dus € 8.646 en daarmee niet hetzelfde als de netto winst….

     

    Wat doe ik verkeerd?

     

  6. Allen,

     

    Ik ben een beetje lost in de berekening van met name de marge op producten die ik inkoop uit Duitsland. Ik krijg netjes een factuur met 0% BTW met daarop mijn BTW nummer enzo, dus so far so good.

     

    Stel ik koop voor 100 euro in (de factuur vanuit Duitsland is dus 100 euro), dan mag ik zelf de BTW berekenen die ik opgeef onder 4b. Daar geef ik dan op 100 (bedrag waarover de omzetbelasting wordt berekend) en 21 (omzetbelasting).

     

    Die 21 euro wordt dan bij de ander voorbelasting opgeteld.

     

    Stel ik verkoop die goederen voor 242 euro, dus 200 exclusief BTW, wat is dan de marge/winst?

     

    Is dat 200 – (100-21) = 121 euro?

     

    Als dat zo is dan is dus de 100 euro in feite het bedrag inclusief BTW en dus is het best “aantrekkelijk” om producten uit Duitsland aan te schaffen, mits ze natuurlijk dezelfde prijs hebben als het bedrag excl. BTW van een Nederland product.

     

    Om het nog duidelijker te maken, een product uit Nederland voor 10 euro exclusief BTW staat gelijk qua marge aan een product uit Duitsland voor 12.66 met 0% BTW. Want van die van 12.66 kan ik de BTW van 21% berekenen en als voorbelasting aftrekken.

     

  7. Allen,

     

    Ik ben een beetje lost in de berekening van met name de marge op producten die ik inkoop uit Duitsland. Ik krijg netjes een factuur met 0% BTW met daarop mijn BTW nummer enzo, dus so far so good.

     

    Stel ik koop voor 100 euro in (de factuur vanuit Duitsland is dus 100 euro), dan mag ik zelf de BTW berekenen die ik opgeef onder 4b. Daar geef ik dan op 100 (bedrag waarover de omzetbelasting wordt berekend) en 21 (omzetbelasting).

     

    Die 21 euro wordt dan bij de ander voorbelasting opgeteld.

     

    Stel ik verkoop die goederen voor 242 euro, dus 200 exclusief BTW, wat is dan de marge/winst?

     

    Is dat 200 – (100-21) = 121 euro?

     

    Als dat zo is dan is dus de 100 euro in feite het bedrag inclusief BTW en dus is het best “aantrekkelijk” om producten uit Duitsland aan te schaffen, mits ze natuurlijk dezelfde prijs hebben als het bedrag excl. BTW van een Nederland product.

     

    Om het nog duidelijker te maken, een product uit Nederland voor 10 euro exclusief BTW staat gelijk qua marge aan een product uit Duitsland voor 12.66 met 0% BTW. Want van die van 12.66 kan ik de BTW van 21% berekenen en als voorbelasting aftrekken.

     

  8. Thanks Peter, even alles op een rij.

     

    - Inkoop 430 euro (0% BTW - intracommunautaire verwerving)

    - Omdat we Kleine ondernemingsregeling gebruiken moeten we de 90 euro “alsnog” betalen, de totale inkoop wordt dan 430 + 91 = 521 euro

    - Verkoop 800 euro (incl BTW)

    - Te betalen BTW over de verkoop is 138 euro

    - Netto Marge (los van loonbelasting enzo) is dus 800 – 91 - 138 – 430 = 141 euro

     

    Klopt dat zo?

     

    Dat dan wel een “tegenvaller”, want was in de veronderstelling dat die 430 de inkoop was. Maar daar moet je dan “zelf” de BTW nog over betalen….

     

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.