Sken

Newbee
  • Aantal berichten

    2
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Sken

  1. Beste Forum-leden, Graag zou ik de volgende casus aan jullie willen voorleggen. In 2020 hebben wij bij onze huidige koopwoning een zonnepaneleninstallatie laten plaatsen. Hiervoor is op mijn eigen naam een BTW-nummer aangevraagd en een BTW-aangifte gedaan waarbij de betaalde BTW op de installatie is terugontvangen. Na de aangifte is een aanvraag voor de KOR gedaan. Nu willen mijn partner en ik de huidige installatie uitbreiden, door zelf een aantal panelen te kopen en deze aan te sluiten op onze huidige installatie. Graag zou ik op deze aanschaf ook BTW op terugvorderen. Ik begrijp dat zodra ik de aanvraag voor de KOR (op mijn naam) zou annuleren ik 3 jaar lang BTW-aangifte dien te doen, door het op zonnepanelen van toepassing zijnde forfait over het opwekkingsvermogen is dit mogelijk niet interessant ten opzichte van de investering voor de uitbreiding en dus de daarop terug te vorderen BTW. Zou het echter mogelijk zijn de aanschaf van de uitbreiding van de installatie op naam van mijn partner te laten zetten (uiteraard ook het energiecontract omzetten), en vervolgens opnieuw een BTW-nummer aanvragen, aangifte doen (en BTW op aanschaf meenemen) en een aanvraag voor de KOR indienen of loop ik dan ergens tegen aan? Daarnaast vraag ik me af welk forfait ik dan zou moeten opgeven bij een dergelijke aangifte, het forfait gebaseerd op het totale opwekkingsvermogen (initiele investering en de uitbreiding) of enkel de uitbreiding (gezien de initiele investering reeds op mijn naam is aangeschaft)? Zie graag jullie advies hieromtrent tegemoet.
  2. Sken

    Vof Bedrijfspand

    Beste Forumleden, Dit is mijn eerste post hier, ik ben al geruime tijd door de verschillende topics aan het gaan maar ik zou graag toch een bevestiging willen bij de redenatie die ik gebruik. de casus is daarbij als volgt: Een ondernemer (samen Vof met 2 van zijn dochters) bezit een bedrijfspand(splitsbaar)die wordt verhuurd aan de Vof. daarnaast wordt een gedeelte van het pand verhuurd aan een andere onderneming. de ondernemer heeft naast zijn 2 dochters in de vof ook nog 2 andere dochters die niet in de Vof zitten. als ik het goed heb kan het gedeelte dat wordt verhuurd aan de Vof niet in box 3 worden ondergebracht maar maakt deel uit van het verplicht ondernemingsvermogen in box 1(moet hiervoor een zakelijke huur worden bepaald?). voor het gedeelte dat aan derden wordt verhuurd bestaat de mogelijkheid dit ofwel onder box 1 (wordt dit dan ook ondernemingsvermogen of is dit altijd prive?) ofwel in box 3 onder te brengen(normaal gezien fiscaal meest gunstige optie?). het pand zit momenteel volledig in box 1, en heeft een flinke waardestijging ondergaan. is het fiscaal dan wel gunstig om dit over te brengen naar box 3? en wat zijn daarbij mogelijke andere overwegingen? daarnaast zou ik graag willen weten of het gunstig is het pand eventueel onder te brengen in een vastgoed BV, het pand vormt het pensioen van de ondernemer en is nog niet volledig afgelost? is daarbij een mogelijkheid en wat zijn de overwegingen? het gaat mij met name om de fiscaal meest gunstige methode waarbij tevens een gelijke behandeling van de 4 dochters voorop staat. alvast bedankt voor jullie input!
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.