RutgerD

Junior
  • Aantal berichten

    6
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door RutgerD

  1. Duidelijk! Bedankt voor uw hulp! Wordt zeer gewaardeerd.
  2. Bedankt voor de informatie, Het is al een stuk helderder geworden! Het enige wat ik nog niet helemaal begrijp aan uw verhaal is wanneer de Duitse dealer exporteert en 0% rekent, de Noorse btw ook niet van toepassing is op de verkoop. Kunt u mij dit uitleggen?
  3. Bedankt voor uw reactie. Terugkomend op de btw-regelgeving, betekent dit dat indien wij (B) de uitvoeraangifte doen en dus de exporteur zijn 0% btw mogen rekenen? En hoe ziet de situatie er uit als de dealer zorg draagt voor de uitvoeraangifte?
  4. Goedemiddag Bert, Bedankt voor uw reactie. Door een chauffeur van ons wordt de auto bij de betreffende dealer opgehaald en direct naar Noorwegen gereden. De incoterm die toegepast gaat worden is DAP (Delivered at place), waarbij de invoerrechten door klant worden betaald. Kan ik hieruit veronderstellen dat wij (B) de exporteur zijn?
  5. Goedenavond Cosara, Bedankt voor uw snelle reactie. Ik ben op de hoogte van dat het er verschillen zijn, maar de tekst van de Belastingdienst vind ik wat verwarrend. Vandaar mijn vraag. Het betreffen auto's die zakelijk gebruikt zijn, dus geen margegoederen en betreffen geen nieuwe of bijna nieuwe vervoersmiddelen. Het gaat mij erom of ik mij dien in te schrijven bij de Noorse Belastingdienst of ik als schakel B in het verhaal 0% btw kan toepassen.
  6. Goedemiddag leden van het forum, Voor het opstarten van een bedrijf in de export van tweedehands auto's (premium segment) ben ik nu aangekomen bij de btw-regelgeving. Ondanks een uitgebreide zoektocht op internet is het mij nog niet duidelijk hoe de btw-regelgeving er in deze situatie uitziet. De situatie is als volgt: De auto's worden gekocht in Duitsland en rechtstreeks, door een chauffeur van het bedrijf, naar Noorwegen gereden. Hierbij is de Duitse Leverancier A, wij als Nederlandse onderneming B en de Noorse afnemer C. De Belastingdienst schrijft het volgende: Is uw levering onderdeel van een ABC-levering naar een land buiten de EU? Dan kunt u het 0%-tarief gebruiken als u een schriftelijke opdracht tot uitvoer hebt van uw koper. Een voorbeeld hiervan vindt u op overheid.nl. Betekent dit dat de Duitse leverancier mij een factuur mag sturen met 0% btw en ik vervolgens de Noorse klant 0% btw in rekening breng? Of dient de onderneming zich te registreren in Noorwegen, om vervolgens Noorse btw in rekening te brengen, omdat de eerste levering A-B (Duitsland - Noorwegen) geldt als de export en de levering van B-C als binnenlandse levering? Ik ben erg benieuwd of iemand mij kan helpen bij dit onderwerp. Met vriendelijke groet, Rutger Dijkstra
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.