Dag HL'ers,
Ik heb een tijd geleden een aantal producten gekocht online en afgerekend zonder dat ik mijn BTW ID reeds had ingevoerd. Uitkomst hiervan is dat ik dus de 21% VAT heb betaald. Dit is dom natuurlijk, maar dat is vandaag niet de kwestie. Ik wil het graag netjes aangeven in mijn boekhouding.
Hypothetisch:
Ik koop een product voor 50$. Normaliter wordt hier 0 VAT bovenop gerekend, waardoor je het aangeeft als 50$ met Buiten EU 21% (aangeven in belasting en voorbelasting). In dit geval heb ik al wel 60,50$ betaald. Ik begrijp dat ik die betaalde BTW niet terug kan krijgen, maar ik ben even benieuwd hoe ik deze nu ga vermelden in de boekhouding. Is dat als 50$ met Buiten EU 21% of is dit als 60,50$ met Buiten EU 21%.
Oftewel mag ik die betaalde VAT wel meerekenen in de kosten die ik heb gehad of moet ik die betaalde VAT helemaal buiten m'n boekhouding houden en dus gewoon de 50$ opgeven en verwerken alsof ik nooit de VAT betaald zou hebben (en jammer dan voor het verlies).
Iemand suggesties?