achmet nouzali

Junior
  • Aantal berichten

    13
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door achmet nouzali

  1. 2 uur geleden, Highio zei:

    Je had gewoon kunnen en moeten factureren waar overeenstemming over was. Was er nog geen inkoopopdracht en heeft dit zo lang geduurd? Dan had je niet moeten starten of m.i. om een voorschot moeten vragen.

     

    Of het verstandig is om een verzamelfactuur te maken zou ik checken bij deze opdrachtgever/klant. Of welke inkoop-/verkoopvoorwaarden zijn hier van toepassing?

     

    Gaat de betaaltermijn pas lopen vanaf het moment dat je factureert? En deze is vast langer dan 14 dagen!?

     

    Groet,

     

    Highio

    Was helaas niet mogelijk, de klant bedraagt een klein bedrag met 10 mensen in de bouw sector. Had op het moment enorm hoge schulden.

  2. 15 uur geleden, Roel J zei:

     

    Er was wel een overeenkomst, een mondelinge, dat er nog gesteggeld wordt over de laatste euro uurtarief of wel / geen reiskosten wil niet zeggen dat er geen overeenkomst was.. de afspraken of exacte voorwaarden stonden nog niet  vast, dat is alles...

     

    Zakelijk gezien is het uitermate onverstandig zo lang te wachten daarmee, en de belastingdienst heeft er al helemaal geen boodschap  aan.

     

    Ok, stel nou het volgende. Factuur van januari vóór 15 februari, factuur februari vóór 15 maart etc. Wordt dus een suppletieaangifte. Kan de klant hiermee problemen krijgen, als ik facturen verstuurd met 1 februari (factuur januari) als leverdatum/ factuurdatum? Wanneer de facturen betaald zijn, is het handig om dan pas de suppletieaangifte te doen? Het gaat mij vooral om dat de klant hierdoor geen problemen krijgt met de lever/factuurdatum in Q1, wanneer zij Q1 al hebben afgesloten.

     

  3. 9 minuten geleden, Rik · zei:

    Nu er dus geen sprake is van vooruit ontvangen bedragen, en geen facturen zijn gemaakt omdat er nog geen overeenkomst was over de te berekenen bedragen, is het dan niet zo dat er gewoon in juni gefactureerd kan worden en gewoon de BTW in Q2 afgedragen kan worden?

     

    Of moet over gedaan werk ook BTW betaald worden, zonder factuur en zelfs zonder dat je weet over wat voor bedrag het gaat?

     

    Denk dat ik een suppletieaangifte moet gaan doen voor Q1. Het bedrag wat ik moet betalen komt boven de 1K uit.

     

    Het zou natuurlijk makkelijker zijn om alle bedragen in 1x te facturen richting de klant, helaas is dat denk ik geen optie ivm de 1K en levertijd. Afgesproken was wel dat er in elke maand gewerkt zou worden. Lijkt dus richting een suppletieaangifte te gaan. Better safe than sorry!

  4. My bad, had ik iets duidelijker moet zijn. Het betreft idd voorbelasting. 

     

    Ik zal morgen wel even bellen met de Belastingdienst.

     

    Het volgende is mij nog niet helemaal echt duidelijk; " U krijgt geen verzuimboete als u een vrijwillige verbetering hebt gedaan en 1 of beide van de volgende voorwaarden gelden". Het btw bedrag ligt onder de 10K, ik ben benieuwd of dit voldoende is om geen verzuimboete te ontvangen.

  5. Beste Highlevel-ers,

     

    Ik wil graag mijn eigen boekhouding gaan bijhouden, echter snap ik het nog niet helemaal w.b.t. het factureren vóór de 15de dag van de maand.

     

    Stel, ik werk voor een klant op de 10de. Dezelfde dag stuur ik de factuur, geen probleem zou je zeggen. Maar als je op de 20ste werkt voor een klant, betekent dit dat deze factuur vóór de 15de van de volgende maand gefactureerd moet worden?

     

     

  6. 1 uur terug, Roel J zei:

    Je zegt dat je wel betalingen ontvangen hebt, wanneer zijn die ontvangen en waarom is er al wel betaald als er nog geen afspraken zijn.

     

    Ik vind dat Rik zich er wel een beetje gemakkelijk vanaf maakt met de opmerking dat er wel een regel is over de 15e maar dat die niet gehandhaaft wordt. Het feit dat er weinig controles plaatsvinden wil niet zeggen dat er gehandhaafd wordt als er wel een controle is. Dus dat blijft een risico.

    Als de  betalingen ook al in 1e kwartaal zijn ontvangen is dat had daar ook btw over moeten worden afgedragen, of er nu al een factuur was verstrekt of niet..

     

    De enige manier om dit recht te zetten is alsnog (suppletie)aangeven.

    Als het vergeten btw bedrag niet hoger is dan 1000 euro dan mag je het meenemen op de aangifte van Q2.

    Als het bedrag aan btw (ruim) boven de 1000 euro ligt dan moet je dat doen via een suppletieaangifte. Dat de factuurdatums in Q2 ligt is niet relevant..

    Onder normale omstandigheden is de factuurdatum leidend, maar als (nog) geen facturen zijn uitgereikt ben je alsnog verplicht toch de afdracht in het juiste tijdvak aan te geven.

     

     

    Hoi Roel, er hebben nog geen betalingen plaats gevonden. Het bedrag is hoger dan 1K, wordt dus een suppletieaangifte. Bijvoorbeeld, ik werk de hele maand januari, kan ik de factuur dan de volgende maand, vóór de 15de dateren? Of kan ik het beste 31 januari aanhouden als factuurdatum over januari?

  7. 15 minuten geleden, Rik · zei:

    Je verhaal komt niet overeen met je onderwerp. Heb je de facturen al gemaakt in Q1, of heb je nog helemaal geen facturen gemaakt.

     

    Indien je nog niet gefactureerd hebt, dan zou ik gewoon in juni factureren en de factuur dus meenemen in Q2 (omzet en BTW). Het kan best eens voorkomen dat een factuur wat later verstuurd wordt. Er staat wel een 'regel' over 'de 15e dag na de maand' maar ik denk dat dat nooit echt gecontroleerd of gehandhaafd wordt.

     

     Hoi Rik, nee er zijn in Q1 nog geen facturen gemaakt. Het gaat in totaal om 4 facturen, is het verstandig om alle 4 maanden in 1x te factureren, of 4x los in juni?

     

    Thanks voor je antwoord!

  8. Beste Highlevel-ers,

     

    Hopelijk is dit nog goed recht te zetten bij de Belastingdienst, ik vrees dat ik een probleem hiermee ga krijgen. Graag hoor ik wat ik het beste kan doen, en dat er (hopelijk) niet zo veel aan de hand is.

     

    De situatie in het kort: januari, februari, maart en april voor de klant gewerkt. Hiervan is nog geen factuur van gestuurd, aangezien er een discussie ontstond rondom de afspraken. De btw aangifte voor Q1 al verstuurd, bedragen zijn al ontvangen. Echter zijn de afspraken nu pas helder en wil ik gaan factureren, maar gaat dit wel goed met de omzetbelasting, aangezien Q1 al is gepasseerd? 

     

    Erg onoplettend natuurlijk, zeker mijn les mee geleerd. Hoop dat het nog goed recht te zetten is! Ben benieuwd naar jullie adviezen. Misschien handig om i.p.v. alle maanden los te factureren, het bedrag in een keer te factureren?

  9. Beste,

     

    Sinds ik ondernemer ben heb ik vaak dit forum geraadpleegd voor advies, echter heb ik een vraag die nog niet op het forum voorgekomen is.

     

    Voor mijn holdingmaatschappij heb ik de SBI code 6420 Financiële holdings toegekend gekregen van de KvK. Echter hebben andere holdingmaatschappijen 70102 Holdings (geen financiële) als SBI code. 

     

    Mijn vraag is wat het verschil is tussen deze SBI codes. Op het internet las ik onder andere dat de SBI code 6420 door holdingmaatschappijen wordt gebruikt, waarvan de dochtermaatschappij(en) een financiële instelling en/ of een kredietverlener is.  Bij mijn holdingmaatschappij is dit niet het geval, toch heeft het de SBI code 6420 gekregen van de KvK.

     

    Hierover heb ik nog geen contact gehad met de KvK, wilde eerst graag mijn vraag op dit forum stellen.. heb ik gelijk een account voor andere vragen! ;-)

     

    Hoor graag!

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.