michaelg27

Junior
  • Aantal berichten

    28
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door michaelg27

  1. Waarschijnlijk hoef je je geen zorgen te maken als je maar 750 euro per maand krijgt gestort. Relax een beetje en leer van je fouten voor de volgende keer.
  2. Hi, Ik wil een dienst gaan leveren aan een partij in VS - Delaware. Nu heb ik wat onderzoek verricht en als je zaken doet met US, moet je rekening houden met sales tax en witholding tax. Nu is het eerste uitgesloten in Delaware, maar zit ik nog wel in dubio met de witholding tax. Volgens KvK moet je dan een ITIN nummer hebben om het W-8BEN te kunnen invullen. Het aanvraagproces kan aardig wat tijd in beslag nemen (gemiddeld 7 weken) en ik ben niet van plan om in de toekomst zaken te doen met VS. Als alternatief zou de opdrachtgever 30% van het factuurbedrag moeten inhouden, maar dat zou ook zonde zijn. Ik las bij eerdere vragen op dit forum over belastingen in VS over verdragingen tussen Nederland en US, weet iemand daar meer over? Ik lever een softwareproduct en opdracht duurt 2 weken. Wat zou de beste optie zijn in dit geval? Michael
  3. Nee, er staat alleen dat ik er geen Nederlandse BTW op hoef te zetten. Dat is duidelijk, maar ik doel eigenlijk op dit: Betekent dit dat je dus op de BTW-regel op de factuur 'VAT Reverse Charge' zet?
  4. Waar ik nog niet achter ben is of ik de factuur in het Engels moet sturen en wat ik dan als BTW-regel er neer moet zetten.
  5. Heb toch maar even de klant zelf gevraagd en hij geeft aan dat zij de VAT afdragen aan door reverse charge.
  6. Levering van ICT dienst. Verloopt online.
  7. Dit is wat er op de site van de UK overheid staat. Mijn omzet uit UK zal nooit 85000 overschrijden.
  8. Dus door "Reverse Charge" zet ik BTW verlegd op de factuur en is het, kortgezegd, niet meer mijn probleem?
  9. Moet ik daar de opdrachtgever wel op de hoogte van stellen? Zijn er daarnaast nog speciale zaken die ik op de factuur moet vermelden?
  10. Hey ondernemers, Ik heb een potentiele klant uit Engeland waar ik een dienst aan kan leveren (B2B). Nu lees ik op de website van KVK het volgende: Anders zou je jouw bedrijf in Engeland moeten registreren voor VAT. Ik heb voor de rest geen klanten in Engeland zitten. Wat zouden jullie mij aanraden en wat is gebruikelijk? Michael
  11. Tot stap 4 heb je gelijk. In stap 4 haal ik de data mbv Power BI zelf op. Dat betekent dat het Power BI bestand (inclusief webshop data) opgeslagen staat op mijn lokale apparaat. Dat maakt mij dan verwerker. Om de data op te halen zal ik gebruik willen maken van die speciale connector van de partner uit Oekraïne. Dan maak ik als verwerker gebruik van een derde om de data te verwerken lijkt me en zou hun subverwerker moeten noemen. Wellicht ook belangrijk om even te vermelden. Er wordt geen klantdata verwerkt. Wel zitten adressen in de ordertabellen, maar zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Zou dat ook nog uitmaken voor de AVG?
  12. Goedemiddag ondernemers, Ik heb wat vragen over een potentiele partnership die ik wil aangaan met een partij uit Oekraine. Ik zal eerst wat (technische) context geven: Ik verleen diensten aan bedrijven op het gebied van Business Intelligence. De partij in Oekraine verzorgt data ontsluiting voor verschillende bronnen, waarvan Shopify een is. Zij hebben een plug-in gebouwd, waardoor iemand met een Shopify webshop een URL krijgt die in Power BI aangeroepen kan worden om de data binnen Shopify te benaderen. Sommige van mijn klanten willen hun Shopify data gevisualiseerd hebben. Als ze dat door mij willen laten doen, kunnen ze gebruik maken van de plug-in en krijgen ze korting met mijn promocode. De klant zal dan zelf de plug-in installeren op hun webshop en zelf de betalingen verzorgen die nodig zijn voor de plug-in. Ik zal dan gebruik maken van die plug-in om de data te kunnen ophalen waarmee ik visualisaties kan maken in Power BI. Nu is mijn vraag of ik een speciaal contract moet laten opstellen of mijn verwerkersovereenkomst moet aanpassen. Normaliter sluit de partij uit Oekraine geen overeenkomsten met partners. Belangrijk om te vermelden is dat ik geen geld krijg van de partij. Wel zullen zij hun klanten met Power BI gerelateerde problematiek naar mij doorsturen. In mijn algemene voorwaarden/opdrachtovereenkomst geef ik aan dat ik derde partijen mag inschakelen. Zelf denk ik dat ik de partij moet opgeven in mijn verwerkersovereenkomst als subverwerker volgens AVG. Ik hoor graag wat jullie denken. Michael
  13. Er staat wel uit welk land de klant komt. Maar hoe bewijs ik dan dat de ene keer iemand buiten EU gevestigd is of binnen EU? Op papier ontvang ik verder niets over de klant en de enige die ik zou kunnen factureren is Fiverr zelf.
  14. Er is inderdaad nog steeds onduidelijkheid. Ik weet alleen niet welke actie ik (nog) moet ondernemen om hier duidelijkheid over te krijgen, als dat al mogelijk is. Uiteindelijk blijven er twee opties over lijkt me. Ik speel op safe en reken Nederlandse BTW over de Fiverr inkomsten. Dat zou enorm zonde zijn als dat niet nodig blijkt. Of ik ga ervanuit dat Fiverr mijn opdrachtgever is en reken geen Nederlandse BTW over de Fiverr inkomsten. In het tweede geval zou ik weleens problemen kunnen krijgen met de belastingdienst. Volgens mij is het punt hier dat de opdrachtgever onduidelijk is -> Reken Nederlandse BTW?
  15. Duidelijk. Dan zal ik alle omzet uit Fiverr met Nederlandse BTW belasten. Bedankt iedereen voor jullie bijdrage!
  16. Moet ik dan wel alsnog een factuur maken gericht aan Fiverr? Wat zet ik dan bij btw? Overigens heb ik wel nog even gevraagd hoe Fiver verwacht dat ik lokale belasting afhandel zonder iets over de koper te weten? Volgende reactie heb ik gekregen: Your buyers are your clients, and we are a platform that you use to sell your services. You don't have an agreement with us, nor with your buyers as you are a freelancer on our Platform. The only thing we can issue is a yearly statement of earnings. An alternative is for you to issue invoices to Fiverr in order to declare your earned revenues to your local tax authorities.
  17. Heb even gesproken met een BTW-specialist. Hij vertelde mij dat de regel inderdaad is dat als de opdrachtgever onduidelijk is, je Nederlandse BTW moet rekenen. Alleen adviseert hij niet om zomaar de Fiverr inkomsten tegen Nederlandse BTW te belasten, maar eerst uitzoeken wie mijn opdrachtgever is. Hij zei ook dat ik moest kijken naar andere relevante regelingen zoals aansprakelijkheid om te kijken wie met wie een overeenkomst aangaat. Fiverr nu maar een bericht gestuurd en vragen wat hun kijk hierop is. Edit: hier is de reactie: I understand how important it is for you to know what the Fiverr role is so you can resolve this with your tax authorities. Fiverr is a platform that provides a marketplace where buyers and sellers work together, therefore your clients are your buyers. We are your "Middleman".
  18. Als dit zou kloppen is het alles behalve aantrekkelijk lijkt. Dat terwijl er veel Nederlanders zich op het platform bevinden. Je betaalt immers 20% aan zogenaamde Service Fee, daar gaat dus nog eens 21% van af, tot slot betaal je normaal gesproken over het resterende bedrag ook nog eens inkomstenbelasting.. Zou je dus de omzet tegen 21% belasten, speel je wel op safe?
  19. Als je de situatie overigens omdraait wordt het duidelijker? Op het moment dat ik bij iemand anders een dienst afneem, kan ik een factuur downloaden. Echter staat er geen belasting op de factuur.
  20. Ik weet waar de klanten vandaan komen. Probleem is dat ik deze op geen enkele manier zelf zou kunnen factureren. Na wat googlen en vragen kom ik tot de conclusie dat Fiverr zich gedraagt als de klant en daarom Fiverr in deze de opdrachtgever zou zijn. Omdat ik absoluut geen gelazer wil met de belastingdienst zou ik dit graag duidelijk willen hebben. Heb al de belasting zelf gebeld, maar die konden mij niets nuttigs melden.
  21. Enige reden waarom ik het platform gebruik is omdat ik daar veel Britse/Amerikaanse klanten kan bedienen. Zou het voor mij makkelijker zijn om deze klanten zelf te gaan factureren? Zou ik dan de belastingdienst in Amerika en Engeland moeten benaderen?
  22. Afnemer is onduidelijk. Fiverr betaalt uit maar is feitelijk niet de afnemer. Als we ervan uitgaan dat ze dat toch zijn, dan is de heffing van BTW bij buitenlandse zakelijke afnemers in de regel verlegd naar de afnemer. Ten slotte zou ik dan de daadwerkelijke opdrachtgever moeten factureren? Terwijl Fiverr verbiedt om te vragen naar bedrijfs- en persoonsgegevens.
  23. Dag ondernemers, Ik ben benieuwd of ik het bij het rechte eind heb: - Ik heb een eenmanszaak met B2B dienstverlening. Deze ben ik halverwege mei begonnen. Echter heb ik daarvoor omzet gegenereerd op een freelance platform genaamd 'Fiverr'. Op dit platform kun je diensten aanbieden, maar stuur je zelf geen facturen en ontvang je ook geen facturen. Fiverr is gevestigd in Israel -> buiten EU, dus omzet is vrijgesteld van de BTW. Nu ben ik van plan om mijn Nederlandse klanten alleen via mijn eenmanszaak te bedienen (Deze krijgen dus van mij een factuur) en buitenlandse klanten via Fiverr. Deze Fiverr inkomsten wil ik gewoon op de omzetrekening van mijn eenmanszaak boeken. Mijn vraag is eigenlijk of dit mag van de belastingdienst? Ik hoor graag van jullie Michael
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.