tieske

Junior
  • Aantal berichten

    6
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

tieske's trofeeën

  1. haha we lopen niet weg, wij zijn al zo'n 10 maanden per jaar in het buitenland dus een huis op een mooie plek staat nog steeds in het verschiet. we hebben een EMZ en een VOF, bijna alle marktplaatsen zijn al over op de VOF behalve Amazon, ivm Amazon ;) Moeilijke, onduidelijke(moet de winkel dicht?) procedures en wij zijn nog steeds niet zeker hoeveel aanpassingen het gaat vergen voor onze buitenlandse BTW nummers. Volgens onze EU tax advisor is het makkelijk(enkel naam aanpassen), maar daar twijfel ik over omdat de tax nummers nu gekoppeld zijn aan de nederlandse persoon. Gevaar is dat Amazon zonder blikken of blozen je winkel sluit totdat alles op orde is, en sommige BTW nummers een lang proces zijn. Aanslag nu verlagen en later verhogen, is dat niet in strijd met de regels van de belastingdienst(ALS je hem wijzigt, moet het naar de juiste schatting ivm boetes?) Wij hebben in 2023 dus een EMZ en een VOF sinds Q4. Zou ik de VOF op 90/10 kunnen zetten met de redenering dat de partner nog in de EMZ zit? vanaf Q2/Q3 dit jaar is de EMZ niet meer nodig en kan ik weer switchen naar 50/50. Ik kan een contract opstellen en die ergens opslaan?
  2. bij deze constructie heb ik alsnog al mijn verwachte inkomstenbelasting in 2024 al betaald, ik zou dit graag gewoon in mei 2025 betalen. zeker! Wij zijn in gesprek geweest met adviseur, maar konden niet overtuigd worden. Wij zijn vaak in het buitenland en hebben een camper voorzien van 2 werkplekken We hebben, op voorraad na, geen investeringen, leningen of bezit in het bedrijf. Ook geen interesse in een leaseauto o.i.d. De aansprakelijkheidsrisico's zijn afgedekt door een verzekering Geen winst = geen belasting dus (tot nu toe) was dat ook mooi in sync en was de belastingdienst ook geen financieel risico. de financiële risico's zijn miniem omdat de enige grote aankopen de voorraad zijn die we met eigen geld op voorhand betalen. Verzendingen zijn verzekerd Kwijtraken voorraad door brand/diefstal/? is een mogelijkheid, maar omdat het verspreid ligt door heel Europa is impact klein. Niet voor verzekerd overigens, bewust risico EU aangiftes via Avalara, NL/OSS/ICP aangiftes in eigen beheer. prima te managen met ons tweeën. Dit willen we graag zo houden dus we willen niet de stap naar personeel maken; de groei zit het voornamelijk in het automatiseren. Enige optie die we nog overwegen is om naar een land te verhuizen met iets lievere IB-tarieven maar daar moet ik nog een goede adviseur voor vinden. je hebt helemaal gelijk . Tot 2023 was er enkel een EMZ, nu is er ook een VOF en zetten we 1 voor 1 de marktplaatsen over. De voorlopige aanslag kwam inderdaad op naam van mijn partner.
  3. hallo, wij hebben een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2024 ontvangen, waar we een significant bedrag (80k) mogen betalen(yay winst!) . Nu zitten wij europees, verspreid over vele platforms, in de e-commerce. 85% van de omzet/winst die wij draaien komt uit de laatste 3 maanden van het jaar, en verschijnt pas op onze rekening rond januari/februari. Normaal stoppen wij (bijna) al ons prive en zakelijk vermogen rond juli in het bedrijf, om dan vanaf januari de bankrekening gevuld te zien worden. Het liefst maak ik de inkomstenbelasting dan ook gewoon in 1 keer over in 2024. Anders gezegd, de 80k die ik minder kan investeren heeft een directe impact op onze bedrijfswinst voor 2024 en dus ook op de aanslag 2024. Nadeel voor ons, nadeel voor de belastingdienst. Is hier onderuit te komen op een of andere manier?
  4. Ik heb momenteel een EMZ in de e-commerce met als activa enkel voorraad, en ben met mijn EMZ BTW geregistreerd in 7 europese landen en de UK via een 3e partij, voornamelijk voor Amazon FBA. Nu willen we over naar een andere rechtsvorm(Man-vrouw firma) maar omdat we best een complexe setup hebben willen we niet in 1x over om te voorkomen dat bijv. Amazon de deur dichtgooit totdat alle europese VAT registraties weer rond zijn. We willen dus starten met een Nederlandse VOF parallel aan de huidige EMZ. Naderhand gaan we alles overzetten of laten staan. De activa kant van onze balans bevat enkel onze bankrekening en voorraad. - mag ik alle voorraad voor kostprijs aan mijn VOF factureren? De winst van de EMZ verandert hierdoor niet. - is het ook mogelijk om de EMZ aan te houden zodat de buitenlandse BTW nummers niet veranderd hoeven te worden? Praktisch gezien stuur ik via een ICP mijn ingekochte voorraad naar mijn duitse EMZ. De omzet die ik hierover haal betaalt Amazon weer uit aan mijn Nederlandse VOF. - mag ik ook facturen/uitbetalingen doorzetten van de EMZ naar de VOF? Een van de eigenaren is dezelfde eigenaar als de EMZ. - stakingswinst EMZ moet ik nog induiken, maar wat als ik deze nooit staak maar langzaam leeg trek? Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten?
  5. wij versturen naar de meeste landen de goederen rechtstreeks per boot naar gelang het volume van verkoop. In Nederland houden we een flinke basis voorraad, zodat bij dreigende tekorten in het buitenland wij de goederen vanuit Nederland doorsturen naar het warehouse. Zo hebben we altijd genoeg en ligt er niet in ieder warehouse een grote voorraad. je hebt gelijk, het zijn enkel de invoerrechten. Als ik ga werken met een douane-entrepot ga ik niks winnen, omdat ik dan nog niet kan werken met een basis voorraad vanuit NL. daar ben ik ook achter! ik had gehoopt dat je wel ergens je dubbele invoerkosten makkelijk terug kon vragen, maar zo te zien geeft me dit veel administratie. Het is dus niet doen, of in de verkoopsprijs rekening houden met dubbele invoerrechten.
  6. Hallo, Wij zijn een bedrijf in de E-commerce zit met artikelen die we inkopen uit China. Wij verkopen Europees en in de UK via o.a. Amazon en maken gebruik van FBA(lokale fulfilment). Daarvoor hebben we een btw nummer in veel landen(o.a. UK, DE en FR). De goederen naar FBA UK versturen wij nu rechtstreeks vanuit China(DDP). Nu willen wij ook Chinese goederen vanuit Nederland naar een FBA warehouse in de UK gaan versturen(van onze NL VAT naar UK VAT). Het probleem dat ik hiermee volgens mij heb is dat ik bij import naar EU al invoerrechten en BTW heb betaald, en nu bij het exporteren(importeren in de UK) weer invoerrechten en BTW betaal. Deze kosten betaal ik dan dubbel. Is hier een manier voor om de dubbel betaalde kosten terug te krijgen? Een 0% BTW tarief is niet mogelijk omdat de oorsprong China is.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.