Ga naar inhoud

thijsje

Newbee
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

  1. Hallo, We zijn een Ecommerce bedrijf en zijn recentelijk van bedrijf A, een NL VOF met Artikel23 naar bedrijf B, een buitenlandse BV zonder artikel23 maar met NL VAT nummer gegaan. Nu zijn er foutief nog een aantal imports op bedrijf A belandt met artikel23 terwijl deze op bedrijf B hadden moeten staan, de invoices staan wel op bedrijf B en zijn betaald door bedrijf B. Communicatie met transportbedrijven over deze fouten zijn moeilijk(geen reactie bij FedEx en DHL, en een andere importeur zegt corrigeer maar in je boekhouding). Hoe kan ik dit handig corrigeren in de boekhouding zodat het klopt? Het gaat om ongeveer €200k aan imports, zon 42k€ aan belasting. In mijn beleving zou ik een 21% btw invoice van A naar het nederlandse VAT nummer van B moeten sturen met enkel de BTW, maar dan krijg ik de scheve situatie dat bedrijf A geen omzet heeft maar wel 42k aan omzetbelasting binnenhengelt die vervolgens afgedragen wordt. Onder aan de streep heeft de belastingdienst natuurlijk alles ontvangen wat ze moeten hebben, dus misschien is een kleine nota in de boekhouding ook voldoende?

Je kan ons ook vinden op LinkedIn:

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.