Ga naar inhoud

thijsje

Newbee
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

  1. wij kopen in China in met dollars, die prijzen zijn tov vorig jaar dus al 15% gezakt wat voordelig is voor onze marges. Dus voor import kan de grilligheid weer handig zijn.
  2. bedankt Joost, duidelijk:)
  3. het was in overleg met een groot Amsterdam belastingskantoor en onze buitenlandse accountant een activa-passiva transactie geworden, dus een ruisende inbreng met eindafrekening van de VOF. Naam van beide ondernemingen is wel bijna hetzelfde, enkel toevoeging van Ltd. Switch van VOF>BV is gemaakt bij start Q4. Situatie nu is dus: factuur op BV en betaald door BV in Q4 ingeklaard op VOF onder artikel23 in Q4 VOF heeft verder geen activiteiten meer in Q4, dus de VAT aangifte zal er in de huidige situatie gek uitzien. Dat gaat niet ivm artikel23, er is geen btw factuur uitgegeven van de import.
  4. Hallo Joost, Bedankt voor je bericht. Ik heb nu dus een importfactuur met artikel23(dus btw verlegd naar aangifte) ontvangen en dus geen BTW betaald bij import. Ik kan deze factuur niet doorschuiven naar de boekhouding van de BV, want de BV is wel BTW plichtig bij import. De fiscus ondervind hier overigens geen nadeel van. Kan deze factuur dan gewoon op de VOF blijven staan? Dan krijg je bij de Q4 aangifte 0 omzet, maar wel 200k€ aan import wat natuurlijk vragen gaat oproepen.
  5. Hallo, We zijn een Ecommerce bedrijf en zijn recentelijk van bedrijf A, een NL VOF met Artikel23 naar bedrijf B, een buitenlandse BV zonder artikel23 maar met NL VAT nummer gegaan. Nu zijn er foutief nog een aantal imports op bedrijf A belandt met artikel23 terwijl deze op bedrijf B hadden moeten staan, de invoices staan wel op bedrijf B en zijn betaald door bedrijf B. Communicatie met transportbedrijven over deze fouten zijn moeilijk(geen reactie bij FedEx en DHL, en een andere importeur zegt corrigeer maar in je boekhouding). Hoe kan ik dit handig corrigeren in de boekhouding zodat het klopt? Het gaat om ongeveer €200k aan imports, zon 42k€ aan belasting. In mijn beleving zou ik een 21% btw invoice van A naar het nederlandse VAT nummer van B moeten sturen met enkel de BTW, maar dan krijg ik de scheve situatie dat bedrijf A geen omzet heeft maar wel 42k aan omzetbelasting binnenhengelt die vervolgens afgedragen wordt. Onder aan de streep heeft de belastingdienst natuurlijk alles ontvangen wat ze moeten hebben, dus misschien is een kleine nota in de boekhouding ook voldoende?

Je kan ons ook vinden op LinkedIn:

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.

Account

Navigation

Zoeken

Zoeken

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.