Featured Replies
Cookies op HigherLevel.nl
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
Tijger411
Bedrijf X is een in Nederland gevestigd bedrijf en nederlands belasting plichtig
Bedrijf Y is een in Belgie gevestigd bedrijf met een bedrijf Z welke in Nederland gevestigd is.
Bedrijf X dient zijn diensten te factureneren aan bedrijf Y voor de werkzaamheden van bedrijf Z.
Dus bedrijf X stuurt een factuur met daarop zijn diensten naar Belgie voor werkzaamheden in Nederland verricht.
Hoe moet ik dit opgeven aan de belasting ?
Volgens mij is het geen intracommunitaire levering, daar het geen levering is maar een dienst. Klopt deze redenatie ?
Is het dan gewoon een 0% factuur, waarop de factuur het BTW nummer van bedrijf Y genoteerd staat ?
Of is er nog iets anders, wat ik nog niet weet ?
Met andere woorden hoe kan ik de factuur aan Y op de voor de Nederlandse Belastingdienst juiste manier factureren ?