Tijger411 Geplaatst: 3 december 2007 Tijger411 1 0 Geplaatst: 3 december 2007 Bedrijf X is een in Nederland gevestigd bedrijf en nederlands belasting plichtig Bedrijf Y is een in Belgie gevestigd bedrijf met een bedrijf Z welke in Nederland gevestigd is. Bedrijf X dient zijn diensten te factureneren aan bedrijf Y voor de werkzaamheden van bedrijf Z. Dus bedrijf X stuurt een factuur met daarop zijn diensten naar Belgie voor werkzaamheden in Nederland verricht. Hoe moet ik dit opgeven aan de belasting ? Volgens mij is het geen intracommunitaire levering, daar het geen levering is maar een dienst. Klopt deze redenatie ? Is het dan gewoon een 0% factuur, waarop de factuur het BTW nummer van bedrijf Y genoteerd staat ? Of is er nog iets anders, wat ik nog niet weet ? Met andere woorden hoe kan ik de factuur aan Y op de voor de Nederlandse Belastingdienst juiste manier factureren ? Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/14074-btw-buitenland/ Delen op andere sites More sharing options...
0 renep Geplaatst: 3 december 2007 renep 2,4k 117 Geplaatst: 3 december 2007 Dat kan nog afhangen van de aard van de dienst. Doorloop het hulpmiddel "plaats van dienst" op de site van de belastingdienst eens. René Applinet - informatieve websites | Lancelots - informatie en forum voor freelancers / zzp'ers Link naar reactie https://www.higherlevel.nl/forums/topic/14074-btw-buitenland/#findComment-135364 Delen op andere sites More sharing options...
Tijger411
Tijger411
Bedrijf X is een in Nederland gevestigd bedrijf en nederlands belasting plichtig
Bedrijf Y is een in Belgie gevestigd bedrijf met een bedrijf Z welke in Nederland gevestigd is.
Bedrijf X dient zijn diensten te factureneren aan bedrijf Y voor de werkzaamheden van bedrijf Z.
Dus bedrijf X stuurt een factuur met daarop zijn diensten naar Belgie voor werkzaamheden in Nederland verricht.
Hoe moet ik dit opgeven aan de belasting ?
Volgens mij is het geen intracommunitaire levering, daar het geen levering is maar een dienst. Klopt deze redenatie ?
Is het dan gewoon een 0% factuur, waarop de factuur het BTW nummer van bedrijf Y genoteerd staat ?
Of is er nog iets anders, wat ik nog niet weet ?
Met andere woorden hoe kan ik de factuur aan Y op de voor de Nederlandse Belastingdienst juiste manier factureren ?
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/14074-btw-buitenland/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
1 antwoord op deze vraag