Ga naar inhoud
Geplaatst:

Tijger411

Bedrijf X is een in Nederland gevestigd bedrijf en nederlands belasting plichtig

 

Bedrijf Y is een in Belgie gevestigd bedrijf met een bedrijf Z welke in Nederland gevestigd is.

 

 

 

Bedrijf X dient zijn diensten te factureneren aan bedrijf Y voor de werkzaamheden van bedrijf Z.

 

Dus bedrijf X stuurt een factuur met daarop zijn diensten naar Belgie voor werkzaamheden in Nederland verricht.

 

 

 

Hoe moet ik dit opgeven aan de belasting ?

 

Volgens mij is het geen intracommunitaire levering, daar het geen levering is maar een dienst. Klopt deze redenatie ?

 

Is het dan gewoon een 0% factuur, waarop de factuur het BTW nummer van bedrijf Y genoteerd staat ?

 

Of is er nog iets anders, wat ik nog niet weet ?

 

Met andere woorden hoe kan ik de factuur aan Y op de voor de Nederlandse Belastingdienst juiste manier factureren ?

 

 

Featured Replies

Geplaatst:

renep

Dat kan nog afhangen van de aard van de dienst. Doorloop het hulpmiddel "plaats van dienst" op de site van de belastingdienst eens.

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.