Ik heb al diverse topics hierover gelezen, maar heb er toch nog een vraag over:
Ik heb een Nederlandse BV die managementactiviteiten verricht ten behoeve van een Belgische BVBA (waar ik in prive ook 50% van de aandelen in bezit). Tot nu toe heb ik telkens nota's verstrekt zonder BTW, maar ik ging hier door een opmerking van iemand hier over twijfelen.
Klopt mijn stelling dat ik eigenlijk gewoon Nederlandse 19% BTW hierover verschuldigd ben? En als dit zo is, kan de Belgische BVBA deze BTW dan ook weer vorderen?
Of is het zo dat deze omzet geen BTW-omzet is, en komt mijn voorbelasting dan in gevaar (omdat ik dan niet BTW-plichtig ben) ? Deze omzet is de enige omzet in mijn Nederlandse BV.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
ahap
ahap
Ik heb al diverse topics hierover gelezen, maar heb er toch nog een vraag over:
Ik heb een Nederlandse BV die managementactiviteiten verricht ten behoeve van een Belgische BVBA (waar ik in prive ook 50% van de aandelen in bezit). Tot nu toe heb ik telkens nota's verstrekt zonder BTW, maar ik ging hier door een opmerking van iemand hier over twijfelen.
Klopt mijn stelling dat ik eigenlijk gewoon Nederlandse 19% BTW hierover verschuldigd ben? En als dit zo is, kan de Belgische BVBA deze BTW dan ook weer vorderen?
Of is het zo dat deze omzet geen BTW-omzet is, en komt mijn voorbelasting dan in gevaar (omdat ik dan niet BTW-plichtig ben) ? Deze omzet is de enige omzet in mijn Nederlandse BV.
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/16950-btw-bij-dienstverlening-door-nederlandse-bv-aan-belgische-bvba/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
1 antwoord op deze vraag