Is afkomstig uit Ierland en hiervoor betaal ik € 9,99 exclusief BTW. Op de factuur wordt € 2,10 aan BTW in rekening gebracht (21%). In totaal is de factuur dus € 12,09.
Op de factuur staat een BTW-nummer van Ierland: IE636XXXXX.
Kan ik deze factuur behandelen als zijnde een Nederlandse factuur? Dus gewoon de BTW als voorbelasting invoeren, etc. Of moet ik hier aan de slag met BTW-verlegging? Ik had namelijk ergens gelezen dat als er een Nederlands BTW-nummer op een buitenlandse factuur staat dat je het dan kunt beschouwen als een 'Nederlandse factuur'. Ik raak in verwarring omdat er hier een Iers BTW-nummer wordt gehanteerd.
Er staat verder ook geen tekst op de factuur dat de BTW is verlegd.
Factuur 2:
Is afkomstig uit Canada. Dit gaat om een licentie voor software die ik heb gekocht. Er wordt € 188,19 in rekening gebracht en bij 'Tax' (BTW) staat een streepje (-). Het totaalbedrag blijft dus € 188,19. Op deze factuur staat ook niet vermeld dat de BTW naar mij is verlegd. Moet het expliciet worden vermeld door de ondernemer uit Canada dat hij de BTW naar mij verlegt? Of kan ik er hiervan uitgaan dat het gewoon zo is?
Stel dat de BTW inderdaad naar mij is verlegd, moet ik dan 21% van € 188,19 nemen (= € 39,52) en dit dan invullen bij rubriek 4a van de aangifte omzetbelasting (Prestaties uit het buitenland aan u verricht - Leveringen/diensten uit landen buiten de EU)? Kan ik dan vervolgens het bedrag van € 39,52 weer invoeren bij de voorbelasting?
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
Fotograaf Fabian
Fotograaf Fabian
Ik heb twee facturen met betrekking tot software.
Factuur 1:
Is afkomstig uit Ierland en hiervoor betaal ik € 9,99 exclusief BTW. Op de factuur wordt € 2,10 aan BTW in rekening gebracht (21%). In totaal is de factuur dus € 12,09.
Op de factuur staat een BTW-nummer van Ierland: IE636XXXXX.
Kan ik deze factuur behandelen als zijnde een Nederlandse factuur? Dus gewoon de BTW als voorbelasting invoeren, etc. Of moet ik hier aan de slag met BTW-verlegging? Ik had namelijk ergens gelezen dat als er een Nederlands BTW-nummer op een buitenlandse factuur staat dat je het dan kunt beschouwen als een 'Nederlandse factuur'. Ik raak in verwarring omdat er hier een Iers BTW-nummer wordt gehanteerd.
Er staat verder ook geen tekst op de factuur dat de BTW is verlegd.
Factuur 2:
Is afkomstig uit Canada. Dit gaat om een licentie voor software die ik heb gekocht. Er wordt € 188,19 in rekening gebracht en bij 'Tax' (BTW) staat een streepje (-). Het totaalbedrag blijft dus € 188,19. Op deze factuur staat ook niet vermeld dat de BTW naar mij is verlegd. Moet het expliciet worden vermeld door de ondernemer uit Canada dat hij de BTW naar mij verlegt? Of kan ik er hiervan uitgaan dat het gewoon zo is?
Stel dat de BTW inderdaad naar mij is verlegd, moet ik dan 21% van € 188,19 nemen (= € 39,52) en dit dan invullen bij rubriek 4a van de aangifte omzetbelasting (Prestaties uit het buitenland aan u verricht - Leveringen/diensten uit landen buiten de EU)? Kan ik dan vervolgens het bedrag van € 39,52 weer invoeren bij de voorbelasting?
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/60768-2-facturen-buitenland-ierland-en-canada-is-er-sprake-van-btw-verlegging/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
8 antwoorden op deze vraag