E.G.

Senior
  • Aantal berichten

    33
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door E.G.

  1. -Dit jaar alsnog ondernemer voor btw maar geen IB.

    Dit lijkt mij een te verdedigen standpunt, ondernemer bent u voor de BTW al sneller dan voor de IB.

    Let op: Als u voor 2006 al facturen heeft verstuurd zonder BTW terwijl u wel BTW in rekening moest brengen, dan moet u: oude factuur terugnemen, nieuwe correcte factuur uitschrijven, aanvullen met een credit factuur, verklaring vragen van de cliënt waarin die zegt dat en hoe hij de correctie in zijn administratie heeft verwerkt.

    -Daardoor geen kans op enige aftrek whatsoever

    Klopt, geen extra aftrek (zelfstandigen aftrek e.d.) in dit geval omdat die faciliteiten alleen gelden voor IB ondernemers

    -Kan wel de kosten van de investeringen van inkomsten afhalen. Iig die die onder de 450 Euro lagen, de hogeren verplicht over meerdere jaren. zeg 3.

    Klopt, als u voor de BTW ondernemer ben kunt u alleen de kosten excl. BTW aftrekken. Als u geen ondernemer bent voor de BTW, de kosten incl. BTW. In de praktijk wordt meestal een grens van 450 euro gehanteerd. Dit betekent dat u deze investeringen moet activeren/zetten op de balans, vervolgens schrijft u hierover dan in een bepaald aantal jaren af, hangt af om wat voor een goed het gaat hoeveel jaren u daarover doet.

    -Geen btw over de buitenlandse jobs.

    Klopt, elektronisch geleverde diensten worden belast in het land van consumptie (binnen of buiten EU) en niet in het land van herkomst.

    -Laatste 2 samen vormen: 7000 inkomsten met "maar" 450 euro btw die verrekenen met +- 300 btw uit gekochte onderdelen. Dan de investeringen eraf trekken, 2 onderdelen volledig, 2 onderdelen maar 1/3 oid. Dan wordt die 7000 zo'n 6200.

    Dit klopt niet, u moet de BTW en het inkomen voor de IB (inkomstenbelasting) strikt gescheiden houden. Dit zijn 2 aparte aangiftes en zitten niet in 1 aangifte verwerkt.

    Dus wel:

    Aangifte IB: Inkomsten van u (excl BTW die u heeft berekent) minus kosten (excl BTW die men aan u door heeft berekent) en minus afschrijvingen (zoals u stelden 1/3 van het aanschafbedrag excl BTW)

    Aangifte OB: Duur u in rekening gebracht BTW minus de door u betaalde BTW. Dus in uw geval 450 euro -/- 300 euro = 150 euro aan verschuldigde BTW door u nog af te dragen aan de Balastingdient. Echter vanwege de lage omzet zou u eventueel een beroep kunnen doen op de KOR (kleine ondernemersregeling) zodat u niet hoeft te betalen.

    -Die 6200 geef ik straks op als inkomsten overige werkzaamheden. En betaal ik dus iets van 30% tot 40% belasting over.

    Het klopt dat u over het resultaat belasting betaald tegen een tarief van ongeveer 34%, 42% of 52%, het percentage is afhankelijk van uw inkomen wat u verdien met uw werk.

    Is dat correct? Of mis ik iets dat mij ten voordele zou kunnen zijn?

    Als aannemelijk kunt maken dat u voor de BTW ook geen ondernemer was in 2006 zou dat wel wat administratieve beslommeringen en ook geld kosten lijkt me zo.

     

    Wat kan ik dan het beste doen voor volgend jaar? Zoals ik het nu zie zijn zelfstandigenaftrek en startersaftrek samen iets van 10.000 euro. Maar dan moet ik wel bewijzen dat ik 1225 uur aan het bedrijf besteedt heb + veel administratie extra etc. Is er nog iets dat pas ingaat als je voor IB een bedrijf bent? Zoals kleinschaligheidsinvestering? (snap die laatste nog niet helemaal trouwens)

    U moet als startende ondernemer zelf bewijzen dat u meer dan 1225 uur per jaar aan de onderneming heeft besteed. Vaak wordt dit in de praktijk aan de hand van de hoogte van de omzet en de winst getoetst. Als u voor dat urencriterium wilt gaan is het in ieder geval raadzaam om uw gewerkte uren dagelijks/wekelijks bij te houden (zet er ook bij wat u precies heeft gedaan in die tijd), en tijd besteed voor de administratie telt ook mee.

    Is er nog iets dat pas ingaat als je voor IB een bedrijf bent? Zoals kleinschaligheidsinvestering? (snap die laatste nog niet helemaal trouwens)

    Als je voldoet urencriterium heeft u recht op zelfstandigenaftrek, en toevoeging aan de FOR (fiscale oude dag reserve) waar u geen recht op heeft als u niet voldoet aan het urencriterium.

    Op de kleinschaligheidsinvestering aftrek heeft als ondernemer sowiesorecht, u moet dan wel meer dan 2100 euro (cijfers 2006) geïnvesteerd hebben in een jaar anders heeft deze aftrek geen toepassing.

     

  2. Ja, u krijgt waarschijnlijk eind februari een brief van de Belastingdienst waarin ze u vragen om via de computer aangifte inkomstenbelasting 2006 te doen. Als u die dan voor 1 april opstuurt krijgt u voor 1 juli van hun een voorlopige aanslag. De definitieve aanslag volgt maximaal 3 jaar later.

  3. Op de (voorlopige)aanslag van de Belastingdienst staat uw verzamelinkomen vermeld. Als u een onderneming heeft moet u altijd aangifte doen voor de inkomstebelasting en krijgt a.h.v. deze aangifte dan t.z.t. een (voorlopige)aanslag. En maakt daarbij niet uit of u inkomstenbelasting verschuldigd bent of niet

     

  4. Bedankt voor alle adviezen, suggesties e.d. Ik heb er tot nu toe al veel aan gehad zodat ik mijn plan kan verbeteren.

     

    Ik heb nu al enkele gevenes veranderd mbt de inventaris, en verbouwkosten.

    Ook heb ik de winstmarge op pc-games verhoogd van 10% naar 20%.

    En ik heb de aanloop/openingkostenm verhoogd met 3450 Euro, dit zijn de kosten van 1 maand (periode dat ik al wel kosten heb van pand e.d. maar nog bezig ben met inrichting etc..).

     

    Via de link hieronder vindt u mijn ondernemingsplan (700 kb).

    http://www.reademail.nl/ondernemingsplan%20extern.htm

     

  5. 2. ik zie veel externe gegevens/bronnen. waarom juist jij de ondernemer moet zijn zie ik niet;

     

    Ik heb veel externe gegevens van de markt gebruikt om de groei van de afgelopen jaren weer te geven om aan te geven dat eze branche niet zo erg getroffen is geworden door de recessie.

    Op mijn eigen kwaliteiten in het plan moet ik dus verder op ingaan.

     

    3. financieel heb ik mijn ernstige twijfels:

    a. verbouwing eur 750, m.i. veeeel te weinig;

     

    Ik ben vervend doe het zelfer dus ik heb dit bedrag zo laag gehouden omdat ik de inrichting (schilderwerk, vloer etc) zelf wil doen.

    Ik denk nodig te hebben (vloerbedekking, verf, groot bord op gevel, kleine dingetjes)

     

    b. computerapparatuur en software eur 500, m.i. veel te weinig;

    c. kassa en vooraadsysteem ontbreken;

     

    Ik wil 1 computer kopen (2e hands) en de kassa/pin en voorraadsysteem zitten bij het bedrag van de inventaris in

     

    d. eigen vermogen 0. dit wordt dus moeilijk te financieren. zoekffff, founder, family, friends, fools. Laat ze een aandeel van eur 100 storten en ze krijgen het eerste jaar 10% korting;

     

    Ik heb net mijn studie (hbo) afgerond en heb dus 0 Euro, en al mijn familie en kenissen zijn net zulke armoede zaaiers als ik

     

    e. je marges zijn veel te laag.

     

    De marges op games zijn ongever 20% evenals bij de DVD's, dit heb ik gehoord van andere mensen in deze branche (ondernemers en niet ondernemers)

     

    4. Je geeft nergens aan hoe jíj marketing en naamsbekendheid gaat doen, waarmee je bekendheid en omzet kweekt.

     

     

    In hoofdstuk 2.5.4 Promotie wordt aangegeven hoe ik dit wil doen:

    - voor de eerste opening folders,

    - in het centrum, dus hoop op bekendheid waneer mensen centrum bezoeken

    - website promoten door linken op andere sites

    - hoge positie in zoekmachine google kopen

    - een mailing naar de 1000 leden van reademail.nl

    - website eigenaren stimuleren een link/banner naar mijn site te plaatsen op asis van no-cure no-pay programma van affiliates.nl. De wesite eigenaren krijgen een commissie opde gegenereerde verkopen.

     

     

    Hoe ik tot dergelijke cijfers ben gekomen zal ik dus ook in het ondernemingsplan vermelden zodat anderen dan kunnen zien hoe ik tot de bedragen ben gekomen.?

     

     

     

  6. Bij een vof werkt het hetzelfde als een 1-manszaak.

     

    Omzet

    kosten (alleen zakelijke ook bijv. km. vergoeding voor jullie vennoten)

    --------- -/-

    Bruto bedrijfsresultaat

     

    Nu houdt je een bedrag over wat je met je vennoot kunt delen en dat is de winst/inkomen en daarover betaal je dan inkomstenbelasting.

     

    Salaris bestaat niet bij vof en eenmanszaak alleen winst. Salaris is voor werknemers en mensen die een BV hebben (en dus bij de BV als werknemer gezien worden).

     

  7. Ik heb een ondernemingsplan gemaakt en wil proberen hiermee een lening te kunnen krijgen voor de start van mijn eigen zaak.

     

    Via de link hieronder vindt u mijn ondernemingsplan (700 kb).

    http://www.reademail.nl/ondernemingsplan%20extern.htm

     

    Graag zou ik commentaren, suggesties, tips (en eventueel lof uitingen) ontvangen over mijn ondernemingsplan.

     

    Bij voorbaat dank.

    Met vrienlijdke groeten,

    Egbert Gerrits alias Ali G.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.