Bedrijf X is een in Nederland gevestigd bedrijf en nederlands belasting plichtig
Bedrijf Y is een in Belgie gevestigd bedrijf met een bedrijf Z welke in Nederland gevestigd is.
Bedrijf X dient zijn diensten te factureneren aan bedrijf Y voor de werkzaamheden van bedrijf Z.
Dus bedrijf X stuurt een factuur met daarop zijn diensten naar Belgie voor werkzaamheden in Nederland verricht.
Hoe moet ik dit opgeven aan de belasting ?
Volgens mij is het geen intracommunitaire levering, daar het geen levering is maar een dienst. Klopt deze redenatie ?
Is het dan gewoon een 0% factuur, waarop de factuur het BTW nummer van bedrijf Y genoteerd staat ?
Of is er nog iets anders, wat ik nog niet weet ?
Met andere woorden hoe kan ik de factuur aan Y op de voor de Nederlandse Belastingdienst juiste manier factureren ?