niekpeters

Junior
  • Aantal berichten

    24
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door niekpeters

  1. Ik kan me voorstellen dat er iets meer info nodig is dus deze zal ik dan verschaffen. We blijven inderdaad hetzelfde doen dus daar verandert niets aan. We weten alleen niet wat verstandig is om te doen: 1- Bedrijf in Singapore volledig opheffen 2- Beide bedrijven laten bestaan (soort van holdingstructuur) Aangezien we niet in Singapore wonen betalen we redelijk wat geld om ons bedrijf in Sinagpore 'draaiende' te houden aan een consultancy bureau gespecialiseerd in bedrijven van buitenlanders niet woonachtig in Singapore. Als er nog meer info nodig is hoor ik dat graag.
  2. We (mijn vrouw en ik) hebben een bedrijf in Singapore. We hebben dit bedrijf gestart toen we op Bali woonden. Inmiddels zijn we terug in NL en willen we graag een eenmanszaak starten. Een eenmanszaak aangezien de opstartkosten minimaal zijn en omdat een van ons in loondienst gaat zodat we inkomsten blijven houden. We hebben ons verdiept in de stappen die genomen moeten worden zoals vermeld op KvK maar willen voorkomen dat we nu bepaalde beslissingen nemen waar we later spijt van krijgen. Er zijn een aantal vragen waar jullie ons hopelijk mee kunnen helpen: 1. Hoe gaan we om met ons bedrijf in Singapore, moeten we dat opheffen of juist in stand houden? 2. Hoe gaan we om met de huidige voorraad, moet ons NL bedrijf dat overkopen van ons bedrijf in Singapore (huidige eigenaar)? Misschien kan een van jullie bovenstaande vragen beantwoorden of kennen jullie een (betaalbare) specialist (fiscalist?) die ons kan helpen? Alle hulp is van harte welkom. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Niek Peters.
  3. Geachte forumleden, Een klant van mij zoekt naar een oplossing om alle informatie op te slaan. Dit is bij voorkeur een online oplossing zodat iedereen met een username en password in kan loggen en de voor hem of haar benodigde informatie kan beschikken. Het is dus de bedoeling dat het systeem geautoriseerd kan worden zodat een gebruiker bepaalde informatie tot zijn beschikking heeft (iemand van de verkoop heeft logischerwijs andere informatie nodig dan iemand op de financiele administratie). Het is de bedoeling dat deze online database gekoppeld gaat worden met de offline database in de offices zodat de informatie tevens offline beschikbaar is. Wel moet het synchroniseerbaar zijn (of real time) zodat er geen handmatige handelingen meer nodig zijn. Achtergrond informatie klant: - Real estate agent tevens verhuur van villa’s en huizen en verkoop van projecten en grond. - 5 offices op Bali, Indonesie - Vanwege hoveelheid aan klanten en data (o.a. foto’s) is het van belang om genoeg ruimte te hebben - Meerdere websites moeten gerelateerd/gekoppeld kunnen worden - De oplossing moet door verschillende partijen kunnen worden benaderd (werknemers (soort intranet), klanten, partners, andere derden) Alle oplossingen (incl. open source) zijn van harte welkom en worden na een korte screening meegenomen op de longlist. Mochten jullie meer informatie nodig hebben ben ik uiteraard graag bereid deze op aanvraag te verstrekken. Bij voorbaat dank voor jullie hulp! Met vriendelijke groet, Niek
  4. Bedankt voor jullie reacties. @John: 1- De fulfilment provider verzorgt louter een service (te weten de logistieke afhandeling) en is dus GEEN eigenaar van de producten. 2- Het klopt helemaal dat het BTW nummer verkregen is bij het kantoor Buitenland in Heerlen. Ik ben zeer benieuwd naar je reactie o.b.v. bovenstaande gegevens! Bij voorbaat dank. Niek
  5. Sabine, Nee dit is niet noodzakelijk. Wel is het noodzakelijk om een bedrijf te hebben wat tevens op de website vermeld moet worden. In jou geval het Spaanse bedrijf Ik weet niet of dat wel mogelijk is zonder KvK. Misschien kan je als buitenlands bedrijf ook wel een zakelijke bankrekening openenen in NL? Let wel op dat de meeste banken wel bepaalde eisen stellen aan zakelijke bankrekening (minimaal saldo e.d.). Je kan tevens gebruik maken van een PSP (payment service provider) Iedereen kan gewoon een domein aanvragen zolang die specifieke domein niet al door iemand anders geregistreerd is Aangezien het bedrijf in Spanje gevesitigd is (onderdeel EU) wordt de BTW vanuit Spanje geregeld behalve als je boven bepaalde grens komt (zogenaamde afstandsverkopen). Volgens mij heeft dat alleen invloed op de mogelijke BTW berekening aangezien deze verschilt of je aan particulier of een bedrijf (die zelf ook BTW nummer heeft) levert Succes. Niek
  6. Ik heb een BTW vraagstuk waar ik niet uitkom ondanks veel onderzoek gedaan te hebben - ik hoop dat 1 van jullie me kan helpen hiermee: Situatie: Een Singaporees bedrijf heeft een webshop. De producten worden op Bali ingekocht door Singapore bedrijf Dit bedrijf voert goederen in NL en slaat daar de goederen op bij een fulfilment provider die de producten aan de klanten van de webshop levert.(niet in een depot) Het bedrijf staat niet ingeschreven bij KvK (vanwege Singapore bedrijf en dus geen NL bedrijf) Het bedrijf heeft geen vaste inrichting maar wel een BTW registratienummer in NL Het bedrijf betaalt invoerrechten (op basis van product(-groep)en 19% BTW bij de invoer (op het NL BTW nummer) Het bedrijf levert vanuit dit NL magazijn aan NL, EU en Niet EU klanten, zowel aan zakelijke als particuliere klanten. Deze klanten bestellen dus via de webshop De te vorderen BTW bij de invoer kan door dit bedrijf teruggevorderd worden bij de Fiscus Het bedrijf betaalt winstbelasting in Singapore Vraag: Hoe moet de verkoop BTW afgehandeld worden. Is dit hetzelfde als het een Nederlands bedrijf zou zijn? Scenario's Ik heb inmiddels het e.e.a. uitgezocht en ben tot de volgende conclusies gekomen: Scenario 1 - levering aan particulierenbinnen NL -> berekening NL BTW Scenario 2 - levering aan bedrijven binnen NL -> berekening NL BTW Scenario 3 - levering aan particulieren binnen EU -> berekening NL BTW (let op dat er een wet afstandsverkopen is wat drempelwaarden heeft vastgesteld voor alle landen binnen EU (bv voor BE is dat €35K) Scenario 4 - levering aan bedrijven binnen EU (ICL) -> 0% NL BTW (indien bedrijf in bezit van een BTW registratienummer is) Scenario 5 - levering aan particulieren buiten EU -> 0% NL BTW aangezien er sprake van export is Scenario 6 - levering aan bedrijven buiten EU -> 0% NL BTW aangezien er sprake van export is Samengevat: Bovenstaande scenario's gelden voor NL bedrijven of buitenlandse bedrijven met een vaste inrichting in NL. Het enige wat voor mij nog onduidelijk is of dit ook voor buitenlandse bedrijven geld die in het bezit zijn van een BTW registratie nummer maar geen vaste inrichting hebben in NL waar mijn Singapore bedrijf dus ook onder valt. Anders geformuleerd zijn de consequenties voor BTW berekening verschillend tussen een NL bedrijf of een buitenlands bedrijf (buiten EU) met geen vaste inrichting maar wel in het bezit is van een BTW registratie nummer?
  7. Allen (met name John & Sander), Wederom bedankt voor jullie meedenken en reacties. Ik waardeer het enorm! Als ik het goed begrepen heb is het nu de vraag of ik een v.i. ben of niet. Voor zover ik heb kunnen achterhalen (o.a. definitie bij Belastingdienst) ben ik geen vaste inrichting. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de eerder benoemde BTW scenario's (6x)? Bij voorbaat (wede rom) dank voor jullie input! Met vriendelijke groet, Niek Peters
  8. Wederom bedankt allemaal voor jullie reacties! Het wordt zeer gewaardeerd. Ik heb inmiddels het e.e.a. uitgezocht en ben tot de volgende conclusies gekomen: Scenario 1 - levering aan particulierenbinnen NL -> berekening NL BTW Scenario 2 - levering aan bedrijven binnen NL -> berekening NL BTW Scenario 3 - levering aan particulieren binnen EU -> berekening NL BTW (let op dat er een wet afstandsverkopen is wat drempelwaarden heeft vastgesteld voor alle landen binnen EU (bv voor BE is dat €35K) Scenario 4 - levering aan bedrijven binnen EU (ICL) -> 0% NL BTW (indien bedrijf in bezit van een BTW registratienummer is) Scenario 5 - levering aan particulieren buiten EU -> 0% NL BTW aangezien er sprake van export is Scenario 6 - levering aan bedrijven buiten EU -> 0% NL BTW aangezien er sprake van export is Bovenstaande scenario's gelden voor NL bedrijven. Het enige wat voor mij nog onduidelijk is of dit ook voor buitenlandse bedrijven geld die in het bezit zijn van een BTW registratie nummer waar mijn SIngapore bedrijf dus ook onder valt. Anders geformuleerd zijn de consequenties voor BTW berekening verschillend tussen een NL bedrijf of een buitenlands bedrijf (buiten EU) die in het bezit is van een BTW registratie nummer? Misschien kan 1 van jullie hier een antwoord op geven? Bij voorbaat dank voor jullie reacties! Met vriendelijke groet, Niek Peters
  9. Allemaal bedankt voor jullie reacties! Uit de discussie die ontstaan is blijkt wel dat het lastige materie is als zelfs jullie financiele 'goeroes' zijnde niet helemaal op 1 lijn zitten. Hoe moet ik als leek dat dan weten?! Het klopt dat ik een Singapore bedrijf heb maar de producten worden in Bali ingekocht en dus vanuit Bali geexporteerd naar Nederland. Voor zover ik heb begrepen gaan alleen de financiele stromingen over SIngapore. Heeft dit gegeven dan nog invloed op de te betalen BTW en/of mogelijke ontheffing? Wat ontheffing betreft klinkt dat natuurlijk als muziek in mijn oren aangezien me dat een smak geld scheelt bij de invoer. In totaal voer ik ongeveer 15 m3 (LCL) in dus dat is niet heel erg veel. Het gaat wel om luxe lifestyle artikelen voor vrouwen zoals sierraden, kleding, tassen etc. Komt dit volgens jullie in aanmerking voor eventuele ontheffing? Opslag in een douane loods heb ik ook overwogen (dus producten niet inklaren/invoeren) maar dat werkt niet aangezien de fulfilment provider de levering naar de klanten van de webwinkel moet verzorgen aangezien ik zelf op Bali woonachtig ben. Als ik het goed begrepen heb bereken ik als SIngapore bedrijf altijd BTW binnen de EU en nooit buiten de EU. De BTW die ik niet kan doorberekenen krijg ik terug (via terugvordering) van de BD ervan uitgaande dat ik niet in aanmerking kom voor de ontheffing van BTW bij invoer. Klopt dat? Indien ik als SIngapore bedrijf wel in aanmerking kom voor ontheffing bereken ik alleen BTW bij leveringen binnen de EU (zowel consumenten als bedrijven) en moet ik deze doorberekende BTW doorgeven aan BD via aangifte BTW. Klopt dat? Wederom bedankt voor jullie input/.reacties en uiteraard wijsheid! Met vriendelijke groet, Niek Peters
  10. Beste Sander, Wederom bedankt voor de duidelijke en snelle reactie! Ik begin het steeds meer te begrijpen maar nog niet helemaal :-) Wat ik ergens anders op het internet ben tegengekomen is het volgende: 1. Leveringen in Nederland Aan particulieren (Altijd BTW plichtig) Aan Bedrijven (Altijd BTW plichtig) 2. Leveringen in de officiele EU landen (maar buiten nederland) Aan particulieren (Altijd BTW plichtig) Aan Bedrijven (Mits gecontroleerd BTW Nummer en op factuur vermeld BTW vrij, intracommunautaire levering) 3. Leveringen buiten de officiele EU landen (Export) Aan particulieren (IS Export en dus altijd BTW Vrij) Aan Bedrijven (IS Export en dus altijd BTW Vrij) Bovenstaande geldt voor NL bedrijven maar dat ik kan me haast niet voorstellen dat ik als Singapore bedrijf dan wel BTW mag berekenen aan klanten (consumenten) buiten EU (= scenario 3). Of is het bovenstaande punt 3 onjuist? Wat zijn de exacte gevolgen dat ik voor een vaste inrichting gekozen heb in Nederland aangezien ik een BTW registratienummer bij de BD verkregen heb (volgens mij kan ik niet kiezen of wel?) 1- Gevolgen voor te betalen omzet belasting? (ik betaal ook al omzet belasting in Singapore!) 2- Moet ik nu een een fiscale vertegenwoordiger in NL aanstellen? 3- ZIjn er nog andere gevolgen waar ik rekening mee moet houden? Zo zie je maar dat antwoorden weer to nieuwe vragen kunnen leiden.......nogmaals hartelijk dank voor alle moeite het wordt zeer gewaardeerd! Ik hoop dat jij of iemand anders de nieuwe vragen voor me kan beantwoorden. Met vriendelijke groet, Niek Peters
  11. Goede morgen Sander, Bedankt voor je reactie. Het is me toch nog niet helemaal duidelijk. Misschien kan jij of iemand anders me helpen hiermee. Ik voer een x aantal producten in NL in en betaal dus de BTW (gebaseerd op BTW reistratie nummer wat mijn SIngapore bedrijf heeft) over deze producten. De producten komen van verschillende internationale designers op Bali. Deze producten worden opgeslagen bij een fulfilment provider in NL (louter verantwoordelijk voor de leveringen aangezien de producten eigendom zijn van mijn Singapore bedrijf). Nu kunnen de volgende scenario's voorkomen: 1- Klant (consument) uit NL besteld wat op mijn webwinkel 2- Klant (consument) uit ander EU land besteld wat op mijn webwinkel 3- Klant (consument)buiten EU besteld wat op mijn webwinkel 4- Klant (bedrijf) uit NL besteld wat op mijn webwinkel 5- Klant (bedrijf) uit ander EU land besteld wat op mijn webwinkel 6- Klant (bedrijf) buiten EU besteld wat op mijn webwinkel In welke scenario's kan mijn buitenlands bedrijf (Singapore dus niet EU) BTW doorberekenen en in welke scenario's niet? En kan ik in de scenario's dat ik geen BTW kan doorberekenen dit terugvorderen van de Nederlanse staat? Bij voorbaat dank voor jullie hulp! Met vriendelijke groet, Niek Peters
  12. Bedankt eentje en John voor jullie reacties. De producten komen van Bali (Indonesie) en worden in Nederland ingevoerd. Bij de invoer moet er BTW betaald worden via het BTW registatie nummer wat ik als buitenlands bedrijf via het internationaal kantoor van de belastingdienst heb verkregen. De fulfilment provider in NL acteert louter als logistieke dienstverlener dus zij beleveren de klanten van de webwinkel. De fulfilment prvider is geen eigenaar van de poducten en wordt ook niet gebruikt bij de invoer van de producten. Op het moment dat ik een klant binnen de EU belever moet ik dus BTW berekenen aan deze klant aangezien het een consument is en dus geen BTW nummer heeft. De producen waarover ik geen BTW kan doorberekenen (bv consument buiten EU) daarvan kan ik de BTW terugvorderen van de NL staat. Klopt dit? Hoe zit het met BTW doorberekenen en bedrijven binnen en buiten EU? Bij vooraat ank voor jullie hulp! Met vriendelijke groet, Niek
  13. Ik heb een bedrijf in Singapore en ga via een webwinkel lifestyle producten aanbieden aan consumenten in Europa. De producten worden via een fulfilment provider (NL bedrijf) aan de klanten van de webwinkel geleverd. Kan ik als buitenlands bedrijf BTW berekenen aan consumenten binnen de EU? Of kan dat alleen als het bedrijf in NL (of EU) gevestigd is? Bij voorbaat dank voor jullie reacties. MvG Niek Peters
  14. Bedankt iedereen voor de informatie en advies, Inmiddels heb ik begrepen dat je als buitenlands bedrijf (in ons geval SIngapore) een registratie nummer kan aanvragen bij het belastingkantoor buitenland. Hiermee kan je als buitenlands bedrijf goederen invoeren in Nederland en indien van toepassing later het eerder betaalde BTW (19%) terugvorderen. Heeft iemand hier ervaring mee? Of weet iemand of deze informatie correct is? En is er dan nog steeds een 'fiscal representation' nodig? Bij voorbaat dank voor jullie input. Met vriendelijke groet, Niek Peters
  15. Hoi John, Allereerst bedankt voor je reactie. Ik zal proberen iets meer achtergrond informatie te verschaffen. Het gaat om lifestyle producten voor de vrouw zoals sierraden, kleding, servies, textiel (bv kussenhoezen) en accessoires (bv tassen). Het fulfilment bedrijf wordt geen eigenaar van de spullen zij zijn louter uitvoerder van aantal logistieke processen. Mijn bedrijf in Singapore blijft eigenaar tot verkoop aan webshop klant. Deze klant kan zich in principe over de hele wereld bevinden al zal onze focus in eerste instantie Europa zijn en binnen Europa op Benelux, Duitsland en Engeland liggen. Dus de klant kan bijvoorbeeld een Nederlander zijn maar die koopt een lifestyle product van een bedrijf in Singapore (spreken we dan over verkoop in NL? Zo ja wat zijn de consequenties daarvan?) De geadresseerde van de factuur is in dit geval de Nederlander maar de betaling zal naar een bedrijfsbankrekening in Singapore zijn. Er wordt niet verkocht vanuit de opslagruimte in Nederland van daaruit vinden louter de levringen naar klanten van de webshop plaats. Dus volgens mij is er geen sprake geen vaste inrichting zoals jij dat noemt (exacte definitie daarvan ken ik niet) maar ook niet van douane depot aangezien de goederen wel gewoon ingeklaard worden. De fulfilment zal ook niet als fiscaal vertegenwoordiger optreden aangezien ik afgezien van BTW en invoerrechten geen belasting in Nederland betaal vanwege Singapore bedrijf en woonachtig op Bali. Kan jij mij vertellen wat het voordeel zou zijn als de fulfilment provider als fiscaal vertegenwoordiger zou optreden? Voor zover nu bekend zal de fulfilment provider louter als logistieke uitvoerder optreden maar ik sta open voor suggesties. Ik hoop dat dit iets meer duidelijkheid brengt anders hoor ik dat graag. MvG Niek
  16. Ik ga volgende week een bedrijf opzetten in Singapore. Singapore wordt dan tevens het adres van de webwinkel. De producten worden ingekocht in Indonesië en worden daarna per container verscheept naar Nederland. In Nederland worden de producten opgeslagen. De producten worden dan vanuit Nederland naar de verschillende klanten (in eerste instantie louter consumenten) in heel Europa geleverd. Ik heb een Nederlands order fulfilment bedrijf ingehuurd voor de opslag en levering van de producten aan de klanten van mijn webshop. De klanten betalen de producten naar mijn bedrijfrekening in Singapore dus er vinden geen verkoopactiviteiten in Nederland plaats. Wel vinden er bedrijfsactiviteiten (invoer, opslag en levering) in Nederland plaats. Als het goed gaat lopen wil ik een Nederlandse vestiging openen maar dat zal in eerste instantie niet het geval zijn. Zelf ben ik momenteel woonachtig op Bali. Nu heb ik 3 vragen die betrekking hebben op bovenstaand verhaal: 1. Volgens mij moet ik in Nederland BTW en invoerrechten betalen maar kan ik deze op een of andere manier doorberekenen aan mijn webshop klanten? 2. Welk BTW tarief is dan van toepassing wat ik kan doorberekenen aan mijn webshop klanten? 3. Zijn er verder zaken (financieel, logistiek, wettelijk etc.) waar ik op moet letten of rekening moet houden als ik bovenstaande constructie implementeer? Bij voorbaat dank voor jullie hulp en advies. MvG Niek Peters
  17. Nogmaals bedankt voor alle reacties en adviezen. Ik heb inmiddels een professional ingehuurd om het gehele plaatje te bekijken. Indien ik nog een keer wat advies/feedback nodig heb zal ik niet schromen om een bericht op het forum te plaatsen daar ik erg tevreden ben over de reacties deze keer. Met vriendelijke groet, Niek Peters
  18. Hoi Frans, Bedankt voor de info/advies! Om je vraag te beantwoorden: ze heeft aangegeven waarom ze dit voorstel doet en dat is omdat ze liever niet met de prijs wil zakken dus dan liever een extra percentage van de winst wil geven. Op die manier wil ze verzekeren dat ze 120K USD gaat ontvangen. Mijn eerste reactie was dat ik liever minder dan de 120K wilde betalen maar later dacht ik dat het misschien beter was om te kijken wat het meest voordelig is voor mij. Maar wat ik eerst wil weten (vandaar mijn vraag) of het vaker gebeurt dat er een deel van de winstpercentage wordt weggeven voor een bepaalde periode. Mede omdat de winstdeling dan niet conform aandeel in bedrijf is. Niek
  19. Heren, wederom bedankt voor jullie reacties en advies. Ik wordt steeds wijzer en dat is volgens mij ook de bedoeling van het forum. Er is een nieuwe ontwikkeling na het gesprek wat ik gisteren heb gehad met de ontwerpster/eigenaresse: Zij komt met aanbieding om mij 45% van de winst te bieden voor eerste 3 jaar (gebaseerd op 40% van de onderneming) na de 3 jaar wordt het weer gelijk gesteld aan het aandeel in de onderneming, te weten 40%. Mijn vraag aan jullie is of dit vaker gebeurt dus dat er een aanbod gedaan wordt qua winstdeling wat verschilt met het aandeel in het bedrijf?
  20. Bedankt Arthur voor de input daar heb ik zeker wat aan! En hoe kan je het beste de waarde van een bedrijf bepalen op basis van de omzet. Is dat idd 1,5 jaaromzet? Of is daar andere formule voor? (ik heb ook wel eens 2x jaaromzet gehoord?) Niek
  21. Fred, Arthur bedankt voor jullie reacties. Ik begrijp dat er niet zoveel 'hard en fast rules' zijn en dat het moeilijk is om antwoorden te geven aangezien er maar weinig informatie beschikbaar is. Ik zal daarom wat meer informatie verstrekken in de hoop dat mijn vragen gemakkelijker te anwtoorden zijn: De branch is juwelen/sierraden. Het gaat om een sierraden ontwerpster die 2 jaar geleden een bedrijf begonnen is in de VS. Het bedrijf maakte in 2008 een omzet van 160K USD en een winst van 14K USD dit was een groei van 300% t.o.v. het jaar 2007. Voor 2009 zijn de verwachtingen ongeveer gelijk aan 2008 dus geen significante groei als gevolg van de crisis. De verwachtingen voor 2010 zijn 350K USD qua omzet (groei vanwege meer trade shows en nieuwe markt Japan) en 116K USD winst. Het partnership behelst zowel de invesetering als meewerken in het bedrijf als management (begin met fulltime job vanwege reorganisatie processen vanwege overstap van VS naar Bali).Ik geloof in haar en haar producten en kan goed met haar samenwerken anders zou ik geen partnership aangaan. Heeft echt potentie vooral omdat ze al bekend is op de VS markt (aantal celeberties zoals Oprah hebben haar juewelen gedragen). Ze heeft alleen niet de kennis en mankracht om te groeien en zit momenteel tegen plafond aan (bekend verhaal voor eenmanszaken). Het voordeel is dat zij echt op zoek is naar een partner/investeerder en ik niet perse moet dus zit in goede onderhandelingspositie. Voorstel wat ik gekregen heb is een aandeel in het bedrijf van 40% voor 120K USD (eerst moest ik ook nog 30K USD lenen aan het bedrijf maar ik heb aangegeven dat ik daar niet mee akkoord ga). Daarnaast minimaal loon voor het eerste jaar - was in eerste instantie niets maar heb aangegeven dat ik daar niet akkoord mee zou gaan dus dat is gewiijzigd. De 120K is gebaseerd op 1,5 maal de omzet over 2008 (vandaar mijn vraag of dit normaal is). De verwachting is dat ik na twee jaar mijn investering eruit heb volgens het plaatje wat zij heeft laten opstellen. Hopelijk zijn mijn vragen nu wat duidelijker met deze achtergrond info! Ik hoor graag van jullie. Niek
  22. Marcel, Ik begrijp je reactie. Misschien een helpt wat achtergrond info. Ik heb geringe kennis van partnerships en de 'regels' die daarbij horen maar er staan een aantal zaken in de aanbieding van de andere partij waar ik mijn vraagtekens bij zet. Vandaar mijn vragen hier op het forum in de hoop dat iemand me kan helpen deze te beantwoorden. Het gaat zeker niet om een investeringsmaatschappij maar om een partnership met relatief klein bedrijf. Met vriendelijke groet, Niek
  23. Hallo allemaal, Ik sta op het punt een partnership aam te gaan met ander bedrijf. Ik heb inmiddels het voorstel ontvangen en heb een aantal algemene vragen betreffende het voorstel. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen bij het beantwoorden van onderstaande vragen: 1- After how many years can somebody on average expect their investment back when they start up a new company? 2- What is the simple rule to evaluate a company? In this proposal it is calculated 1,5x turnover from 2008 3- Is it normal that next to the investment asked for a part of the company you also ask for extra investment so the new company starts with some money on the account? 4- How is the value of a company normally evaluated when half year has passed (in this case half 2009)? 5- How is the potential of a company normally calculated (easy way) in the value of a company? 6- Is it normal that the owner of the company (our possible partner) lends money to the company (money from our investment in the company) in stead of putting money in to the company but not as a loan? Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie hulp! Met vriendelijke groet, Niek
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.