Alles dat geplaatst werd door gewoondanny
-
Margeregeling vraag
bij voorbeeld 1 is de btw bij invoer verlegd, dus hoeft niet worden betaald aan de douane. vervolgens wel opgegeven bij de kwartaalaangifte omzetbelasting bij "4a Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)" als te betalen en daarna hetzelfde bedrag gelijk weer als voorbelasting eraf. de machine bij voorbeeld 2 is ingekocht als handel om weer door te verkopen in onderdelen.
-
Margeregeling vraag
ik heb al even lopen zoeken via google maar kom er niet precies uit hoe ik de margeregeling goed kan toepassen. dus zou graag even willen horen of ik het goed doe op de volgende manier. voorbeeld 1: cnc portaalfrees vanuit china gekocht waarbij een verleggingsregeling van de btw (bij invoer) van toepassing was inkoopsprijs (zonder btw) 1200 euro vervolgens 2 jaar gebruikt om onderdelen voor mijn hoofdactiviteit te maken. nu wil ik deze gebruikte portaalfrees verkopen voor 1000 euro, kan dit met de margeregeling en klopt het dan dat er geen btw hoeft worden afgedragen? moet ik een apart bestand bijhouden waar ik de inkoop en verkoop bedragen in vermeld? Voorbeeld 2: gebruikte machine (past in hoofdactiviteit van mijn bedrijf) gekocht voor 750 euro (geen btw van particulier) in 3 delen verkocht 1 deel 250 euro 1 deel 100 euro 1 deel 650 euro totaal 250 euro winst, dus over 250 euro 21% btw betalen = 52,5 euro btw afdragen op de verkoopfacturen vermeld ik dan "bijzondere regeling - gebruikte goederen" graag hoor ik of het op deze manier goed zou gaan of dat het toch nog anders moet :)
-
leveren vanaf leverancier (USA) naar klant (EU, particulier) hoe met de BTW?
dat klopt, het wordt direct vanuit de USA naar de klant verstuurd en invoerkosten komen dan dus ook op naam van de klant. dit omdat het een stuk goedkoper is om het zo te doen in plaats van eerst naar mij en dan naar een klant. een concurrent van mij doet dit ook en heeft erbij staan dat er enkel invoerkosten moeten worden betaald en geen BTW op factuur dus vandaar dat ik dit even aan het uitzoeken ben. het BTW verhaal met verleggen aan ondernemers en 19% rekenen aan particulieren in de EU ken ik wel. maar dit is weer net een stapje verder wat ik dus nog niet helemaal begrijp. het drempelbedrag voor afstandsverkopen haal ik niet dus daar heb ik (nog) niks mee te maken.
-
leveren vanaf leverancier (USA) naar klant (EU, particulier) hoe met de BTW?
groothandel + webshop en via die webshop wordt er ook door particulieren besteld. veel klanten voor deze discotheekverlichting zijn drive-in shows die vaak op hobby basis of in de begin fase zitten. deze hebben uiterraard nog geen KvK vandaar dat ik ook aan particulieren lever. particulier / bedrijf is ongeveer 40 / 60 zou ik niet meer aan particulieren leveren raak ik een groot deel van mijn omzet kwijt. het product word vanuit de USA verzonden en hier moeten dus kosten over betaald worden aan de douane en bij deze kosten zit (voor NL) 19% BTW als ik op mijn factuur aan de klant ook nog is BTW reken betaald de klant dubbel BTW en dat is ook niet de bedoeling lijkt mij?
-
leveren vanaf leverancier (USA) naar klant (EU, particulier) hoe met de BTW?
ben nieuw hier op het forum dus even voorstellen: Danny, 22 jaar, woon in sliedrecht en sinds 2 jaar ondernemer van een groothandel in verlichting voor discotheken nou zit ik met het volgende "raadsel" ??? ik koop een voorraad (25 producten) bij een leverancier in de USA klant (in de EU en particulier) betaald mij via paypal voor 1 van die producten ik geef een ophaal opdracht om vanaf mijn leverancier (USA) 1 product van mijn voorraad te verzenden naar de klant in de EU de verzendkosten komen op mijn rekening (DDU, dus exclusief invoerkosten) de invoerkosten en BTW moeten bij ontvangst door de klant worden betaald moet ik nu ook nog is 19% BTW in rekening brengen op mijn factuur voor de klant of 0%? en in welke categorie op mijn omzetbelasting valt dit dan? ( 1C of 3A? )