Hallo Joost,
Als ik http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/diensten_in_en_uit_het_buitenland/ volg, kom ik voor mijn Nederlandse klanten hierop uit:
----------------------------------------------------------
Diensten in en uit het buitenland
Geldt voor u het volgende?
Gaat het om een dienst aan een ondernemer? ja.
Ik ben: de afnemer.
Neemt u 1 van de volgende diensten af? nee.
diensten die te maken hebben met onroerende zaken
diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst,
sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
personenvervoer
restaurant- of cateringdiensten
Resultaat:
De dienst is belast in uw land. In dit geval Nederland. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?
U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen. Hierbij geeft u de dienst aan in het tijdvak waarin deze aan u is geleverd.
U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.
------------------------------------------------------------------------
Dus daarom redeneer ik, dat ik 0% BTW op mijn facturen zet, en ik dus de BTW verleg naar mijn klanten in Nederland.
Is dit dan niet het geval?
M.vr.gr.
Cas