Ik ben hier nog niet helemaal uit en het blijft opspelen met allerlei variaties die steeds meer voorkomen.
Op dit moment speelt het volgende;
Opdrachtgever (facturerende partij) is een klant uit de USA. Deze wil graag aan een derde partij in Duitsland geleverd hebben. Dit betreft een ondernemer waarvan het BTW nummer bekend is. Nu lever ik dus aan Duitsland, maar factureer aan de USA. Ik loop vast met de aangifte BTW en ICP. Immers ik zou de levering moeten aangeven als intracommunautaire levering, maar mijn factuur is bij ons digitale aangifte programma leidend en die ziet het als een 'export'. Daarnaast zou de ontvangende partij de levering ook als verwerving moeten verwerken, maar zal niet voor de goederen betalen, dit doet namelijk de klant uit de USA.
Hoe kan ik dit op de 1 of andere wijze toch correct verwerken?