Hallo,
Ik heb vorige jaar juni gestart als ZZP er, inschreven bij KvK. Voor mij is het een beetje onduidelijk hoe je de winstbelasting verwerkt in de eindjaar balans en ook beginjaar balans van volgend jaar.
1- Is de post winst in de balans van 31 dec, de winst na belastingaftrek (de belasting is nog niet betaald op dat moment, maar bekend) of de belastbare winst?
2- Als die belastbare winst is, en in het jaar daarop de belasting wordt betaald, hoe verwerk je deze betaling in de boeken en de eindjaar balans van nieuw jaar? Immers de belasting is geen kosten?
Alvast bedankt voor jullie helder uitleg